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根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
从整体趋势来看,该公司在2020年至2024年期间,收入结构较为稳定,产品与维护占比始终超九成,表现出公司业务的核心依赖于产品与维护服务。然而,其在产品与维护的收入百分比方面呈现持续微幅下降趋势,从2020年的94.55%逐步下降至2024年的90.78%,显示公司在向服务业的转型或多元化发展方面有所推进,服务业收入比例从2020年的5.45%上升至2024年的9.22%,说明公司在拓展后续收入来源方面取得一定成效。
成本结构方面,收入成本和产品与维护成本占比都逐年增加,尤其收入成本由2020年的-11.39%上升至2024年的-13.95%,反映出公司的销售成本有增加的趋势,可能受原材料、人力或其他运营成本上升影响。此外,服务费用的比例也由2020年的-2.78%逐步上升到2024年的-4.54%,说明提供服务的成本压力逐步上升。
毛利率整体保持较高水平,但略有收缩,从2020年的88.61%下降到2024年的86.05%。尽管如此,经营收入的比例表现出增长趋势,从2020年的24.06%升至2023年的30.59%,略微回落至2024年的29.1%,说明公司在营业效率或盈利能力方面总体仍有改善,但增长势头略呈减缓。
费用结构方面,营销和销售费用占比逐渐下降,从2020年的-19.25%至2024年的-16.32%,这可能反映公司在市场推广上控制了成本,或市场竞争压力减轻。同时,研究与开发支出比例持续下降,从38.53%降至33.38%,显示公司在研发投入方面逐渐收紧或转向更高效的创新路径。
利息支出逐年增加,从2020年的-0.77%增长至2024年的-1.64%,表明公司债务水平可能有所抬升,财务成本有所增加。与此同时,利息收入呈现逐年上升的态势,从0.14%到1.35%,显示公司在投资或财务管理上获取了更多相关收益。
其他收入方面,净额逐步上升,特别是2023年之后出现明显增长,2024年达到2.61%,反映公司在多元收入渠道上实现了一定扩展。所得税支出比例持续扩大,尤其在2023年和2024年,分别达到-5.89%和-7.33%,可能与利润增长相配合,反映税负的增加或税率调整。
最后,净收入整体表现略有波动,从2020年的22.02%升至2023年的25.46%,然后在2024年下降至22.74%,说明公司盈利能力总体保持稳定,但面临外部经济环境变化和成本压力的影响,短期内盈利水平有所波动。
综上所述,该公司的财务状况体现出产品为核心的收入来源逐渐向服务收入转型,成本压力逐年加大,但毛利率和经营效率仍维持在较高水平。未来若能优化成本控制及财务结构,将有助于持续改善盈利能力和财务稳健性。