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DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

利润率分析 
季度数据

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利润率(摘要)

DoorDash, Inc.、利润率(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
销售比率
毛利率比率 50.49% 50.04% 49.19% 48.31% 47.62% 46.93% 46.78% 46.86% 46.33% 46.03% 45.63% 45.50% 47.09% 49.23% 51.81%
营业利润率 5.48% 4.56% 1.58% -0.35% -2.40% -4.78% -5.15% -6.71% -10.55% -13.79% -15.67% -17.07% -14.97% -12.41% -9.99%
净利率比率 6.83% 6.57% 3.02% 1.15% -1.69% -4.24% -4.61% -6.46% -12.81% -16.47% -18.98% -20.74% -14.51% -12.17% -9.97%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 9.09% 8.75% 4.04% 1.58% -2.27% -5.68% -6.00% -8.20% -15.92% -19.79% -20.85% -20.21% -12.89% -9.26% -11.29%
资产收益率 (ROA) 4.80% 4.61% 2.50% 0.96% -1.40% -3.44% -3.67% -5.15% -10.43% -13.19% -14.09% -13.94% -9.21% -6.91% -7.70%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).


总体而言,数据显示在所观察的期间内,各项盈利能力比率呈现出显著的改善趋势。最初的几个季度表现出负增长,但随后逐渐恢复并持续向正方向发展。

毛利率比率
毛利率比率在2022年3月31日的51.81%至2022年12月31日的45.5%之间呈现下降趋势。然而,从2023年3月31日开始,该比率开始稳步上升,并在2025年6月30日达到50.49%。这表明成本控制或定价策略的有效性有所提高。
营业利润率
营业利润率在2022年期间持续下降,从-9.99%降至-17.07%。2023年开始出现反转,逐步改善至-0.35%(2025年3月31日)。到2025年6月30日,该比率已达到2.4%,表明运营效率的提升和成本结构的优化。
净利率比率
净利率比率的趋势与营业利润率相似,在2022年期间持续下降,并在2022年12月31日达到最低点-20.74%。随后,净利率比率开始改善,并在2025年6月30日达到6.83%,表明整体盈利能力的显著提升。
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益比率回报率(ROE)在2022年期间表现出负值,并在2022年12月31日达到-20.21%的最低点。此后,ROE开始改善,并在2025年6月30日达到9.09%,表明对股东投资回报的有效利用。
资产收益率 (ROA)
资产收益率(ROA)也经历了类似的趋势,在2022年期间持续下降,并在2022年12月31日达到-13.94%的最低点。随后,ROA开始改善,并在2025年6月30日达到4.8%,表明资产利用效率的提高。

值得注意的是,所有这些比率都显示出从2023年开始的持续改善,表明公司在运营和财务管理方面采取了有效的措施。从负值到正值的转变,尤其是在净利率、ROE和ROA方面,预示着公司盈利能力的显著增强。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

DoorDash, Inc.、毛利率比率、计算(季度数据)

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2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 1,759 1,668 1,532 1,420 1,332 1,245 1,183 1,074 1,008 998 966 804 770 728 693
收入 3,446 3,284 3,032 2,873 2,706 2,630 2,513 2,303 2,164 2,133 2,035 1,818 1,701 1,608 1,456
利润率
毛利率比率1 50.49% 50.04% 49.19% 48.31% 47.62% 46.93% 46.78% 46.86% 46.33% 46.03% 45.63% 45.50% 47.09% 49.23% 51.81%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Airbnb Inc. 83.04% 83.23% 83.05% 83.08% 83.07% 82.59% 82.86% 82.83% 82.67% 82.33% 82.04% 82.15% 81.95% 81.58% 80.89%
Chipotle Mexican Grill Inc. 25.72% 25.98% 26.37% 26.67% 26.87% 27.10% 26.66% 26.20% 25.91% 25.67% 25.05% 23.88% 23.00% 22.49% 22.20%
McDonald’s Corp. 57.42% 56.99% 56.82% 56.75% 56.62% 56.97% 57.01% 57.12% 57.24% 57.45% 57.53% 56.97% 56.13% 55.29% 54.54%
Starbucks Corp. 23.68% 24.97% 26.05% 26.84% 27.54% 27.67% 27.81% 27.37% 26.52% 26.22% 25.78% 25.96% 26.87% 27.72% 28.59%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q3 2025 + 毛利Q2 2025 + 毛利Q1 2025 + 毛利Q4 2024) ÷ (收入Q3 2025 + 收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024)
= 100 × (1,759 + 1,668 + 1,532 + 1,420) ÷ (3,446 + 3,284 + 3,032 + 2,873) = 50.49%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组财务数据的分析报告。

