Stock Analysis on Net

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 8 月 24 日以来未更新。

损益表结构

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 22.49 美元的价格订购 1 个月的 Ulta Beauty Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ulta Beauty Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
净销售额
销售成本
毛利
销售、一般和行政费用
减值、重组和其他成本
开业前费用
营业收入
利息收入(支出)净额
所得税前利润
所得税费用
净收入

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


从年度财务数据分析来看,公司在2018年至2023年期间表现出一定的波动性及逐步改善的趋势。整体来看,净销售额始终占据100%的比例,体现出公司在不同年份中销售额的基础地位保持稳定,没有明显的变化。

销售成本作为净销售额的百分比在2018至2023年期间表现出逐步下降的趋势,从-64.37%到-60.38%,说明公司在成本控制方面展现出持续改善的能力,有效降低了销售成本的占比,有助于提升毛利率水平。与此对应,毛利率在此期间呈现出上升趋势,从35.63%逐步上升至39.62%,显示公司通过成本管理和产品结构优化实现的利润提升。

销售、一般和行政费用占比在此期间基本保持在-21.87%至-23.89%区间,波动较小,说明公司在运营开支方面相对稳健,没有显著的扩大或控制趋势。值得注意的是,2021年的营业收入占比大幅下降至3.85%,而2022年和2023年又恢复到较高的水平(15.03%和16.05%),可能反映了特殊年份或特殊事件的影响,之后公司逐步恢复正常盈利能力。

开业前费用占比保持在较低水平(0.1%左右),显示公司在新店开业或扩张方面的费用控制较为谨慎,未出现明显的费用激增,支持企业的持续扩展策略。

营业利润率方面,2018至2020年保持在12%-13%的区间,随后在2021年受到特殊因素影响,显著降至3.85%,但2022年大幅回升至15.03%,2023年进一步提升到16.05%,显示公司的经营盈利能力整体呈现出逐步改善的态势,特别是在2022年后盈利水平的显著增强。

利息净收入/支出在不同年份表现出一定的波动,2018和2019年略有正值,小幅支出,2021年出现少量的净收入支出负值,2022年和2023年则回归正值,表明公司在资金管理和融资成本方面的变化及改善。

所得税前利润率与营业利润率同步波动,尤以2021年受特殊事件影响显著下降至3.76%,但2022年和2023年则分别达到15.01%和16.1%,显示公司利润实现了稳步增长。所得税费用占比总体保持在-3.93%至-0.9%的范围内,税负相对稳定,但在2021年税负降低似乎伴随利润的显著下降。

净收入作为最终盈利指标,在2018年至2020年保持在9%左右的稳定水平,之后在2021年因特殊因素骤降至2.86%,但在2022年和2023年又回升至11.42%和12.17%,反映出公司盈利能力的恢复和提升。总体而言,公司在此期间通过成本控制、毛利率提升和盈利能力增强,实现了财务表现的改善,尤其是在2022年后表现出较强的盈利增长潜力。