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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-02), 10-Q (报告日期: 2021-07-03), 10-Q (报告日期: 2021-04-03), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
从整体趋势来看,该公司在过去几年的财务表现显示出一定的波动性。产品与维护业务在收入中的占比保持相对稳定,基本维持在90%以上,表明公司核心收入高度依赖于该业务线。服务业的比例则表现出逐渐上升的趋势,尤其在2021年之后明显增长,反映公司服务导向或相关营收结构有所调整。
收入方面,尽管2020年至2022年期间保持相对平稳,但2023年之后,收入比例出现降低趋势,尤其在2024年及之后的预测指标中,收入比例有所下降,显示公司可能在努力多元化收入来源或稳定核心业务。然而,重组相关的收入比例展现出一定的年度波动性,特别是在2024年出现较大影响,可能对应公司进行的结构调整或重组活动。
成本结构方面,产品和维护成本持续占据较大比例,但在2023年和2024年出现下降趋势,表明公司在控制成本或提升效率方面取得了一定成效。营销和销售、研究与开发的成本比例保持相对稳定,总体上表现出公司在创新和市场拓展方面的持续投入。这些投入在2023年之后未显著增加,可能旨在维持现有市场份额而非大规模扩展。
毛利率总体维持在87%至91%之间,显示公司具有较强的盈利能力。尽管在2024年及以后期间,毛利率略有回落,但仍保持在较高水平,反映良好的成本控制和产品盈利能力。特别是在2021年和2022年期间,毛利率达到了较高的水平,显示财务表现较为稳健。
运营利润率在2020年至2022年期间较为稳定,2023年略有下降,但仍维持在较高水平。2024年预测数据显示,运营利润率有明显下降的趋势,可能受到市场环境变化或成本压力的影响。但是,经营收入占比的变化显示,公司在不同财务周期中,核心业务仍然是利润的主要贡献者,且在2023年实现最高的经营利润百分比(约31.5%),表现出较强的盈利能力。
财务费用方面,利息支出占比一直处于较低水平,随着时间推移逐渐略有增加,但总体对盈利的影响有限。其他收入(支出)部分显示出一定的波动性,尤其在2023年和2024年,出现增强的正向贡献,可能由非核心业务的收益或一次性事项推动。这些变动对净利润的影响需要结合实际财务活动进行深入分析。
税前利润占比整体表现出较强的波动,尤其在2024年,税前利润率有所下降,但净利润比例总体保持在20%左右,显示公司在成本控制和盈利效率方面仍具备一定韧性。2023年净利润达到较高水平(大约23.7%),反映年度表现的提升。在2024年,由于税前利润的下降,净利润比例也有所缩减,但仍维持在20%以上,说明公司具备一定的盈利抗压能力。
总体而言,该公司在2020年至2022年期间表现出稳健的财务结构,盈利能力较强,成本控制有效。2023年之后,出现一些结构性调整和盈利波动,可能受到行业环境、市场竞争或企业内部调整的影响。未来,持续优化成本结构、强化核心业务以及有效管理财务费用,将对维持其盈利能力起到关键作用。