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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

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Elevance Health Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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截至 3 个月 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
保费
产品收入
服务费
营业收入
福利费用
销售产品成本
营业收入成本
毛利
运营费用
其他无形资产摊销
营业收入
净投资收益
金融工具净收益(亏损)
出售业务收益(亏损)
利息支出
清偿债务损失
所得税费用前利润
所得税费用
净收入
归属于非控制性权益的净(收入)亏损
股东净收益

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).


以下是对所提供财务数据的分析总结。

保费收入趋势
保费收入在整个观察期内占据了营业收入的绝大部分,始终在80%以上。从2021年到2023年,保费收入占比呈现缓慢下降趋势,从86.22%降至82.77%。2024年上半年略有回升,但下半年再次下降至80.56%。2025年上半年又有所回升,但年末略有下降,最终稳定在82.52%。
产品收入增长
产品收入占比呈现显著增长趋势。从2021年的8.53%增长到2023年的12.71%,并在2024年继续增长至14.92%。2025年上半年有所回落,但年末仍保持在13.1%的水平。这表明公司在产品收入方面取得了积极进展。
服务费收入相对稳定
服务费收入占比在整个期间内相对稳定,维持在4.5%至5.25%之间,波动幅度较小。虽然有小幅波动,但整体趋势较为平稳。
福利费用占比变化
福利费用占比在观察期内呈现波动,但总体上保持在-73%至-77%之间。2022年末和2023年初出现下降,随后又有所回升。2025年末达到-77.19%,为观察期内的最低值。
销售产品成本上升
销售产品成本占比持续上升,从2021年的-7.21%上升到2025年的-11.2%。这可能与产品收入的增长有关,但成本增长速度似乎高于收入增长速度。
营业收入成本占比波动
营业收入成本占比在观察期内波动较大,从-81.04%到-88.39%。2022年末达到峰值-85.05%,随后有所回落,但2025年末再次上升至-88.39%。
毛利占比下降趋势
毛利占比呈现下降趋势,从2021年的18.96%下降到2025年的11.61%。这可能与营业收入成本的上升以及保费收入占比的下降有关。
运营费用占比相对稳定
运营费用占比在整个期间内相对稳定,维持在-10.5%至-12.9%之间,波动幅度较小。
营业收入占比显著下降
营业收入占比从2021年的6.48%大幅下降到2025年的0.29%。这表明公司的核心业务盈利能力在持续下降。
净收入占比下降
净收入占比也呈现下降趋势,从2021年的5.19%下降到2025年的1.11%。这与营业收入占比的下降趋势一致,表明公司的整体盈利能力在下降。
所得税费用前利润占比下降
所得税费用前利润占比从2021年的6.78%下降到2025年的0.44%,与净收入占比的下降趋势一致。

总体而言,数据显示公司在产品收入方面取得了增长,但核心业务盈利能力和整体盈利能力均呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些趋势的原因,并采取相应的措施来改善公司的财务状况。