损益表结构
付费用户专区
免费试用
本周免费提供DoorDash, Inc.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据提供的财务数据,可以观察到在2020年至2024年期间,公司的收入结构保持相对稳定,收入收入比例持续为100%。
毛利率在此期间呈现出一定的波动,并由2020年的52.6%下降至2022年的45.5%,后又逐步回升至2024年的48.31%。这表明公司在控制成本方面面临一定压力,但整体盈利能力在经过调整后有所改善。
收入成本(不含折旧和摊销)在整个期间始终占据较大比例,2022年达到54.5%的峰值,显示成本压力有所增加,而在2024年略有下降,成本控制状况有所改善。销售和营销支出在收入比例中持续减少,从2020年的33.16%降至2024年的19%,显示公司在营销方面的投入效率有所提升。
研发支出占比在整个期间保持相对水平,虽略有波动态势,但整体未见显著变化,表明公司在技术投入方面保持一定的持续性。行政费用比例逐步下降,从2020年的19.27%降至2024年的13.54%,反映出行政管理的效率提升。
折旧和摊销支出占比略有提升,2022年达到5.61%,随后逐步下降,显示固定资产开支在某些年份有所增加,但整体趋于稳定。重组费用在2022年出现,比例为1.4%,而2023年基本消失,表明公司在战略调整方面的支出较为有限。
经营亏损方面,2020年至2022年显示持续亏损,亏损比例高达17.07%,而2023年亏损明显减少至6.71%,2024年几乎转为盈余(亏损仅0.35%)。这一变化 indicates公司在成本控制和收入增长方面取得了阶段性改善,并逐步走出亏损状态。
利息收入在逐年增加,从2020年的0.24%上升到2024年的1.86%,利息支出则大幅降低,表现为从-1.11%降至-0.03%,两者的变化共同提升了公司财务成本的改善。其他收入(支出)净额在2022年恶化至-4.63%,但之后逐步回升,趋于平稳。
税前盈利从2020年的-15.87%显著改善到2024年的1.45%,显示公司整体盈利能力在逐步恢复,最终实现年度盈利。归属于普通股股东的净利润亏损也在2022年达到了-20.78%的高点后,逐步改善,2024年实现盈利(1.15%),体现为公司财务表现的明显改善。
总体而言,公司在2020年至2024年期间经历了亏损向盈利的转变,特别是在2023年和2024年,亏损显著缩减甚至出现盈利。成本管理、营销效率提升以及财务成本的降低在盈利改善中发挥了关键作用。未来若保持这种趋势,将有助于公司实现持续的财务稳健和盈利增长。