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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Adobe Inc.、合并损益表(季度数据)

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服务及其他
收入成本
毛利
研究与开发
销售和营销
一般和行政
收购终止费
无形资产摊销
运营费用
营业收入
利息支出
投资收益(亏损)净额
其他收入(支出),净额
营业外收入(费用)净额
所得税前利润
(准备)从所得税中获益
净收入

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-30), 10-Q (报告日期: 2025-02-28), 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-Q (报告日期: 2024-08-30), 10-Q (报告日期: 2024-05-31), 10-Q (报告日期: 2024-03-01), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-Q (报告日期: 2023-09-01), 10-Q (报告日期: 2023-06-02), 10-Q (报告日期: 2023-03-03), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-Q (报告日期: 2022-09-02), 10-Q (报告日期: 2022-06-03), 10-Q (报告日期: 2022-03-04), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-Q (报告日期: 2021-09-03), 10-Q (报告日期: 2021-06-04), 10-Q (报告日期: 2021-03-05), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-Q (报告日期: 2020-08-28), 10-Q (报告日期: 2020-05-29), 10-Q (报告日期: 2020-02-28), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-Q (报告日期: 2019-08-30), 10-Q (报告日期: 2019-05-31), 10-Q (报告日期: 2019-03-01).


整体来看,该季度的财务数据表现出持续增长的趋势。收入方面,自2019年以来呈逐年上升的态势,从2019年3月的2601百万逐步增长到2025年5月的5483百万,显示公司业务规模不断扩大。尽管有个别季度收入增长速度有所放缓,但整体趋势仍然向上,反映出公司在市场中的扩展能力以及客户基础的不断扩大。

在收入构成方面,订阅收入占比逐年提升,且其绝对值持续增长,显示公司在订阅模式下的稳定收入源具有良好增长动力。产品和服务及其他收入也保持增长,但增长速度较订阅略慢,尤其是产品收入,存在一定波动,尤其在2023年底到2024年初出现短暂下滑后又回升,提示产品线可能受到市场或竞争因素影响,但整体仍表现出增长潜力。

收入成本方面也同步上扬,反映出销售规模的扩大和相关直接成本的增加。毛利水平逐步提升,从2019年3月的2204百万增长到2025年5月的5235百万,显示公司在规模扩张的同时,利润率得以保持甚至改善。毛利率的持续提升表明公司在成本控制和运营效率方面取得了一定成果,优化了利润空间。

运营费用方面,销售和营销费用以及研发支出均显示出明显增加,尤其是销售和营销费用,伴随收入增长呈现出逐渐升高的趋势,反映公司在市场推广和产品开发方面的持续投入。虽然运营费用增加,盈利能力仍然稳定上升,表明公司能在扩张中管理得当,以保障盈利增长。

盈利水平方面,营业收入由2019年的695百万显著提升至2025年5月的2109百万,净收入也由674百万上升至1683百万,尤其在2020年底到2021年初达到高点,表明盈利能力有所增强。所得税前利润的持续攀升反映公司整体盈利水平的改善。在税后净收入方面,绝大部分期间显示正增长,尽管有季度波动,但整体趋势是上行的。这表明公司具备较强的盈利能力和现金流稳定性,能够支撑未来的战略布局。

利息支出较为稳定,且逐步略有上升,反映公司融资成本控制相对稳定。投资收益净额和其他收入的波动性较小,且多为正值,表明公司投资和副收入渠道基本稳定,为整体财务表现提供一定支撑。在非经常性项目中,收购终止费用在某个季度出现大额支出,可能对当期利润产生影响,但对整体趋势影响不大。

总结来看,该季度财务数据表明公司在规模扩展的同时,盈利水平持续改善,毛利率和净利润均呈上升趋势。公司在加大市场投入和研发支出以支撑未来增长的同时,基本面表现稳健。未来关注点可在于不断优化成本结构、保持收入增长的动力以及有效管理非经常性费用,以确保可持续盈利能力的增强。总的来说,财务表现展现出公司具备良好的增长潜力和持续盈利能力,具备稳健的发展前景。