毛利趋势
数据显示,毛利在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的6.93亿美元增长到2025年6月30日的16.68亿美元,增幅显著。增长速度在不同时期有所波动,但总体上保持了积极态势。2023年3月31日到2024年3月31日期间,毛利增长较为明显,随后增速略有放缓,但在2025年6月30日仍保持增长。
收入趋势
收入同样呈现出持续增长的趋势,与毛利的变化相一致。从2022年3月31日的14.56亿美元增长到2025年6月30日的34.46亿美元。收入的增长速度也存在波动,但总体趋势向上。值得注意的是,收入的增长速度在某些时期快于毛利的增长速度,这可能表明成本控制方面存在一定压力。
毛利率比率趋势
毛利率比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2022年3月31日的51.81%下降到2022年12月31日的45.5%,随后开始逐步回升。到2025年6月30日,毛利率比率达到50.49%。毛利率比率的下降可能与收入增长期间成本上升有关,而后续的上升则可能反映了成本控制措施的有效性或产品/服务组合的优化。值得注意的是,毛利率比率的上升速度在后期有所加快。
整体观察
总体而言,数据显示该公司在收入和毛利方面均实现了显著增长。毛利率比率的波动表明公司在成本控制和定价策略方面面临一定的挑战,但整体趋势表明公司正在有效地应对这些挑战。收入的持续增长和毛利率比率的逐步回升,预示着公司具有良好的发展前景。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况,以更全面地评估公司的财务状况。

营业利润率

DoorDash, Inc.、营业利润率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
经营活动收入(亏损) 258 163 155 117 107 (201) (61) (89) (108) (211) (171) (370) (308) (273) (173)
收入 3,446 3,284 3,032 2,873 2,706 2,630 2,513 2,303 2,164 2,133 2,035 1,818 1,701 1,608 1,456
利润率
营业利润率1 5.48% 4.56% 1.58% -0.35% -2.40% -4.78% -5.15% -6.71% -10.55% -13.79% -15.67% -17.07% -14.97% -12.41% -9.99%
基准
营业利润率竞争 对手2
Airbnb Inc. 22.65% 22.50% 22.17% 23.00% 15.01% 15.21% 15.86% 15.31% 23.42% 21.53% 20.69% 21.45% 20.46% 17.49% 13.17%
Booking Holdings Inc. 32.74% 32.85% 32.49% 31.83% 27.92% 28.39% 28.07% 27.31% 31.85% 31.29% 29.59% 29.85% 28.74% 27.56% 23.83%
Chipotle Mexican Grill Inc. 16.38% 16.65% 17.01% 16.94% 16.97% 16.75% 15.99% 15.78% 15.63% 15.42% 14.89% 13.44% 12.15% 11.36% 10.65%
McDonald’s Corp. 46.09% 45.80% 45.22% 45.19% 44.90% 45.29% 45.99% 45.68% 45.68% 45.40% 40.96% 40.42% 39.48% 39.87% 43.71%
Starbucks Corp. 10.81% 12.51% 13.96% 14.95% 15.92% 16.08% 16.64% 16.32% 15.31% 14.92% 14.26% 14.32% 15.33% 16.27% 16.92%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100 × (经营活动收入(亏损)Q3 2025 + 经营活动收入(亏损)Q2 2025 + 经营活动收入(亏损)Q1 2025 + 经营活动收入(亏损)Q4 2024) ÷ (收入Q3 2025 + 收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024)
= 100 × (258 + 163 + 155 + 117) ÷ (3,446 + 3,284 + 3,032 + 2,873) = 5.48%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对相关财务数据的分析报告。

