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Walmart Inc. (NASDAQ:WMT)

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利润率(摘要)

Walmart Inc.、利润率(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

毛利率比率
毛利率比率在观察期内呈现出波动趋势。从2021年4月至2022年10月,该比率总体呈下降趋势,从24.55%降至23.68%。随后,该比率在2023年有所回升,并在2024年继续保持稳定增长,达到24.21%。至2025年10月,该比率进一步提升至24.21%,并在2026年1月略有下降至24.21%。总体而言,该比率在后期呈现出相对稳定的状态,并在2025年达到较高水平。
营业利润率
营业利润率在2021年4月至2022年10月期间经历了显著的下降,从4.34%降至3.49%。在2023年,该比率开始复苏,并在2024年达到4.31%。2025年,该比率进一步提升至4.37%,但在2026年1月略有回落至4.22%。整体来看,该比率在经历初期下降后,逐渐恢复并保持在相对稳定的水平。
净利率比率
净利率比率波动较大。从2021年4月到2021年10月,该比率从2.19%下降到1.41%。2022年1月出现反弹至2.41%,但随后又下降至1.51%。2023年,净利率比率显著提升,达到3.29%,并在2024年达到2.95%。2025年,该比率继续增长,达到3.29%,并在2026年1月略有下降至3.1%。总体而言,该比率在后期呈现出上升趋势,但波动性仍然较高。
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益比率回报率(ROE)在观察期内呈现出显著的波动。从2021年4月到2021年10月,ROE从15.64%下降到9.75%。随后,ROE在2022年1月大幅反弹至16.42%,并在2023年达到峰值23.3%。2024年,ROE略有下降至18.42%,但在2025年再次提升至23.84%。2026年1月,ROE略有下降至21.98%。总体而言,ROE在后期呈现出较高的水平,并保持相对较强的盈利能力。
资产收益率 (ROA)
资产收益率(ROA)在观察期内也呈现出波动趋势。从2021年4月到2022年10月,ROA从5.18%下降到3.62%。随后,ROA在2023年开始回升,并在2024年达到7.46%。2025年,ROA继续提升至7.94%,并在2026年1月略有下降至7.69%。总体而言,ROA在后期呈现出上升趋势,表明资产利用效率有所提高。

总体而言,数据显示在观察期内,各项盈利能力指标均经历了一定程度的波动。在2022年期间,各项指标均有下降趋势,但在2023年及之后,各项指标均呈现出复苏和增长的态势。ROE和ROA的提升表明公司盈利能力和资产利用效率均有所改善。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

Walmart Inc.、毛利率比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
部分财务数据 (以百万计)
毛利
净销售额
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).

1 Q4 2026 计算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q4 2026 + 毛利Q3 2026 + 毛利Q2 2026 + 毛利Q1 2026) ÷ (净销售额Q4 2026 + 净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

毛利趋势
数据显示,毛利在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月30日的33887百万单位开始,经历几次波动后,在2024年10月31日达到42658百万单位的高点。随后,毛利略有下降,但在2025年10月31日回升至45298百万单位,并在2026年1月31日达到45298百万单位。整体而言,毛利在观察期内显著增长。
净销售额趋势
净销售额同样呈现波动上升的趋势。从2021年4月30日的137159百万单位开始,净销售额在2022年1月31日达到151525百万单位的峰值。之后经历一个下降,并在2022年7月31日再次回升。 净销售额在2024年10月31日达到178830百万单位,并在2026年1月31日达到188913百万单位。 净销售额的增长幅度较为显著。
毛利率比率趋势
毛利率比率在观察期内相对稳定,但呈现轻微下降趋势。从2021年4月30日的24.55%开始,毛利率比率在2022年1月31日达到24.44%的低点。随后,毛利率比率略有回升,并在2024年4月30日达到23.94%。 之后,毛利率比率逐渐上升,在2025年10月31日达到24.21%。 整体而言,毛利率比率的波动幅度较小,但长期来看有轻微上升的趋势。
综合分析
毛利和净销售额的同步增长表明,整体业务规模的扩大。尽管毛利率比率略有波动,但保持在相对稳定的水平,说明公司在控制成本方面具有一定的能力。毛利增长速度略高于净销售额增长速度,这可能意味着公司在提高产品或服务的附加值方面取得了一定的进展。需要注意的是,数据中存在季节性波动,这可能受到多种因素的影响,例如消费季节、促销活动等。未来需要进一步分析这些因素对财务数据的影响。

营业利润率

Walmart Inc.、营业利润率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入
净销售额
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).

