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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 5 月 24 日以来一直没有更新。

对财务报表的调整

Microsoft Excel

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对总资产的调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后总资产

以千美元计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
总资产
调整
更多: 经营租赁使用权资产(在采用FASB主题842之前)1
少: 递延所得税资产2
调整后
调整后总资产

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).

1 经营租赁使用权资产(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 递延所得税资产. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在2019年至2021年期间呈现显著增长趋势。从2019年的2812844千美元增长到2021年的4661424千美元,增幅较大。然而,2022年总资产略有下降,降至4625620千美元。2023年总资产小幅回升至4663016千美元。最新的数据表明,2024年总资产继续增长,达到5273548千美元,达到多年来的最高水平。
调整后总资产
调整后总资产的趋势与总资产相似,但在数值上有所不同。2019年调整后总资产为4253320千美元,高于同期总资产。2020年调整后总资产略有下降,为4006065千美元。随后,调整后总资产在2021年增长至4599570千美元,并在2022年小幅下降至4569035千美元。2023年调整后总资产保持相对稳定,为4581627千美元。2024年调整后总资产显著增长,达到5162892千美元,也创下多年来的新高。
趋势对比
总资产和调整后总资产在整个期间内都呈现出相似的增长模式,尽管数值存在差异。2019年至2021年的强劲增长,随后在2022年出现短暂的停滞,并在2023年和2024年恢复增长。调整后总资产通常高于总资产,这可能表明存在一些资产调整或重估。2024年的显著增长可能反映了公司战略调整、市场环境变化或并购活动等因素的影响。
潜在洞察
数据表明,该公司在资产规模方面持续扩张。虽然2022年出现短暂的下降,但整体趋势表明公司具有较强的资产积累能力。调整后总资产与总资产之间的差异值得进一步调查,以了解其背后的具体原因。2024年的强劲增长值得关注,需要结合其他财务数据和业务信息进行更深入的分析,以评估其可持续性。

流动负债调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后的流动负债

以千美元计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
流动负债
调整
少: 当期礼品卡和其他递延收入
调整后
调整后的流动负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

流动负债
数据显示,流动负债在2019年至2020年期间显著增加,从1074812千美元增至1609555千美元。随后,在2021年继续增长至1848000千美元,但在2022年略有下降至1771686千美元。2023年进一步下降至1636451千美元,但在2024年再次回升至1880315千美元。总体而言,流动负债呈现波动上升的趋势,2024年的数值高于初始年份。
调整后的流动负债
调整后的流动负债与流动负债的趋势相似。2019年至2020年期间,该指标从784367千美元大幅增加至1319942千美元。2021年继续增长至1474836千美元,随后在2022年下降至1323916千美元。2023年出现明显下降,降至1157222千美元,但在2024年再次增加至1306411千美元。调整后的流动负债也呈现波动上升的趋势,但其增长幅度相对流动负债有所减缓。

观察到流动负债和调整后的流动负债之间存在高度相关性,两者都经历了相似的增长和下降模式。2020年和2021年的显著增长可能与业务扩张、投资增加或融资活动有关。2022年和2023年的下降可能反映了债务偿还、运营效率提升或现金流改善。2024年的回升可能表明新的投资或融资活动正在进行。

值得注意的是,调整后的流动负债通常低于流动负债,这可能表明存在一些短期负债项目被排除在调整后的计算中。进一步分析这些差异可能有助于更深入地了解公司的财务状况。


对负债总额的调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后负债总额

以千美元计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
负债合计
调整
更多: 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前)1
少: 递延所得税负债2
少: 礼品卡和其他递延收入
调整后
调整后总负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).