收入趋势
数据显示,收入在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的14.56亿美元增长到2025年6月30日的34.46亿美元,增长幅度显著。虽然增长速度在不同季度有所波动,但总体趋势是积极向上的。2024年3月31日到2025年6月30日期间,收入增长尤为明显。
经营活动收入(亏损)趋势
经营活动收入(亏损)在2022年持续处于亏损状态,并在一年内亏损额度不断增加,从2022年3月31日的-1.73亿美元到2022年12月31日的-3.70亿美元。然而,从2023年开始,亏损情况逐渐改善。2023年3月31日亏损额度为-1.71亿美元,到2024年6月30日,亏损额度已降至-2.01亿美元。值得注意的是,在2024年9月30日,经营活动收入转为盈利,达到1.07亿美元,并在后续季度持续增长,至2025年6月30日的2.58亿美元。
营业利润率趋势
营业利润率在2022年持续下降,从2022年3月31日的-9.99%降至2022年12月31日的-17.07%。这与经营活动收入(亏损)的恶化趋势相符。2023年,营业利润率开始改善,但仍为负值。2024年9月30日,营业利润率转为正值,为-2.4%,并在后续季度持续提升,到2025年6月30日达到5.48%。营业利润率的改善表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。
整体观察
整体来看,数据显示公司在收入增长方面表现强劲,并且在经营活动盈利能力方面取得了显著改善。从持续亏损到盈利,再到营业利润率的持续提升,表明公司战略调整和运营效率的提高可能正在产生积极影响。收入的持续增长与盈利能力的改善共同表明公司正朝着更可持续的增长轨迹发展。

净利率比率

DoorDash, Inc.、净利率比、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损) 244 285 193 141 162 (157) (23) (154) (73) (170) (161) (640) (295) (263) (167)
收入 3,446 3,284 3,032 2,873 2,706 2,630 2,513 2,303 2,164 2,133 2,035 1,818 1,701 1,608 1,456
利润率
净利率比率1 6.83% 6.57% 3.02% 1.15% -1.69% -4.24% -4.61% -6.46% -12.81% -16.47% -18.98% -20.74% -14.51% -12.17% -9.97%
基准
净利率比率竞争 对手2
Airbnb Inc. 22.03% 22.67% 22.60% 23.85% 16.96% 46.11% 48.23% 48.32% 56.87% 25.31% 23.30% 22.54% 20.29% 16.91% 12.12%
Booking Holdings Inc. 19.37% 19.23% 22.58% 24.78% 21.85% 22.46% 21.81% 20.07% 25.70% 23.04% 22.14% 17.89% 15.24% 10.54% 4.16%
Chipotle Mexican Grill Inc. 13.04% 13.32% 13.59% 13.56% 13.51% 13.23% 12.70% 12.45% 12.27% 12.00% 11.49% 10.41% 9.61% 9.28% 8.74%
McDonald’s Corp. 32.04% 32.21% 31.75% 31.72% 31.79% 32.25% 33.36% 33.22% 33.31% 33.06% 29.36% 26.65% 25.41% 25.77% 29.93%
Starbucks Corp. 7.18% 8.61% 9.73% 10.40% 11.16% 11.38% 11.70% 11.46% 10.80% 10.46% 10.09% 10.18% 13.03% 14.07% 14.47%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100 × (归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q3 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q2 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q1 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q4 2024) ÷ (收入Q3 2025 + 收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024)
= 100 × (244 + 285 + 193 + 141) ÷ (3,446 + 3,284 + 3,032 + 2,873) = 6.83%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组财务数据的分析报告。

