Stock Analysis on Net

Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

US$24.99

普通股估值比率

Microsoft Excel

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 Arista Networks Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

当前估值比率

Arista Networks Inc.、当前估值比率

Microsoft Excel
Arista Networks Inc. Apple Inc. Cisco Systems Inc. Dell Technologies Inc. Super Micro Computer Inc. 技术硬件和设备 信息技术
部分财务数据
当前股价 (P)
流通在外的普通股数量
增长率 (g)
 
每股收益 (EPS)
明年预期每股收益
每股营业利润
每股销售额
每股账面价值 (BVPS)
估值比率
市净收入比 (P/E)
价格与明年预期收益比率
市盈率增速 (PEG)
营业收入价格比 (P/OP)
市盈率 (P/S)
市净率 (P/BV)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).

如果公司的估值比率低于基准的估值比率,那么公司股票就相对被低估了。
否则,如果公司的估值比率高于基准的估值比率,那么公司股票就相对高估了。


历史估值比率(摘要)

Arista Networks Inc.、历史估值比率

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
市净收入比 (P/E)
营业收入价格比 (P/OP)
市盈率 (P/S)
市净率 (P/BV)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组财务数据的分析报告。

整体趋势
数据显示,在所观察的五年期间内,各项估值比率呈现出整体上升的趋势。虽然在2022年部分比率有所下降,但随后均恢复并持续增长,直至2025年。
市净收入比 (P/E)
市净收入比在2021年至2022年间显著下降,从47.57降至32.05。随后,该比率在2023年回升至39.77,并在2024年和2025年继续增长,分别达到45.95和51.02。这表明市场对公司盈利能力的预期在初期有所降低,但随后逐渐提升。
营业收入价格比 (P/OP)
营业收入价格比的变化趋势与市净收入比类似。2022年出现下降,从43.25降至28.39,之后逐年上升,2025年达到46.46。这反映了市场对公司运营收益的估值变化。
市盈率 (P/S)
市盈率在2021年至2022年间也呈现下降趋势,从13.57降至9.89。随后,该比率持续增长,2025年达到19.89。这表明市场对公司销售额的估值在后期有所提高。
市净率 (P/BV)
市净率在2021年至2022年间略有下降,从10.05降至8.87。之后,该比率持续上升,2025年达到14.48。这表明市场对公司净资产价值的估值在后期有所提升。
比率间的关系
各项比率的变化趋势基本一致,表明市场对公司的整体估值在经历一个短暂的调整期后,呈现出积极的增长态势。各项比率的同步增长可能意味着市场对公司的盈利能力、运营收益、销售额和净资产价值都持乐观态度。

总体而言,数据显示在观察期内,市场对该公司的估值逐渐提高。


市净收入比 (P/E)

Arista Networks Inc.、 P/E计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
净收入 (以千计)
每股收益 (EPS)2
股价1, 3
估值比率
P/E4
基准
P/E竞争 对手5
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/E扇形
技术硬件和设备
P/E工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

3 截至Arista Networks Inc.年报提交日的收盘价

4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在观察期内呈现显著的上升趋势。从2021年末的32.49美元,持续增长至2025年末的142.58美元。增长速度并非线性,2022年和2023年的涨幅相对较小,但在2024年和2025年加速增长。这表明市场对相关资产的信心在后期增强。
每股收益 (EPS)
每股收益也呈现持续增长的态势。从2021年的0.68美元增长到2025年的2.79美元。与股价类似,EPS的增长速度也呈现加速趋势,尤其是在2023年之后。这表明公司的盈利能力在不断提升。
市盈率 (P/E)
市盈率在观察期内波动较大。2021年为47.57,2022年降至32.05,随后在2023年回升至39.77。2024年和2025年进一步上升至45.95和51.02。P/E比率的波动可能反映了市场对公司未来盈利增长预期的变化,以及整体市场情绪的影响。虽然P/E比率整体呈现上升趋势,但需要结合行业平均水平进行更深入的分析,以判断其估值是否合理。

总体而言,数据显示该资产的股价和每股收益均呈现强劲的增长趋势。虽然市盈率有所波动,但整体也在上升。这些指标共同表明,在观察期内,该资产的财务表现和市场预期均呈现积极态势。然而,需要注意的是,这些数据仅代表过去一段时间的表现,未来业绩可能受到多种因素的影响。


营业收入价格比 (P/OP)

Arista Networks Inc.、 P/OP计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
经营收入 (以千计)
每股营业利润2
股价1, 3
估值比率
P/OP4
基准
P/OP竞争 对手5
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/OP扇形
技术硬件和设备
P/OP工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
每股营业利润 = 经营收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

