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DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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DoorDash, Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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收入
收入成本,不包括折旧和摊销
毛利
销售和营销
研究与开发
一般和行政
折旧和摊销
重组费用
经营活动收入(亏损)
利息收入净额
利息支出
其他收入(支出),净额
所得税前收入(亏损)
(准备)从所得税中获益
净收入(亏损),包括可赎回非控股权益
可赎回非控股权益应占净亏损
归属于 DoorDash, Inc. 普通股股东的净利润(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).


从数据分析的角度来看,该公司在报告期内经历了较为复杂的财务变化。整体收入规模在各期都保持100%的占比,但未提供绝对数值,限制了绝对增长的直接判断。

毛利率总体呈现出一定的波动,从2021年第一季度的47.73%逐步上升至2024年末的50.79%,显示出盈利能力逐步改善的趋势。尽管在某些期间出现短暂的修正,但整体表明公司在收入成本控制方面实现了一定的优化。

销售和营销支出占比持续下降,最初从2021年三季度的30%以上逐步降低至2024年末的接近18%。这表明公司在营销上的投入效率逐步提升,可能通过优化市场策略或提升用户转化效率实现了成本控制。

研究与开发支出比例较高且较为稳健,占比在7%到13%之间波动,显示公司持续投入创新研发以支撑未来的发展。一般和行政类别占比逐步趋于稳定,且在2024年后达到较低水平,可能反映管理效率的提升或成本优化的成效。

折旧和摊销费用逐步增加,幅度适中至2022年中期后趋于稳定,显示公司可能在资产投资方面持续投入,导致摊销成本的逐步上升,但整体变化较为平缓。

在经营活动方面,亏损幅度在2021年持续扩大,2022年前期亏损尤为严重,但在2022年第四季度开始明显改善,至2023年末出现盈利(净利润率为正)。此趋势说明公司在盈利能力方面经历了一段持续亏损后逐渐扭转局面。

利息收入逐步增长,表明公司的财务收入改善,利息支出水平较低且波动有限,显示出财务结构的相对稳定。其他收入和支出部分在某些期间出现较大波动,尤其在2022年末出现显著亏损,可能受非经营性事项影响,但总体影响有限。

所得税前利润经历了较大波动,2022年亏损幅度极大,随后逐步缩窄,2023年后出现盈利。归属于股东的净亏损在2021至2022年期间较为显著,2023年开始逐步改善,至2024年末实现明显盈利。整体趋势显示公司已逐渐扭转亏损局面,盈利能力在改善中。

综上所述,该公司的财务表现经历了从亏损到盈利的阶段性转变,盈利能力有所增强,成本管理逐步优化,营销投入效率提升,但仍需关注未来收入增长和持续盈利的能力,确保长远的财务健康。