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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

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Salesforce Inc.、合并损益表(季度数据)

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订阅和支持
专业服务及其他
收入
订阅和支持
专业服务及其他
收入成本
毛利
研究与开发
销售和营销
一般和行政
重组
运营费用
经营活动收入(亏损)
战略投资的收益(损失)净额
其他收入(支出)
所得税前(准备)收益前的收入(损失)
(准备)从所得税中获益
净收入

根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).


以下是对财务数据的分析总结。

收入趋势
整体收入呈现显著增长趋势。从2020年4月30日的48.65亿到2026年1月31日的112.01亿,收入几乎翻了一倍。增长速度在不同时期有所波动,但总体上保持了积极的态势。尤其值得注意的是,2025年和2026年的收入增长更为显著。
订阅和支持业务
订阅和支持业务是收入的主要来源,并且持续增长。该业务的收入从2020年4月30日的45.75亿增长到2026年1月31日的106.75亿。虽然增长趋势明显,但需要关注2023年7月31日到2024年1月31日期间的增长放缓现象。
专业服务及其他业务
专业服务及其他业务的收入相对稳定,但规模较小。该业务的收入在5亿到6亿之间波动,没有呈现明显的增长或下降趋势。该业务的波动性略高于订阅和支持业务。
成本控制
收入成本随收入增长而增加,但增长速度相对较慢。这表明成本控制方面取得了一定的成效。然而,从2022年开始,收入成本的增长速度有所加快,需要进一步关注成本控制情况。
毛利率
毛利率总体保持在较高水平,并呈现上升趋势。从2020年4月30日的36.11亿到2026年1月31日的86.93亿,毛利率持续提高。这表明公司在产品定价和成本控制方面具有较强的竞争力。
运营费用
运营费用(包括研发、销售和营销、一般和行政费用)是影响盈利能力的重要因素。运营费用持续增加,尤其是在销售和营销方面投入较大。虽然运营费用增加,但收入增长速度更快,因此运营费用对盈利能力的影响相对有限。
经营活动收入
经营活动收入从最初的亏损逐渐转为盈利,并且盈利水平不断提高。这表明公司的核心业务运营状况良好,盈利能力不断增强。2023年和2024年的经营活动收入增长尤为显著。
净收入
净收入呈现显著增长趋势。从2020年4月30日的99百万到2026年1月31日的2086百万,净收入大幅增加。这表明公司整体盈利能力不断提高,为股东创造了更大的价值。
其他收入和支出
其他收入和支出对净收入的影响相对较小,但需要关注其波动性。战略投资的收益(损失)净额和(准备)从所得税中获益等项目在不同时期可能对净收入产生一定的影响。

总而言之,数据显示公司整体财务状况良好,收入和盈利能力持续增长。然而,需要关注成本控制、运营费用以及其他收入和支出的波动性,以确保公司能够保持可持续的增长。