获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
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利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
财务数据显示,毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的59.53%开始,经历初期下降,并在2021年12月31日达到57.86%的低点。随后,该比率逐步回升,至2024年6月30日达到59.80%的高点,并在2024年12月31日略有回落至59.87%,2025年6月30日达到59.41%。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年表现出增长趋势,从23.15%上升至24.29%。2022年,该比率开始下降,并在2022年12月31日达到22.27%的低点。2023年,营业利润率持续下降,并在2023年12月31日降至7.30%的最低值。然而,2024年该比率显著反弹,并在2024年9月30日达到21.53%,最终在2025年6月30日达到23.04%。
净利率比率在2021年呈现上升趋势,从14.58%增长至16.51%。2022年,该比率波动,并在2022年12月31日达到15.53%。2023年,净利率比率大幅下降,在2023年12月31日降至8.38%的最低点。随后,该比率在2024年开始显著回升,并在2025年6月30日达到14.43%。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在2021年和2022年初保持相对稳定,随后在2022年下半年开始下降。2023年,该比率大幅下降,在2023年12月31日降至10.17%。2024年,ROE开始显著回升,并在2025年6月30日达到18.88%。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在2021年和2022年表现出相对稳定的趋势,并在2023年大幅下降,在2023年12月31日降至2.57%。2024年,ROA开始回升,并在2025年6月30日达到5.11%。
总体而言,数据显示在2023年出现了显著的盈利能力下降,随后在2024年和2025年上半年出现了强劲的反弹。毛利率比率保持相对稳定,而营业利润率、净利率比率、ROE和ROA则经历了更大幅度的波动。这些变化可能反映了市场环境、运营效率或战略决策的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示,毛利在整个观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的19345百万美元开始,经历几次小幅波动后,到2024年12月31日达到20167百万美元。2025年3月31日略有回落至20429百万美元,随后在2025年6月30日进一步增长至20619百万美元,并在2025年9月30日回落至20475百万美元。总体而言,毛利在观察期内保持了增长态势,但增长速度并非线性,存在季节性或周期性波动。
- 营业收入趋势
- 营业收入的趋势与毛利相似,也呈现波动上升的态势。从2021年3月31日的32867百万美元开始,经历多次波动,到2022年12月31日达到35251百万美元。2023年3月31日出现显著下降至32912百万美元,随后在2023年12月31日回升至35130百万美元。2024年营业收入继续增长,并在2024年12月31日达到35681百万美元。2025年3月31日略有下降至33485百万美元,随后在2025年6月30日回升至34504百万美元,并在2025年9月30日回落至33821百万美元。营业收入的波动幅度略大于毛利,可能受到多种因素的影响。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上保持稳定,并在56.79%到59.80%之间波动。从2021年3月31日的59.53%开始,毛利率比率逐渐下降至2021年12月31日的57.86%。2022年毛利率比率继续下降,并在2022年9月30日达到56.97%的最低点。随后,毛利率比率开始回升,并在2024年6月30日达到59.95%的最高点。2025年毛利率比率略有波动,在59.35%到59.41%之间。毛利率比率的稳定表明,公司在控制成本和定价方面具有一定的能力。
- 整体观察
- 数据显示,毛利和营业收入均呈现增长趋势,但增长并非稳定,存在波动。毛利率比率保持相对稳定,表明公司盈利能力具有一定的韧性。营业收入的波动幅度大于毛利,可能需要进一步分析以确定其根本原因。整体而言,财务数据表明公司运营状况良好,并具有持续增长的潜力。
营业利润率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入(以百万计)
- 数据显示,营业收入在2021年呈现波动增长趋势。从2021年3月31日的7770百万美元增长到2021年9月30日的8905百万美元,随后在2021年12月31日下降至7608百万美元。2022年,营业收入继续呈现波动,在2022年12月31日降至7225百万美元。2023年上半年,营业收入保持相对稳定,但在2023年12月大幅下降至600百万美元。2024年,营业收入呈现恢复性增长,并在2024年12月达到7978百万美元。2025年上半年,营业收入继续增长,在2025年6月30日达到8172百万美元,并在2025年9月30日略有下降至8105百万美元。
- 营业收入(以百万计)
- 数据显示,营业收入在整个期间内保持相对稳定,但存在季度性波动。从2021年3月31日的32867百万美元到2025年9月30日的33821百万美元,整体增长幅度有限。在2021年,营业收入在32867百万美元到34067百万美元之间波动。2022年,营业收入保持在33554百万美元到35251百万美元之间。2023年,营业收入在32596百万美元到35130百万美元之间波动。2024年,营业收入呈现增长趋势,并在2024年12月达到35681百万美元。2025年上半年,营业收入略有波动,在33485百万美元到33821百万美元之间。
- 营业利润率(%)
- 数据显示,营业利润率在2021年呈现上升趋势,从2021年3月31日的23.15%上升到2021年12月31日的24.29%。2022年,营业利润率呈现下降趋势,从2022年3月31日的24.18%下降到2022年12月31日的22.27%。2023年,营业利润率进一步下降,在2023年12月降至17.08%。2024年,营业利润率出现显著反弹,在2024年12月达到21.28%。2025年上半年,营业利润率继续增长,在2025年6月30日达到21.54%,并在2025年9月30日略有增长至23.04%。
总体而言,数据显示营业收入和营业利润率都存在季度性波动。营业利润率的波动幅度大于营业收入的波动幅度。2023年营业利润率的显著下降值得关注,但2024年和2025年上半年的反弹表明公司可能采取了有效的措施来改善盈利能力。
净利率比率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Verizon的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Verizon的净利润Q3 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q2 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q1 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q4 2024)
