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Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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Datadog Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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截至 3 个月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
收入
收入成本
毛利
研究与开发
销售和营销
一般和行政
运营费用
营业收入(亏损)
利息支出
利息收入和其他收入,净值
其他收入(亏损)净额
所得税前(准备)收益前的收入(损失)
(准备)从所得税中获益
净利润(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


从整体趋势来看,该财务数据反映出公司在过去年份内经历了较为复杂的盈利波动,表现出一定的成长潜力但也存在持续的成本压力和盈利压力。

收入与毛利率
公司的收入在整个期间保持了稳定的比例(均为100%),显示收入构成较为稳定。毛利率表现出逐渐上升的趋势,特别是在2023年及2024年下半年,毛利率水平稳步提升,达到80%以上。此变化可能表明公司在成本控制或产品结构上取得改进,从而提升了盈利能力。
成本结构与运营效率
收入成本占比持续增加,从2020年末的-20.17%逐步上升至2024年末的接近-20.74%。同时,运营费用占比也显示出上升的趋势,尤其在2022年和2023年表现突出,达到-85.74%和-86.76%,显示公司在销售、研发和行政等方面持续增加投入。虽然运营费用比例较高,但毛利率的提升意味着公司尚能维持盈利水平,但盈利空间受到一定压缩,反映出在扩张中成本控制仍是挑战。
盈利能力
公司在2020年第一季度录得盈利,之后出现亏损,特别是在2022年和2023年,净利润(亏损)比重持续下降,甚至在部分季度出现负数,表现出盈利压力。2024年逐步走出亏损状态,净利润占比逐步回升至6%以上,显示盈利改善的迹象。此外,营业收入(亏损)在部分季度由负变正,表明经营基本面正逐步改善。
财务费用与其他收益
利息支出持续较低,占比缓慢下降至0.2%左右,反映债务成本较低;利息收入及其他收入逐步上升,尤其在2022年以后趋于平稳,支撑了部分盈利改善。其他收入(亏损)表现出逐年递增的稳定增长趋势,也对盈利起到了积极的作用。
税前和净利润
税前盈利在2020年短暂出现正值,但之后受到成本和费用增长的影响而多次出现亏损。2023年以后,税前盈利和净利润逐步恢复正值,尤其在2024年表现出明显改善,利润率稳步提升。这表明公司在调整成本结构和运营效率后,盈利水平逐步向好。

总体而言,公司经历了由盈利转向亏损的波动期,随后在2023年和2024年展现出盈利回升的趋势。持续增加的研发和销售费用显示公司重视市场拓展和产品创新,但也对盈利带来压力。未来,若能进一步优化成本控制,提升运营效率,将有望持续改善盈利能力,实现稳定增长。