Stock Analysis on Net

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

US$24.99

损益表结构

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 DoorDash, Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

DoorDash, Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
收入
收入成本,不包括折旧和摊销
毛利
销售和营销
研究与开发
一般和行政
折旧和摊销
重组费用
经营活动收入(亏损)
利息收入净额
利息支出
其他收入(支出),净额
所得税前收入(亏损)
(准备)从所得税中获益
净收入(亏损),包括可赎回非控股权益
可赎回非控股权益应占净亏损
归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组财务数据的分析报告。

收入与成本
数据显示,收入保持稳定,在整个期间内均为100%。然而,收入成本(不包括折旧和摊销)的百分比呈现下降趋势,从2021年的-47.83%下降到2025年的-49.12%。虽然是负值,但下降表明成本控制方面可能有所改善。毛利率随时间推移呈现上升趋势,从2021年的52.17%增加到2025年的50.88%。
运营支出
销售和营销支出占收入的百分比持续下降,从2021年的-33.12%降至2025年的-18.05%,表明营销效率可能有所提高或公司战略发生了变化。研究与开发支出也呈现下降趋势,从-8.8%降至-10.43%。一般和行政支出也持续减少,从-16.31%降至-11.66%。这些趋势表明公司在控制运营成本方面取得了进展。
盈利能力
经营活动收入(亏损)的百分比经历了显著的变化。从2021年的-9.25%到2022年的-17.07%,随后在2023年改善至-6.71%,并在2024年几乎达到盈亏平衡(-0.35%),最终在2025年转为盈利(5.27%)。这表明运营效率的显著提升。净收入(亏损)的百分比也反映了这一趋势,从2021年的-9.57%到2025年的6.79%,表明盈利能力显著增强。
其他收入与支出
利息收入净额的百分比逐渐增加,从2021年的0.06%增加到2025年的1.54%。其他收入(支出),净额在不同年份波动,但总体趋势为正向。所得税前收入(亏损)的百分比也呈现从负值到正值的转变,与净收入的趋势一致。从所得税中获益的百分比相对稳定,波动不大。
可赎回非控股权益
可赎回非控股权益应占净亏损的百分比在整个期间内相对较小,且呈现下降趋势,表明其对整体财务业绩的影响有限。
总体趋势
总体而言,数据显示公司在控制成本、提高运营效率和改善盈利能力方面取得了显著进展。从亏损到盈利的转变表明公司战略的有效性。各项运营支出的下降以及毛利率的提高,共同推动了财务业绩的改善。