÷ (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于Verizon的净利润
- 数据显示,归属于Verizon的净利润在2021年呈现上升趋势,从2021年3月的5245百万美元增长到2021年9月的6407百万美元。随后,在2021年12月出现下降,为4613百万美元。2022年净利润波动,在2022年12月达到6577百万美元的峰值。2023年,净利润在年初保持相对稳定,但在2023年12月出现显著下降,录得-2705百万美元的亏损。2024年,净利润有所回升,并在2024年12月达到5005百万美元。2025年,净利润继续呈现增长趋势,在2025年6月达到5003百万美元,并在2025年9月达到4950百万美元。
- 营业收入
- 营业收入在2021年呈现波动,但总体保持在32867百万美元至34067百万美元之间。2022年,营业收入持续增长,从2022年3月的33554百万美元增长到2022年12月的35251百万美元。2023年,营业收入略有下降,但随后在2023年12月回升至35130百万美元。2024年,营业收入继续增长,并在2024年12月达到35681百万美元。2025年,营业收入呈现小幅波动,在2025年6月达到34504百万美元,并在2025年9月达到33821百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年持续上升,从2021年3月的14.58%增长到2021年9月的16.42%。2022年,净利率比率保持在14.22%至15.85%之间。2023年,净利率比率在2023年12月出现大幅下降,降至8.67%。2024年,净利率比率有所回升,并在2024年12月达到12.99%。2025年,净利率比率持续增长,在2025年6月达到13.28%,并在2025年9月达到14.43%。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势基本一致,表明盈利能力受到营业收入和净利润共同的影响。
总体而言,数据显示在观察期内,营业收入呈现增长趋势,但净利润的波动性较大。2023年12月的净利润亏损对整体表现产生了显著影响。2024年和2025年,净利润和净利率比率均呈现回升趋势,表明公司经营状况有所改善。
股东权益比率回报率 (ROE)
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Verizon的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Verizon的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于Verizon的净利润Q3 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q2 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q1 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q4 2024)
÷ 归属于Verizon的权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示,归属于公司的净利润在2021年呈现增长趋势,从2021年3月的5245百万美元增长到2021年9月的6407百万美元。随后,在2021年12月出现下降,为4613百万美元。2022年,净利润波动,并在年末显著增长至6577百万美元。2023年,净利润保持在4600至4900百万美元之间,但在2023年12月出现大幅下降,录得-2705百万美元的亏损。2024年,净利润有所恢复,并在2024年12月达到5005百万美元。2025年,净利润继续保持在相对稳定的水平,在5000百万美元左右。
- 归属于公司的权益
- 归属于公司的权益在整个期间内持续增长。从2021年3月的71232百万美元增长到2025年6月的103063百万美元。增长速度相对稳定,但2023年12月出现小幅下降至92430百万美元,随后又恢复增长。整体趋势表明公司权益基础不断扩大。
- ROE(净资产收益率)
- ROE在2021年和2022年初保持在22%至29%之间,显示出较强的盈利能力。2022年9月至2023年6月,ROE呈现下降趋势,并在2023年12月降至12.57%,与净利润的显著下降相符。2024年,ROE有所回升,并在2024年12月达到17.64%。2025年,ROE继续保持在17.65%至18.88%之间,表明盈利能力有所改善,但仍低于2021年的水平。ROE的波动与净利润的变化密切相关,反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
总体而言,数据显示公司权益持续增长,但净利润和ROE的波动性较大。2023年12月的净利润亏损和ROE的显著下降值得关注,需要进一步分析原因。2024年和2025年的数据表明公司正在恢复盈利能力,但仍需持续关注其盈利能力和股东回报。
资产收益率 (ROA)
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Verizon的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于Verizon的净利润Q3 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q2 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q1 2025
+ 归属于Verizon的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于Verizon的净利润
- 数据显示,归属于Verizon的净利润在2021年呈现增长趋势,从2021年3月的5245百万美元增长到2021年9月的6407百万美元。随后,在2021年12月出现下降,为4613百万美元。2022年,净利润波动,并在年末显著增长至6577百万美元。2023年,净利润保持在4600至4900百万美元之间,但在2023年12月出现大幅下降,录得-2705百万美元的亏损。2024年,净利润有所恢复,并在2024年12月达到5005百万美元。2025年,净利润继续保持相对稳定的增长趋势,从2025年3月的4879百万美元增长到2025年9月的5003百万美元,最终达到5110百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2021年3月的345573百万美元增长到2025年9月的388331百万美元。虽然增长速度有所波动,但总体趋势是向上的。在2021年和2022年,资产增长速度相对较快,而在2023年和2024年,增长速度有所放缓。2025年,资产增长速度再次加快。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率(ROA)在2021年和2022年呈现波动上升的趋势,从2021年3月的5.47%上升到2022年12月的5.6%。2023年,ROA出现显著下降,尤其是在2023年12月,降至3.05%。2024年,ROA有所回升,但仍低于2022年的水平。2025年,ROA呈现持续增长的趋势,从2025年3月的4.55%增长到2025年9月的5.11%,表明资产利用效率有所提高。ROA的变化与净利润的变化趋势存在一定程度的关联性,净利润下降时,ROA通常也会下降。
总体而言,数据显示该公司在资产规模上持续扩张。净利润的波动性较大,尤其是在2023年出现了显著的亏损。资产回报率的趋势与净利润的变化相呼应,表明盈利能力对资产利用效率有重要影响。需要进一步分析导致净利润波动的原因,以及评估资产增长的质量和效率。