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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

US$22.49

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Shockwave Medical Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
产品收入
收入
产品收入成本
收入成本
毛利
研究与开发
销售和营销
一般和行政
运营费用
经营活动收入(亏损)
权益法投资亏损
利息支出
认股权证负债公允价值变动
其他收入(支出),净额
税前净收入(亏损)
所得税(准备金)优惠
净利润(亏损)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


从年度数据可以观察到,该公司的产品收入和总收入在五年期间持续保持一致的百分比(100%),表明公司将主要业务利润集中在产品销售上,未出现比例变化,从而促使整体收入结构保持稳定。

产品收入成本的比例明显下降,从2019年的约40%逐步降低至2023年的约13%,说明公司在成本控制方面取得了显著成效,成本效率有所提升。这一趋势导致毛利率不断提高,从60.03%提升至86.94%,显示企业盈利能力不断增强,毛利空间显著扩大。

在运营费用方面,成本比例虽高,但呈下降趋势,从2019年的180.79%下降至2023年的65.15%。研究与开发、销售和营销、一般和行政费用占比较为稳定,但整体趋势向下降,反映公司在支出管理上逐渐趋于合理,运营效率提升。

经营活动的盈利状况在2019年和2020年仍为亏损,但逐步改善,2021年几乎达到盈亏平衡点,2022年和2023年则实现盈利,收入比例分别为25.35%和21.79%。这一变化表明公司在运营效率、成本控制或收入增长方面取得了明显的成效,盈利能力明显增强。

权益法投资亏损逐年减缓,维持在较低水平,显示外部投资或合作带来的影响相对有限。利息支出占比保持低位,由于公司资本结构未见极大变化,其财务杠杆风险较为稳定。

其他收入(支出)净额逐年波动,但整体占比相对较低,尤其2023年出现正向增长,反映公司在非主营业务方面获得了一定的收益增加,为整体盈利提供支撑。

税前净收入和净利润的变化最为关键。从大幅亏损的2019年和2020年逐步改善到2021年接近盈亏临界点,2022年转为盈利,且盈利规模显著提升,2023年虽有所回调,但仍保持在较高水平(净利润约20.17%)。这表明公司在盈利能力上实现了实质性突破,并维持了良好的增长势头。

总体而言,该公司在过去五年中通过加强成本控制、提升盈利能力和优化支出结构,已显著改善了其财务表现。未来若能持续保持成本优化和收入增长的态势,将有望实现更稳固的盈利基础和更好的财务健康状态。