1 Q4 2026 计算
营业利润率 = 100 × (营业收入Q4 2026 + 营业收入Q3 2026 + 营业收入Q2 2026 + 营业收入Q1 2026) ÷ (净销售额Q4 2026 + 净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

营业收入
数据显示,营业收入在观察期内呈现波动趋势。2021年4月30日至2021年7月31日期间,营业收入显著增长,随后在2021年10月31日出现大幅下降。2022年,营业收入经历了一系列波动,并在2022年7月31日达到一个峰值。此后,营业收入在2022年10月31日大幅下降,并在后续几个季度内保持相对较低的水平。2024年,营业收入再次呈现增长趋势,并在2024年7月31日达到较高水平,但随后有所回落。2025年和2026年初,营业收入继续呈现波动,但整体维持在相对稳定的水平。需要注意的是,2022年10月31日的显著下降值得进一步调查。
净销售额
净销售额在整个观察期内总体呈现增长趋势。尽管在某些季度(如2021年10月31日和2022年4月30日)出现小幅下降,但整体趋势是向上的。2022年1月31日和2022年7月31日观察到显著的销售额增长。2023年和2024年,净销售额继续保持增长势头,并在2024年7月31日达到最高点。2025年和2026年初,净销售额继续增长,但增速有所放缓。整体而言,净销售额的增长趋势表明市场需求相对稳定,并持续增长。
营业利润率
营业利润率在观察期内相对稳定,但存在一定波动。在2021年,营业利润率保持在4.34%至4.57%之间。2022年,营业利润率出现下降趋势,并在2022年10月31日降至3.49%。此后,营业利润率逐渐回升,并在2023年和2024年保持在4.2%至4.37%之间。2025年,营业利润率略有下降,但在4.16%至4.37%之间波动。总体而言,营业利润率的波动可能受到多种因素的影响,包括成本控制、定价策略和市场竞争。需要注意的是,2022年10月31日的显著下降与营业收入的下降相对应,可能表明成本压力或定价问题。

总体而言,数据显示,尽管存在一些波动,但净销售额呈现持续增长的趋势。营业收入的波动性较大,需要进一步分析以确定其根本原因。营业利润率相对稳定,但需要密切关注成本控制和市场竞争,以维持盈利能力。


净利率比率

Walmart Inc.、净利率比、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
部分财务数据 (以百万计)
归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)
净销售额
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).

1 Q4 2026 计算
净利率比率 = 100 × (归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q4 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q3 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q2 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q1 2026) ÷ (净销售额Q4 2026 + 净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

归属于合并的净利润(亏损)
数据显示,该项目在观察期内波动较大。从2021年4月30日至2022年1月31日,净利润呈现增长趋势,随后在2022年10月31日出现显著下降,甚至出现亏损。此后,净利润在2023年呈现恢复性增长,并在2023年7月31日达到一个峰值。2023年10月31日略有回落,但随后又在2024年和2025年继续增长,并在2025年7月31日达到最高点。2025年10月31日至2026年1月31日,净利润略有下降,但整体仍保持较高水平。整体而言,该项目呈现周期性波动,但长期来看,呈现增长趋势。
净销售额
净销售额在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年4月30日至2022年1月31日,销售额持续增长。2022年4月30日略有下降,但随后在2022年7月31日和2022年10月31日再次回升。2023年4月30日销售额出现小幅下降,但之后持续增长,并在2024年和2025年达到新的高峰。2026年1月31日略有下降,但整体增长态势明显。该项目的数据表明,销售额的增长相对稳定,且具有较强的持续性。
净利率比率
净利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月30日的2.19%到2026年1月31日的3.1%,净利率比率总体上有所提高。期间经历了多次波动,例如在2021年10月31日和2022年10月31日出现下降,但在随后的时期内又有所恢复和提升。2023年7月31日和2025年7月31日达到相对较高的水平。净利率比率的提升表明,在销售额增长的同时,盈利能力也在增强。需要注意的是,净利率比率的波动可能受到多种因素的影响,包括成本控制、定价策略和产品结构等。

综合来看,数据显示销售额持续增长,且盈利能力也在逐步提升。净利润的波动性相对较高,但长期趋势向好。需要进一步分析导致净利润波动的原因,并关注净利率比率的变化,以评估公司的盈利能力和经营效率。


股东权益比率回报率 (ROE)

Walmart Inc.、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
部分财务数据 (以百万计)
归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)
沃尔玛股东权益合计
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).