收入趋势
数据显示,收入在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的14.56亿美元增长到2025年6月30日的34.46亿美元。虽然增长速度在不同季度有所波动,但总体趋势是积极向上的。2024年3月31日到2024年6月30日之间的增长相对较小,但随后在2024年6月30日到2025年6月30日期间显著加速。
盈利能力趋势
归属于普通股股东的净利润(亏损)在观察期内经历了显著的变化。2022年持续处于亏损状态,且亏损额度逐季度增加,在2022年12月31日达到峰值。2023年,亏损额度开始逐步减少,并在2024年9月30日转为盈利。此后,盈利额度持续增长,到2025年6月30日达到2.85亿美元。
净利率比率趋势
净利率比率与净利润的变化趋势相对应。2022年,净利率比率均为负值,且绝对值不断增大,反映了持续的亏损。2023年,净利率比率逐渐改善,但仍为负值。2024年9月30日,净利率比率转为正值,并随着盈利的增加而持续提高。到2025年6月30日,净利率比率达到6.83%,表明盈利能力显著增强。
整体观察
数据显示,该实体在2022年面临盈利挑战,但通过收入增长和成本控制,在2024年实现了盈利。盈利能力的改善趋势在2024年和2025年尤为明显。收入的持续增长与盈利能力的提升共同表明,该实体在市场上的表现正在改善。

股东权益比率回报率 (ROE)

DoorDash, Inc.、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损) 244 285 193 141 162 (157) (23) (154) (73) (170) (161) (640) (295) (263) (167)
股东权益 9,495 8,923 8,389 7,803 7,569 7,162 6,999 6,806 6,559 6,396 6,518 6,754 6,825 7,410 4,652
利润率
ROE1 9.09% 8.75% 4.04% 1.58% -2.27% -5.68% -6.00% -8.20% -15.92% -19.79% -20.85% -20.21% -12.89% -9.26% -11.29%
基准
ROE竞争 对手2
Airbnb Inc. 30.56% 33.73% 31.98% 31.48% 21.65% 60.53% 62.55% 58.69% 59.85% 45.46% 38.34% 34.05% 29.40% 23.80% 16.92%
Booking Holdings Inc. 374.67% 109.92% 66.51% 38.58% 11.89%
Chipotle Mexican Grill Inc. 47.69% 43.70% 44.73% 41.97% 41.08% 37.99% 38.57% 40.13% 40.55% 40.27% 41.60% 37.97% 34.75% 35.10% 32.06%
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 Q3 2025 计算
ROE = 100 × (归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q3 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q2 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q1 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q4 2024) ÷ 股东权益
= 100 × (244 + 285 + 193 + 141) ÷ 9,495 = 9.09%

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以下是对相关财务数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,在2022年,归属于普通股股东的净利润持续为负,且亏损额度逐季增加,从第一季度的-167百万美元到第四季度的-640百万美元。2023年,亏损情况有所缓解,但前三个季度仍保持亏损状态。到了2023年第四季度,净利润转正,为-154百万美元,随后在2024年持续改善,并在2024年第三季度达到162百万美元。此后,净利润继续增长,至2025年第二季度达到285百万美元,并在2025年第三季度略有回落至244百万美元。整体趋势表明,公司从持续亏损状态逐渐转为盈利,且盈利能力呈现上升趋势。
股东权益
股东权益在2022年上半年呈现显著增长,从2022年第一季度的4652百万美元增长到第二季度7410百万美元。随后,股东权益在2022年下半年有所波动,但整体保持在6000百万美元以上。2023年,股东权益继续增长,并在2023年第四季度达到6806百万美元。2024年和2025年,股东权益持续增长,至2025年第三季度达到8923百万美元,并进一步增长至9495百万美元。股东权益的持续增长表明公司财务状况的稳健性。
ROE(净资产收益率)
ROE在2022年持续为负值,且绝对值不断增大,反映了公司净利润亏损对股东回报的负面影响。2023年,ROE的负值有所收窄,但仍为负数。2024年,ROE逐渐转正,并在2024年第三季度达到-2.27%。此后,ROE持续改善,至2025年第二季度达到8.75%,并在2025年第三季度略有下降至9.09%。ROE的改善与净利润的转正和增长密切相关,表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。

