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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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Workday Inc.、合并损益表(季度数据)

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订阅服务
专业服务
收入
订阅服务的成本
专业服务的成本
收入成本
毛利
产品开发
销售和营销
一般和行政
重组
营业收入(亏损)
其他收入(支出),净额
所得税前(准备)收益前的收入(损失)
(准备)从所得税中获益
净利润(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).


从该财务数据中可以观察到,公司的收入呈现出持续增长的趋势,尤其在2023年和2024年前后,收入增长明显,显示出业务规模的不断扩大。收入由2019年的825百万逐步攀升至2024年的2348百万,增长幅度显著,反映出市场份额的扩展或客户基础的扩大。

订阅服务的收入和成本同步增长,且订阅服务的成本逐年度增加,尽管成本增加速度略低于收入,但其利润空间受到一定压力。订阅服务的毛利率有所改善,但成本持续上升可能限制了盈利水平的提升空间。

专业服务的收入增长相对较为平稳,从124百万增长至179百万,波动较大,但整体趋势向好。然而,专业服务的成本变化较为复杂,部分年份略有下降,但整体也呈上升趋势。专业服务的净利润保持较为稳健,但波动明显,部分时期出现亏损。

整体收入成本也在同步增加,导致毛利持续上升,从2019年的582百万增长至2024年的1766百万,显示公司在扩大业务的同时,成功地实现了规模经济。毛利率不断改善,表明公司在成本控制方面取得一定成效或产品结构优化。

在费用支出方面,产品开发、销售和营销、一般和行政等科目均表现出逐步上升的趋势,反映公司在扩大业务规模和市场拓展方面加大投入。尤其在产品开发和销售营销方面,支出明显增加,反映出公司积极进行新产品开发和市场推广活动。

值得注意的是,重组支出在某些时期出现大额波动,尤其是在2022年和2023年,显示公司在进行业务重组或调整,可能是战略布局调整的体现。

营业收入(亏损)方面,早期显示亏损,但随着时间推进,特别是在2021年和之后,亏损逐步收窄,甚至在2023年出现盈利,反映出公司盈利能力的提升。净利润的绝对值在2023年达到峰值,为约1188百万,显示公司在特定时期实现了显著盈利。

此外,其他收入(支出)净额在部分年份为正,表明公司存在一定的其他收入或支出,影响整体盈利水平。所得税前盈利逐渐改善,利润水平在2023年前后达到较高水平。尤其在2021年和2023年,净利润较为突出,体现出公司盈利能力的显著改善。在一些年份,如2021年和2024年年初,出现净利润大幅改善甚至扭亏为盈,表明公司在业务调整和成本控制方面取得了成效。

总体来看,该公司财务表现展现了稳步增长的态势,收入持续提升,盈利能力逐步改善。成本控制在订阅服务中表现较为有效,但在专业服务和其他运营支出方面仍需持续优化。未来,若能在维持收入增长的同时,进一步优化成本结构,将有助于公司实现更可持续的盈利增长。