1 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 递延所得税负债. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总负债
数据显示,总负债在2019年至2020年期间显著增加,从1657130千美元增至2818182千美元。随后,总负债在2020年至2022年期间呈现相对稳定的状态,波动幅度较小。2023年,总负债略有增加,但增幅有限。2024年,总负债进一步增加,达到3145687千美元,为观察期内的最高值。总体而言,总负债呈现先大幅增加后趋于稳定的趋势,并在最近一年再次上升。
调整后总负债
调整后总负债在2019年至2020年期间呈现下降趋势,从2848686千美元降至2525814千美元。2020年至2023年期间,调整后总负债相对稳定,并在2512324千美元至2633962千美元之间波动。2024年,调整后总负债略有增加,达到2568609千美元。与总负债相比,调整后总负债的波动性相对较小,且整体数值低于总负债。
负债结构变化
观察到总负债和调整后总负债之间存在差异。调整后总负债通常低于总负债,这可能表明存在一些未在调整后负债中反映的负债项目。2019年和2020年,两者的差距较大,表明调整项目的影响较为显著。随着时间的推移,这种差距有所缩小,但仍然存在。这种差异值得进一步分析,以了解负债结构的具体构成和潜在风险。
总体趋势
数据显示,在观察期内,负债水平总体上呈现增长趋势,尤其是在2019年至2020年和2023年至2024年期间。虽然中间几年负债水平相对稳定,但最近一年的增长表明可能存在扩张或融资活动。需要结合其他财务数据和业务发展情况,才能更全面地评估负债水平变化对财务状况的影响。

股东权益调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后的股东权益

以千美元计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
股东权益
调整
少: 递延所得税资产(负债)净额1
更多: 礼品卡和其他递延收入
调整后
调整后的股东权益

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).

1 递延所得税资产(负债)净额. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股东权益
数据显示,股东权益在2019年至2022年期间呈现稳定增长的趋势。从2019年的1155714千美元增长到2022年的1664207千美元。然而,2023年增长速度放缓,仅增长至1701051千美元。2024年则出现了显著增长,达到2127861千美元,表明该年度股东权益增长加速。
调整后的股东权益
调整后的股东权益与股东权益的趋势相似,同样在2019年至2022年期间保持增长。从2019年的1404634千美元增长到2022年的2056711千美元。2023年增长幅度较小,为2101292千美元。2024年则表现出强劲的增长,达到2594283千美元,表明调整后的股东权益增长也显著加速。

观察到股东权益和调整后的股东权益在各年度均呈现正相关关系,且调整后的股东权益数值始终高于股东权益。这可能表明存在一些未在股东权益中体现的调整项目,例如未分配利润或累计其他综合收益。2024年两项指标的显著增长可能源于盈利能力的提升、资产重估或资本运作等因素。值得注意的是,2023年增长速度的放缓可能需要进一步分析,以确定其根本原因,例如市场环境变化、运营效率下降或投资回报率降低等。


对总资本的调整

Williams-Sonoma Inc.,调整后总资本

以千美元计

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
流动债务
长期债务
报告的债务总额
股东权益
报告资本总额
债务调整
更多: 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前)1
更多: 当前经营租赁负债2
更多: 长期经营租赁负债3
调整后总债务
股东权益调整
少: 递延所得税资产(负债)净额4
更多: 礼品卡和其他递延收入
调整后的股东权益
调整后
调整后总资本

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).

1 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 当前经营租赁负债. 查看详情 »

3 长期经营租赁负债. 查看详情 »

4 递延所得税资产(负债)净额. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务
数据显示,总债务在2019年和2020年间基本保持稳定,随后在2021年略有下降。2021年之后的数据缺失,无法评估后续趋势。
股东权益
股东权益在2019年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2019年的1155714千美元增长到2023年的1701051千美元。2024年进一步增长至2127861千美元,表明所有者权益的显著提升。
总资本
总资本的趋势与股东权益相似,在2019年至2023年期间持续增长。2024年也呈现增长,与股东权益的增长相符。值得注意的是,2022年总资本出现下降,但随后在2023年和2024年恢复增长。
调整后总债务
调整后总债务在2019年至2022年期间呈现下降趋势。从2019年的1784151千美元下降到2022年的1284248千美元。2023年略有回升,但仍低于2019年的水平。2024年进一步小幅下降。
调整后的股东权益
调整后的股东权益与股东权益的趋势一致,在整个期间内持续增长。从2019年的1404634千美元增长到2024年的2594283千美元,增长幅度显著。这表明公司在提升所有者权益方面表现良好。
调整后总资本
调整后总资本在2019年至2021年期间呈现增长趋势,随后在2022年略有下降。2023年和2024年再次呈现增长,与调整后股东权益的增长相符。整体而言,调整后总资本的规模持续扩大。

