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Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 8 月 1 日以来未更新。

损益表结构

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Motorola Solutions Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
产品净销售额
服务净销售额
净销售额
产品销售成本
服务销售成本
销售成本
毛利率
销售、一般和行政费用
研发支出
无形资产摊销
业务重组
法律和解
固定资产减值
出售财产、厂房和设备收益
环境储备费用
视频制造业务退出
经营租赁资产减值
与收购相关的交易费用
海能达收益法律和解
其他
其他费用
营业收入
利息支出
利息收入
利息支出,净额
投资和企业销售收益(亏损),净额
定期养老金和退休后福利净额
长期债务清偿造成的损失
2.00%优先可转换票据清偿的收益
投资减值
外币收益(亏损)
衍生工具的收益(亏损)
权益法投资的收益(损失)
权益投资的公允价值调整
TETRA Ireland 股权法投资的收益
美国养老金结算
其他
其他,净
其他费用
税前净收益
所得税费用
净收益
非控股性权益应占收益
Motorola Solutions, Inc. 应占净收益

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


整体来看,该公司在所提供的五个财务年度中,销售结构逐渐呈现多元化趋势。产品净销售额的比例自2019年起略有下降,由60.17%减至2023年的58.27%,显示公司在服务业务上的比重逐步增加,这是行业转型和服务导向策略的反映。服务净销售额的比例则在2019年至2020年间有所提升,之后保持相对稳定,显示公司对服务业务的持续投入取得一定成效。此外,净销售额的总额持续稳步增长,表明公司整体业务规模在扩大。

从成本结构来看,产品销售成本经过波动后,比例整体表现出一定的稳定性,但2022年出现较大升高(至-28.48%),随后又回落至较低水平(-25.97%)。服务销售成本相对稳定,保持在约-24%的水平。销售成本的整体比例在2022年由之前的约-50.56%上升到-53.59%,随后又降低至-50.19%,表明公司在控制销售相关成本方面存在一定波动,但整体仍能维持在合理范围内。

毛利率方面,虽在2022年度出现下降(46.41%),但2023年强劲回升至49.81%,显示公司盈利能力得到了有效改善。毛利的波动部分受到销售成本变化和收入结构调整的影响。销售、行政和研发支出的比例逐年减少,从2019年的17.79%降至2023年的15.64%,反映公司持续优化运营效率和研发投入节奏,增强了企业竞争力。

财务费用方面,利息支出占比持续略有下降,从-3%逐步改善至-2.5%,显示公司债务成本在逐步降低,而利息收入的比例略有上升,提升了财务收益。此外,其他收入和费用项目在年度间变动显著,但整体对利润的影响有限或略具支撑作用。在盈利能力方面,税前净收益占比逐年攀升,从12.69%提升至21.51%,而净收益从11.04%增长至17.18%,表明公司整体盈利能力有持续改善的趋势。

特殊项目方面,涉及时存在多项非经常性收益和费用,包括业务重组、资产减值、法律和解、财产出售收益等。虽然2022年度出现环境储备和视频制造业务退出等因素的负面影响,但公司能在年度间较好地管理这些特殊项目,从而确保整体财务健康。同时,非控股权益在净收益中的占比基本稳定,表明公司对少数股东权益的管理也较为稳定。

综上所述,该公司在过去五年间,从收入结构、成本控制和盈利水平等多方面表现稳中有升。销售多元化程度提升,盈利能力持续增强,财务结构逐步优化。然而,成本波动和特殊项目带来的不确定性仍需持续关注,建议关注公司未来的服务收入扩展策略和成本管理措施,以维持持续盈利增长态势。