Stock Analysis on Net

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

US$24.99

损益表
季度数据

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 CrowdStrike Holdings Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

CrowdStrike Holdings Inc.、合并损益表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2026年4月30日 2026年1月31日 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
订阅
专业服务
收入
订阅
专业服务
收入成本
毛利
销售和营销
研究与开发
一般和行政
运营费用
经营活动收入(亏损)
利息支出
利息收入
其他收入(支出),净额
所得税准备金前的收益(亏损)
所得税准备金
净利润(亏损)
归属于非控制性权益的净(收入)亏损
归属于CrowdStrike的净收益(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-04-30), 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).


在分析报告期内,收入呈现出强劲且持续的增长趋势。总收入从2020年4月的1.78亿美元增长至2026年4月的13.86亿美元。这种增长主要由订阅收入驱动,订阅收入从1.62亿美元大幅攀升至13.21亿美元,在总收入中的占比保持在极高水平。专业服务收入虽有增长,从1585万美元增至6478万美元,但其增长幅度远低于订阅业务,显示出业务模式高度依赖于可重复的订阅收入。

毛利表现
毛利随收入的增长而同步扩大,从1.31亿美元增长至10.43亿美元。毛利额的增长速度与收入增长速度基本一致,表明在规模扩张过程中,直接成本得到了有效的控制,维持了较高的毛利率水平。
运营成本分析
运营费用在报告期内显著增加,从1.54亿美元上升至10.74亿美元。其中,销售和营销费用增幅最为明显,从8814万美元增长至4.89亿美元,反映出在市场扩张阶段投入了大量资源进行客户获取。研究与开发费用也呈稳步上升趋势,从4058万美元增至4.08亿美元,显示出对产品持续迭代和技术研发的高度投入。一般和行政费用虽有增长,但增速相对较为缓和。
盈利能力波动
经营活动收入在初期长期处于亏损状态,但在2023年中期至2024年初出现过短暂的盈利区间。随后,在2024年第四季度至2025年期间,经营亏损再次扩大,其中2025年1月至4月亏损较为严重。然而,到2026年初,经营活动重新回归盈利状态,显示出盈利能力的波动性及其在规模化后的逐步企稳。
净利润趋势
净利润表现出较大的波动性。公司在早期阶段处于亏损状态,并在2023年至2024年间实现了阶段性的净利润增长。随后在2024年第四季度至2025年期间经历了显著的净亏损,其中2025年1月和4月的亏损额分别达到9273万美元和1.05亿美元。至2026年第一季度,净利润重新转正,达到5552万美元,并在第二季度维持在4597万美元。
非经营项影响
利息收入在后期显著增加,从早期的缺失状态增长至季度最高5088万美元,这在很大程度上抵消了部分经营亏损,改善了整体的净利润表现。利息支出则保持在相对低且稳定的水平。

整体而言,该财务数据显示出一种典型的高增长软件企业模式:通过激进的销售和研发投入换取市场份额和订阅收入的快速增长。虽然在扩张过程中经历了显著的盈利波动,但随着收入规模的突破,其毛利规模已足以覆盖大部分运营成本,且近期呈现出向稳定盈利过渡的趋势。