总体而言,数据显示公司在股东权益和总资本方面表现出积极的增长趋势。调整后总债务呈现下降趋势,表明公司在债务管理方面有所改善。需要注意的是,部分年份的数据缺失,限制了对长期趋势的全面评估。


收入调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后净营收

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
净收入
调整
更多: 礼品卡和其他递延收入的增加(减少)
调整后
调整后净营收

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总体趋势
数据显示,在2019年至2023年期间,该公司的财务表现呈现出显著的增长趋势。从2019年到2022年,净收入和调整后净营收均持续增加。然而,2023年,两项指标均出现下降。
净收入分析
净收入从2019年的5671593千美元增长到2022年的8245936千美元,增幅显著。2023年,净收入下降至8674417千美元,但仍高于2019年的水平。2024年进一步下降至7750652千美元。这种下降趋势值得进一步关注,可能需要调查其根本原因。
调整后净营收分析
调整后净营收的增长趋势与净收入相似。从2019年的5661431千美元增长到2022年的8320542千美元。2023年,调整后净营收下降至8705876千美元,并在2024年进一步下降至7845327千美元。调整后净营收与净收入的变动趋势基本一致,表明营收变化是影响净收入的主要因素。
增长率分析
2020年,净收入和调整后净营收的增长率相对温和。2021年和2022年,增长率显著提高,表明公司在这些年份实现了快速扩张。2023年和2024年,由于收入下降,增长率变为负值,表明公司面临增长放缓甚至倒退的风险。
总结
总体而言,该公司的财务数据在2019年至2022年期间表现出强劲的增长势头。然而,2023年和2024年的数据表明,增长趋势可能正在逆转。需要进一步分析导致2023年和2024年收入下降的原因,并评估其对公司未来财务表现的影响。

净收入调整

Williams-Sonoma Inc.、调整后净收益

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
调整前
净收益
调整
更多: 递延所得税费用(福利)1
更多: 礼品卡和其他递延收入的增加(减少)
更多: 其他综合收益(亏损)
调整后
调整后净收益

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03).

1 递延所得税费用(福利). 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总体表现
数据显示,在观察期内,净收益和调整后净收益均呈现显著增长趋势。从2019年到2022年,两项指标均持续攀升,表明公司盈利能力不断增强。然而,2023年和2024年,净收益和调整后净收益均出现下降,提示盈利增长可能放缓或面临挑战。
增长趋势
2020年,净收益和调整后净收益均实现小幅增长。2021年,增长速度显著加快,净收益和调整后净收益均大幅提升,表明公司可能受益于市场环境改善或内部运营效率提高。2022年,增长趋势延续,但增速略有放缓。2023年和2024年,净收益和调整后净收益均出现负增长,降幅较为明显,需要进一步分析原因。
净收益与调整后净收益的比较
调整后净收益通常高于净收益,这表明公司可能存在一些一次性或非经常性项目影响了净收益。在观察期内,两项指标的变化趋势基本一致,但调整后净收益的数值始终高于净收益。2021年和2022年,两项指标之间的差距有所扩大,表明非经常性项目的影响可能增加。2023年和2024年,差距略有缩小,但仍保持较高水平。
近期变化
2023年和2024年的数据表明,公司盈利能力可能面临压力。净收益和调整后净收益的下降可能与宏观经济环境变化、行业竞争加剧、成本上升或其他因素有关。需要进一步分析这些因素对公司业绩的影响,并评估公司应对这些挑战的能力。

总而言之,数据显示公司在2019年至2022年期间实现了显著的盈利增长,但在2023年和2024年面临盈利下降的挑战。未来的发展趋势需要持续关注。