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产品 | |||||||||||||
订阅和支持 | |||||||||||||
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外汇汇兑损益净额 | |||||||||||||
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其他收入,净额 | |||||||||||||
所得税前收入(亏损) | |||||||||||||
(准备)从所得税中获益 | |||||||||||||
净利润(亏损) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-07-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31).
从整体趋势来看,该公司在过去五年内的财务表现呈现出一定的变化与波动。在收入结构方面,产品收入所占比例逐步下降,从2020年的31.22%下降至2025年7月的19.54%,显示公司收入逐渐向订阅和支持服务转移。这一变化反映出公司战略可能更注重订阅模式带来的稳定收入,且此部分收入的比例不断上升,从2020年的68.78%增至2025年的80.46%。
在收入整体方面,该公司在2020至2025年期间保持稳定增长,尽管没有明确的绝对收入数字,但比例的变化暗示出营收结构的逐步优化。此外,产品收入的负增长(收入百分比为负数,逐年趋向更为负值)表明产品销售的相对贡献在减少,而订阅和支持服务的收入增长则持续成为主要驱动力,这表明公司在持续推行高价值、高利润率的服务业务。
成本结构方面,收入成本占比出现起伏,但总体趋向减低,从2020年的29.32%下降到2025年的26.59%,显示成本控制有所改善。另一方面,毛利率逐步提升,从2020年的70.68%上升到2024年的74.35%,虽有一定的波动,但整体上呈现出盈利能力的增强。这表明公司在控制成本或提升高毛利产品与服务方面取得了成效。
在运营费用方面,研究与开发费用及销售与营销费用所占比例均逐年减少,显示公司在研发和市场推广方面的投入逐渐优化,可能倾向于提高运营效率。特别是销售和营销费的比例从44.6%下降到33.62%,说明单位收入的营销投入效率有所改善。同样,一般和行政开支也显著下降,反映出管理成本的节约。
营业利润(亏损)方面,尽管在2020至2022年间仍呈亏损状态,但在2023年开始实现盈利,并持续扩大盈利规模,2025年达到13.48%的收入比率。这一转变指出公司盈利能力的明显改善,可能由收入增长、成本控制和运营效率提升共同促成。同时,从利息、其他收入与支出来看,财务费用整体负担减少,所得税前利润的显著增长进一步验证了盈利能力的改善。
净利润的变动更为显著,2022年前后出现亏损,但从2023年开始全面扭亏为盈,并且在2024年达到ピー峰值。2025年净利润比率虽有所下降,但仍保持在较高水平,表明公司在营收结构和成本控制方面的持续优化提供了良好的盈利基础。特别注意到,税前获益比例的提高对最终净利润贡献显著,反映税费压力减轻或税务规划效果良好。
总体而言,该公司在2020年至2025年期间,收入结构逐步优化,特别是订阅和支持服务的快速扩展带动了整体盈利能力提升。成本与开支得到有效控制,毛利率改善明显,营运效率提高,最终带来了持续的盈利,并表现出强烈的成长性。未来若能保持这一趋势,进一步提升收入规模和盈利能力,公司财务表现值得持续关注与期待。