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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

损益表结构 

Workday Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
订阅服务 91.38 90.96 89.57 88.47 87.74 85.37
专业服务 8.62 9.04 10.43 11.53 12.26 14.63
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
订阅服务的成本 -14.99 -14.20 -16.27 -15.49 -14.17 -13.47
专业服务的成本 -9.51 -10.19 -11.32 -12.30 -13.58 -15.90
收入成本 -24.50% -24.40% -27.59% -27.79% -27.75% -29.37%
毛利 75.50% 75.60% 72.41% 72.21% 72.25% 70.63%
产品开发 -31.09 -33.94 -36.53 -36.57 -39.86 -42.73
销售和营销 -28.79 -29.47 -29.73 -28.45 -28.56 -31.61
一般和行政 -9.71 -9.67 -9.72 -9.46 -9.59 -10.14
重组 -0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业收入(亏损) 4.91% 2.52% -3.57% -2.27% -5.76% -13.85%
利息收入 4.14 4.15 1.57 0.11 0.44 1.14
利息支出 -1.35 -1.57 -1.65 -0.32 -1.59 -1.62
其他 -0.15 -0.19 -0.53 2.80 0.54 1.03
其他收入(支出),净额 2.64% 2.38% -0.61% 2.58% -0.61% 0.55%
所得税前(准备)收益前的收入(损失) 7.55% 4.90% -4.18% 0.31% -6.37% -13.30%
(准备)从所得税中获益 -1.33 14.12 -1.72 0.26 -0.17 0.05
净利润(亏损) 6.23% 19.02% -5.90% 0.57% -6.54% -13.25%

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31).


从汇总的财务数据来看,该公司在过去几年的收入结构中,订阅服务一直占据主导地位,比例逐步上升,从2020年的85.37%增长至2025年的91.38%。与此同时,专业服务的收入比例则持续下降,显示公司运营重心逐渐偏向订阅收入模式,这可能反映其战略转型或市场竞争策略的调整。

在成本方面,订阅服务的成本比例整体呈现增长趋势,尤其是在2020年至2023年间,波动中略有上升,随后在2024年有所回落,显示公司在维持订阅服务规模的同时,也在优化成本控制。而专业服务的成本比例则逐年下降,说明公司在专业服务细分业务中的成本管理取得一定成效,有助于提升整体利润率。

收入成本(即总成本与收入的比例)在分析期内保持相对稳定,略有下降,表明公司的营运效率有所提升。在毛利方面,尽管在2020年之后略有波动,但整体呈逐步改善的趋势,从70.63%提升至2024年的75.6%,显示企业盈利能力增强,特别是在收入结构优化和成本控制方面的成效明显。

在运营支出方面,产品开发支出占比持续降低,从2020年的42.73%下降到2025年的31.09%,表明公司可能在研发投入方面趋于更加高效、专业化或是研发重点有所调整。而销售和营销、一般与行政费用的占比基本稳定或略有变动,显示公司在运营管理上的持续调整和优化。

公司在重组支出方面表现为极少的变动,最后以略低于0.99%的比例表现,表明公司在组织结构或业务重组方面已逐渐完成或减少了这类支出。

从盈利指标来看,营业收入(亏损)比例在2020年至2022年逐步改善,由-13.85%提升至-2.27%,到2025年成功转为正值(4.91%),显示盈利能力显著提升。同期,净利润也经历由亏转盈,从-13.25%逐步改善至2025年的6.23%,这意味着公司在成本控制、收入增长以及整体盈利能力方面均取得了明显的正向进展。

财务结构方面,利息收入呈逐步上升趋势,反映公司可能在投资或金融资产管理方面取得了成果,同时利息支出逐年略有下降,整体改善财务成本结构。其他收入(支出)净额虽波动,但表现出一定的正向贡献,支持盈利增长。

在税前收益方面,去年(2025年)显著改善,达到7.55%的比例,显示公司整体财务表现趋于稳健和盈利性提升。净利润的增长也是公司财务状况改善的重要体现,反映其在收入来源优化、成本管理和财务结构调整方面收到成效,未来仍需持续关注收入的稳定性以及成本控制的持续性,以实现更稳健的发展。