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截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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产品收入 | |||||||||||
收入 | |||||||||||
产品收入成本 | |||||||||||
收入成本 | |||||||||||
毛利 | |||||||||||
研究与开发 | |||||||||||
销售和营销 | |||||||||||
一般和行政 | |||||||||||
运营费用 | |||||||||||
经营活动收入(亏损) | |||||||||||
权益法投资亏损 | |||||||||||
利息支出 | |||||||||||
认股权证负债公允价值变动 | |||||||||||
其他收入(支出),净额 | |||||||||||
税前净收入(亏损) | |||||||||||
所得税(准备金)优惠 | |||||||||||
净利润(亏损) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
从年度数据可以观察到,该公司的产品收入和总收入在五年期间持续保持一致的百分比(100%),表明公司将主要业务利润集中在产品销售上,未出现比例变化,从而促使整体收入结构保持稳定。
产品收入成本的比例明显下降,从2019年的约40%逐步降低至2023年的约13%,说明公司在成本控制方面取得了显著成效,成本效率有所提升。这一趋势导致毛利率不断提高,从60.03%提升至86.94%,显示企业盈利能力不断增强,毛利空间显著扩大。
在运营费用方面,成本比例虽高,但呈下降趋势,从2019年的180.79%下降至2023年的65.15%。研究与开发、销售和营销、一般和行政费用占比较为稳定,但整体趋势向下降,反映公司在支出管理上逐渐趋于合理,运营效率提升。
经营活动的盈利状况在2019年和2020年仍为亏损,但逐步改善,2021年几乎达到盈亏平衡点,2022年和2023年则实现盈利,收入比例分别为25.35%和21.79%。这一变化表明公司在运营效率、成本控制或收入增长方面取得了明显的成效,盈利能力明显增强。
权益法投资亏损逐年减缓,维持在较低水平,显示外部投资或合作带来的影响相对有限。利息支出占比保持低位,由于公司资本结构未见极大变化,其财务杠杆风险较为稳定。
其他收入(支出)净额逐年波动,但整体占比相对较低,尤其2023年出现正向增长,反映公司在非主营业务方面获得了一定的收益增加,为整体盈利提供支撑。
税前净收入和净利润的变化最为关键。从大幅亏损的2019年和2020年逐步改善到2021年接近盈亏临界点,2022年转为盈利,且盈利规模显著提升,2023年虽有所回调,但仍保持在较高水平(净利润约20.17%)。这表明公司在盈利能力上实现了实质性突破,并维持了良好的增长势头。
总体而言,该公司在过去五年中通过加强成本控制、提升盈利能力和优化支出结构,已显著改善了其财务表现。未来若能持续保持成本优化和收入增长的态势,将有望实现更稳固的盈利基础和更好的财务健康状态。