1 Q4 2026 计算
ROE = 100 × (归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q4 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q3 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q2 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q1 2026) ÷ 沃尔玛股东权益合计
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)
数据显示,该项目在观察期内波动较大。从2021年4月30日到2021年7月31日,净利润显著增长,随后在2021年10月31日有所下降。2022年1月31日出现回升,并在2022年7月31日达到一个峰值。然而,2022年10月31日出现大幅亏损。此后,净利润在2023年呈现显著增长趋势,并在2023年7月31日达到较高水平。2023年10月31日略有下降,但随后在2024年和2025年继续波动上升,并在2025年7月31日达到最高点。2025年10月31日和2026年1月31日的数据显示净利润有所回落,但仍保持在较高水平。整体而言,该项目呈现出周期性波动,且长期来看有增长趋势。
沃尔玛股东权益合计
股东权益合计在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年4月30日到2021年10月31日,股东权益稳步增加。2022年1月31日达到峰值后,在2022年10月31日出现下降。随后,股东权益在2023年再次增长,并在2025年10月31日达到最高点。2026年1月31日略有回落,但整体水平仍然较高。该项目的数据表明,公司在积累股东权益方面表现稳定。
ROE
ROE(净资产收益率)在观察期内波动较大,但整体呈现上升趋势。2021年4月30日的ROE为15.64%,随后在2021年7月31日和2021年10月31日有所下降。2022年1月31日出现回升,并在2022年7月31日达到较高水平。2022年10月31日的ROE大幅下降,与净利润的亏损相对应。2023年ROE显著提升,并在2023年7月31日达到较高水平。此后,ROE在2024年和2025年继续波动上升,并在2025年7月31日达到最高点。2025年10月31日和2026年1月31日的数据显示ROE略有下降,但仍保持在较高水平。ROE的波动与净利润的变化密切相关,表明公司利用股东权益创造利润的能力存在周期性变化。

综合来看,数据显示公司在净利润和股东权益方面均有增长,ROE也呈现上升趋势。然而,净利润和ROE的波动性值得关注,可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。需要进一步分析这些因素,以更全面地了解公司的财务状况和经营表现。


资产收益率 (ROA)

Walmart Inc.、 ROA、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日
部分财务数据 (以百万计)
归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30).

1 Q4 2026 计算
ROA = 100 × (归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q4 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q3 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q2 2026 + 归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)Q1 2026) ÷ 总资产
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对财务数据的分析报告。

归属于合并净利润(亏损)
数据显示,归属于合并净利润(亏损)在观察期内呈现波动趋势。2021年4月30日至2021年7月31日期间,净利润显著增长,随后在2021年10月31日有所下降。2022年1月31日出现反弹,并在2022年7月31日达到峰值。然而,2022年10月31日出现大幅亏损。此后,净利润在2023年呈现显著增长,并在2023年7月31日达到较高水平。2023年10月31日略有下降,随后在2024年和2025年继续波动,并在2025年7月31日达到较高水平。2026年1月31日略有下降,但仍保持在较高水平。整体而言,净利润的波动性较大,但长期来看呈现增长趋势。
总资产
总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年4月30日至2021年10月31日,资产规模稳步增加。2022年1月31日略有下降,但随后在2022年4月30日和2022年7月31日继续增长。2022年10月31日出现小幅下降,但随后在2023年和2024年持续增长,并在2024年7月31日达到较高水平。2025年和2026年,资产规模继续增长,并在2026年1月31日达到最高点。资产增长速度相对稳定,表明公司在资产扩张方面保持了持续的努力。
ROA(资产回报率)
ROA在观察期内呈现波动上升的趋势。2021年4月30日至2021年10月31日期间,ROA逐渐下降。2022年1月31日出现显著反弹,随后在2022年4月30日和2022年7月31日保持较高水平。2022年10月31日由于净利润亏损,导致ROA大幅下降。此后,ROA在2023年和2024年呈现显著增长,并在2024年7月31日达到较高水平。2025年ROA继续保持在较高水平,并在2025年7月31日达到峰值。2026年1月31日略有下降,但仍保持在较高水平。ROA的波动与净利润的波动密切相关,表明公司利用资产产生利润的能力受到净利润的影响。整体而言,ROA的长期趋势是上升的,表明公司资产运营效率的提升。

综合来看,公司总资产持续增长,ROA也呈现上升趋势,表明公司在资产管理和盈利能力方面表现良好。然而,净利润的波动性需要关注,可能受到外部环境或内部经营策略的影响。