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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从整体趋势来看,该公司在报告期内的财务表现表现出一定的波动态势,但总体增长态势较为明显。收入保持稳定,始终占据百分比基准,但在具体财务指标中显示出逐步改善的趋势。
毛利率在2020年至2023年期间大致稳定,徘徊在80%左右,体现出较强的盈利能力。2022年第一季度出现毛利率的明显下降(降至74.08%),但随后在2023年期间逐步回升至80%以上,显示出公司在控制成本和提升效率方面取得一定成效。
研发支出占比在整个期间中表现出较大波动,尤其是在2021年第四季度和2022年第一季度显著上升,达到33%左右。这表明公司在此阶段加大了对技术或产品创新的投入。这一趋势在2023年有所缓和,支出比重略有降低,但仍处于较高水平,显示出其持续高度重视创新。
营销和销售费用占比整体呈现逐步减少的趋势。从2020年初的15.71%下降至2025年预期的6-7%,反映出公司在市场推广方面逐渐实现效率提升或市场策略调整,以更低的营销成本获得更有效的市场渗透。
管理和行政费用的比例在整个期间也表现出不同的波动,尤其是在2021年和2022年期间有明显的上升,随后逐渐下降到较低水平,显示出公司在优化成本结构方面的努力。这种波动可能与组织调整或战略重点变化有关。
经营收入(利润率)整体呈现逐步上升趋势,从2020年的33.22%提升至2024年预期的42%左右,显示出公司在盈利能力上持续增强。2022年到2023年期间,经营利润率的稳步提升尤其明显,说明成本控制或收入增长带来了显著的盈利改善。
利息和其他收入(支出)净额在报告期内相对平稳,偶有波动,主要在正负之间变化,反映出财务费用和其他财务项目对公司利润的影响较为有限或稳定。
税前利润率在整个期间表现出明显的上升趋势,特别是在2023年之后的几期中,税前收益率显著提高,说明公司在税收管理或盈利水平上取得了显著改善。税后净利润亦同步上升,体现出整体盈利水平的提升。
净收入占比表现出持续增长的态势,从2020年的27.64%逐步攀升至2025年预期的38%以上,说明公司在经历一定的成本调控与盈利提升后,其盈利水平已显著改善,具备较强的盈利能力和盈利增长潜力。
综上所述,该公司在报告期内通过有效的成本控制、研发投入和市场策略,实现了收入的稳定增长和盈利水平的持续改善。未来,若能保持研发创新投入,并继续优化成本结构,可能将推动其财务表现继续向好发展。