综合来看,数据显示公司在经历了一段时间的亏损后,逐渐实现了盈利,并持续提升盈利能力。股东权益的稳步增长和ROE的持续改善,进一步印证了公司财务状况的积极变化。


资产收益率 (ROA)

DoorDash, Inc.、 ROA、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损) 244 285 193 141 162 (157) (23) (154) (73) (170) (161) (640) (295) (263) (167)
总资产 17,971 16,950 13,572 12,845 12,277 11,837 11,450 10,839 10,013 9,601 9,646 9,789 9,552 9,928 6,822
利润率
ROA1 4.80% 4.61% 2.50% 0.96% -1.40% -3.44% -3.67% -5.15% -10.43% -13.19% -14.09% -13.94% -9.21% -6.91% -7.70%
基准
ROA竞争 对手2
Airbnb Inc. 11.41% 9.73% 10.13% 12.63% 8.29% 18.40% 20.13% 23.21% 25.47% 10.85% 10.13% 11.80% 10.13% 6.55% 4.70%
Booking Holdings Inc. 17.54% 15.69% 20.00% 21.23% 18.00% 17.62% 17.31% 17.62% 20.68% 16.78% 15.96% 12.06% 11.06% 6.30% 2.32%
Chipotle Mexican Grill Inc. 16.55% 16.64% 17.26% 16.67% 16.47% 15.81% 15.41% 15.27% 14.79% 14.75% 14.64% 12.98% 11.86% 11.55% 10.58%
McDonald’s Corp. 13.89% 14.09% 14.49% 14.90% 14.68% 15.44% 16.06% 15.08% 16.00% 15.86% 13.22% 12.25% 12.19% 12.35% 13.98%
Starbucks Corp. 7.82% 9.89% 11.03% 12.00% 13.52% 14.16% 14.71% 14.01% 13.17% 12.43% 11.75% 11.73% 14.80% 15.19% 15.24%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 Q3 2025 计算
ROA = 100 × (归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q3 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q2 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q1 2025 + 归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)Q4 2024) ÷ 总资产
= 100 × (244 + 285 + 193 + 141) ÷ 17,971 = 4.80%

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以下是对一组财务数据的分析报告。

盈利能力
数据显示,归属于普通股股东的净利润(亏损)在观察期内经历了显著的变化。从2022年3月31日到2022年12月31日,亏损持续扩大,并在2022年12月31日达到最低点。随后,亏损情况有所改善,并在2024年9月30日转为盈利。盈利水平在后续几个季度持续增长,至2025年6月30日达到峰值,之后略有回落。整体趋势表明,该实体在盈利能力方面经历了从亏损到盈利的转变,并呈现增长态势。
资产规模
总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的6822百万到2025年6月30日的17971百万,资产规模显著扩大。虽然在2022年9月30日略有下降,但整体增长趋势较为明显。资产规模的扩张可能反映了业务的扩张、投资的增加或融资活动的结果。
资产回报率 (ROA)
资产回报率 (ROA) 的变化与净利润(亏损)的变化趋势相呼应。在净利润(亏损)持续亏损的时期,ROA均为负值,且在2022年12月31日达到最低点。随着净利润(亏损)转为盈利,ROA也随之转正,并在2025年6月30日达到最高点。ROA的提升表明该实体利用其资产产生利润的能力不断增强。从负值到正值的转变,以及后续的持续增长,反映了运营效率的提高和盈利能力的改善。

综合来看,数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利的转变,并伴随着资产规模的扩张和资产回报率的提升。这些变化表明该实体在财务状况和运营效率方面取得了显著的改善。