3 截至Arista Networks Inc.年报提交日的收盘价

4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在观察期内呈现显著的增长趋势。从2021年末的32.49美元,持续攀升至2025年末的142.58美元。增长速度并非线性,2022年和2023年的涨幅相对较小,但在2024年和2025年加速增长。这表明市场对相关资产的估值在后期发生了积极变化。
每股营业利润
每股营业利润也呈现持续增长的态势。从2021年的0.75美元增长到2025年的3.07美元。增长趋势与股价类似,但幅度相对较小。这表明公司的盈利能力在逐步提升,但增长速度低于市场对其价值的预期增长速度。
P/OP (市盈率)
P/OP比率在观察期内波动。2021年为43.25,2022年下降至28.39,随后在2023年回升至36.78。2024年和2025年进一步上升至44.51和46.46。P/OP比率的波动表明市场对公司盈利能力的评估在不断变化。初期下降可能反映了市场对未来盈利增长的担忧,而后期上升则可能表明市场对公司未来增长的信心增强。值得注意的是,P/OP比率的整体水平较高,表明市场对公司的估值较高。

综合来看,数据显示公司盈利能力在稳步提升,但股价的增长速度更快,导致P/OP比率的波动和整体较高水平。这可能意味着市场对公司的增长潜力抱有较高期望,或者存在一定的估值泡沫风险。需要进一步分析其他财务指标和市场因素,以更全面地评估公司的财务状况和投资价值。


市盈率 (P/S)

Arista Networks Inc.、 P/S计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
收入 (以千计)
每股销售额2
股价1, 3
估值比率
P/S4
基准
P/S竞争 对手5
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/S扇形
技术硬件和设备
P/S工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

3 截至Arista Networks Inc.年报提交日的收盘价

4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价表现
数据显示,股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年末的32.49美元,持续攀升至2025年末的142.58美元。增长速度并非线性,2023年和2024年增长幅度较大,表明市场对该时期的预期较为乐观。整体而言,股价表现强劲。
每股销售额
每股销售额同样呈现增长趋势,从2021年的2.39美元增加到2025年的7.17美元。该增长趋势与股价增长趋势相符,表明公司的销售能力在不断提升。增长速度也呈现加速趋势,尤其是在2024年和2025年,表明销售增长的动力增强。
市销率 (P/S)
市销率在观察期内波动变化。2021年为13.57,2022年下降至9.89,随后在2023年回升至14.17,并在2024年和2025年进一步上升至18.71和19.89。市销率的波动可能反映了市场对公司未来增长预期的变化,以及投资者风险偏好的调整。虽然市销率整体呈现上升趋势,但需要结合行业平均水平进行评估,以判断其估值是否合理。
综合分析
总体来看,数据显示该公司在观察期内表现出积极的增长态势。股价和每股销售额的同步增长表明公司的基本面在不断改善。市销率的波动需要进一步分析,但整体上升趋势可能反映了市场对公司未来增长的信心。需要注意的是,这些数据仅代表过去一段时间的表现,未来业绩仍存在不确定性。

市净率 (P/BV)

Arista Networks Inc.、 P/BV计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
股东权益 (以千计)
每股账面价值 (BVPS)2
股价1, 3
估值比率
P/BV4
基准
P/BV竞争 对手5
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/BV扇形
技术硬件和设备
P/BV工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

3 截至Arista Networks Inc.年报提交日的收盘价

4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组财务数据的分析报告。

股价表现
数据显示,股价在观察期内呈现显著的增长趋势。从2021年末的32.49美元,持续攀升至2025年末的142.58美元。增长并非线性,2023年和2024年增长幅度明显大于前两年。这表明市场对相关资产的估值在后期显著提高。
每股账面价值 (BVPS)
每股账面价值同样呈现持续增长的态势。从2021年末的3.23美元,增长至2025年末的9.84美元。虽然增长趋势与股价一致,但增长幅度相对较小。这表明公司资产的内在价值也在提升,但提升速度低于市场预期。
市净率 (P/BV)
市净率在观察期内总体呈现上升趋势,但波动性相对较大。从2021年末的10.05,先下降至2022年末的8.87,随后逐渐上升至2025年末的14.48。市净率的上升表明投资者愿意为每一单位的账面价值支付更高的溢价。2022年的下降可能反映了市场对公司未来盈利能力的短期担忧,但随后恢复并持续上升,表明市场信心逐渐恢复并增强。值得注意的是,市净率的增长速度在后期加快,与股价的增长趋势相符。

总体而言,数据显示公司股价和每股账面价值均呈现增长趋势,而市净率的上升则反映了市场对公司价值的积极评估。后期股价增长速度加快,且市净率同步上升,可能预示着市场对公司未来增长潜力的乐观预期。