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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 5 月 6 日以来一直没有更新。

损益表 

损益表提供有关公司在一段时间内业务活动的财务结果的信息。损益表传达了公司在一个时期内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

Shockwave Medical Inc.、 合并损益表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
产品收入 730,230 489,733 237,146 67,789 42,927
收入 730,230 489,733 237,146 67,789 42,927
产品收入成本 (95,388) (64,996) (41,438) (20,991) (17,159)
收入成本 (95,388) (64,996) (41,438) (20,991) (17,159)
毛利 634,842 424,737 195,708 46,798 25,768
研究与开发 (145,647) (81,679) (50,544) (36,926) (32,853)
销售和营销 (234,837) (161,995) (111,288) (51,672) (30,620)
一般和行政 (95,265) (56,929) (34,747) (23,863) (14,134)
运营费用 (475,749) (300,603) (196,579) (112,461) (77,607)
经营活动收入(亏损) 159,093 124,134 (871) (65,663) (51,839)
权益法投资亏损 (1,869) (2,475) (6,286)
利息支出 (6,905) (1,886) (1,096) (1,212) (944)
认股权证负债公允价值变动 (609)
其他收入(支出),净额 23,962 1,055 (582) 1,256 2,345
税前净收入(亏损) 174,281 120,828 (8,835) (65,619) (51,047)
所得税(准备金)优惠 (27,003) 95,168 (301) (80) (62)
净利润(亏损) 147,278 215,996 (9,136) (65,699) (51,109)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


从2019年至2023年的财务数据可以观察到,该公司的收入呈现显著增长的趋势。产品收入和总收入从2019年的约42927千美元增长到2023年的730230千美元,期间增长幅度巨大,尤其是在2021年至2022年的飞跃,显示出公司业务规模快速扩大。

伴随收入增长,产品成本也同步增加,从2019年的约17159千美元增加到2023年的95388千美元。虽然成本显著上升,但毛利水平亦随之提升,从2019年的25768千美元增至2023年的634842千美元,毛利率呈现提升的趋势,表明公司在增长过程中可能实现了更有效的成本控制或产品结构优化。

研发投入持续增加,显示公司在技术和产品创新方面不断投入,尤其是2022年和2023年的研发支出达到145647千美元和234837千美元。然而,销售和营销费用以及一般行政费用亦大幅上升,反映出公司在市场拓展和行政管理方面的投入亦在增加。这些费用的增长对利润水平构成压力,但在2022年和2023年,通过高额的收入,利润得以大幅改善。

运营费用总体上呈上升趋势,从2019年的77607千美元增长至2023年的475749千美元。同样,营业利润在2022年由亏损转为盈利,达到124134千美元,到2023年进一步提升至159093千美元,表明公司的主营业务盈利能力显著增强,尤其是在2022年返转盈利的显著改善上尤为明显。

非运营项下的其他收入(支出)显示出一定的波动,尤其是在2023年出现了显著的增长,达到23962千美元,可能受益于非经常性收入或一次性收益的变化。权益法投资亏损持续存在,但金额逐渐减少,可能反映投资组合的改善或投资绩效的提升。

税前净收入由2019年的-51047千美元持续改善,在2022年回升到120828千美元后,2023年进一步增长至174281千美元,说明企业盈利能力在逐步加强。净利润的变化与税前净收入同步,虽然受到所得税的影响(特别是在2022年税收显著提升),但整体盈利水平已显著改善,尤其是在盈利转折点2022年之后,利润水平大幅上升。

整体来看,该公司在此期间实现了营收的持续增长和利润的显著改善,尤其是在2022年实现盈利转折。尽管其研发和市场推广支出持续增加,但公司通过收入增长和经营效率的提升,有效地改善了盈利能力。未来,持续的创新投入和成本管理将是维护其增长轨迹的关键因素。