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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 8 月 8 日以来未更新。

利润率分析

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利润率(摘要)

ONEOK Inc.、获利率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个关键趋势和变化。

毛利率比率
整体呈现出较大的波动,从2018年的25.18%逐步上升至2020年的40.18%,之后出现显著下降,至2022年降至20%。这种波动态势可能反映了公司成本结构或销售价格的变动,且在2021年出现的短暂上升未能持续,最终导致2022年的毛利率显著降低。
营业利润率
该比率表现出一定的稳定性,2018年至2019年有所上升,从14.58%增加至18.83%,随后在2020年回落至15.94%,再度略微下降至2022年的12.54%。整体来看,营业利润率趋势偏向下降,反映出公司在控制运营成本或改善盈利能力方面面临一定挑战。
净利率比率
净利率在2018年达到最高的9.15%,2019年继续上升至12.58%,辉映出当年盈利状况的改善。然而,2020年出现显著下滑,至7.17%,表明公司利润受到一定压力。2021年和2022年逐步回升,分别为9.07%和7.69%,但整体仍表现出一定的波动性。
股东权益比率回报率(ROE)
ROE表现出明显的波动,2018年为17.5%,2019年上升至20.54%,随后在2020年大幅下降至10.14%,主要受到净利润减少的影响。2021年和2022年ROE显著上升,分别达到24.93%和26.52%,显示出股东权益回报效率的逐步改善,可能受益于盈利能力的提升或资本结构的调整。
资产收益率(ROA)
整体表现出稳步提升的趋势,2018年为6.32%,到2020年下降至2.66%,之后在2021年和2022年逐步回升,分别达到6.35%和7.06%。这反映公司在资产使用效率方面经过调整后逐渐改善,表明对资产运营的管理有所提升,获得的资产回报逐渐增强。

综上所述,公司的盈利能力在一定时期经历了波动,特别是在2020年受到压力,但从2021年至2022年显示出一定的恢复和改善。毛利率在2022年明显下降,可能受到市场环境、成本或价格压力的影响。ROE的提升表明股东权益回报效率的增强,而ROA的逐步上升也支持公司资产管理能力的改善。未来,持续关注盈利能力的稳定和资产效率的提升,将是公司保持财务健康的重要方向。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

ONEOK Inc.、毛利率比率计算

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净利润率
收入
利润率
毛利率比率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 净利润率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


根据提供的财务数据,整体呈现出以下几个明显的趋势和特征:

净利润率的变化
净利润率自2018年起持续增长,从3,170,488千美元逐步上升至2022年的4,477,026千美元,显示公司在每年的盈利能力不断增强。尽管年度间存在一定波动,但整体呈稳步上升趋势,反映出公司的盈利效率和成本控制到了较为理想的水平。
收入的变化
收入方面,2018年达到1,259亿美元,随后呈下降态势,至2020年降至8,542亿美元,表现为一定程度的收入压力或市场挑战。然而,自2020年起,收入出现大幅反弹,2021年和2022年分别达到了1,654亿和2,238亿美元,显示公司在2020年后实现了显著的收入增长,可能归因于市场份额扩大、产品线优化或其他业务调整措施。
毛利率的变化
毛利率表现出较大的波动。2020年前保持增长,2018年为25.18%,2020年底达到最高点40.18%,表明公司在该年度的盈利能力显著增强,可能得益于成本控制或产品组合优化。2021年毛利率回落至25.9%,而2022年则进一步下降至20%,显示毛利空间受到压缩,可能受原材料成本上升、竞争压力或定价策略调整的影响。
总体分析
公司在盈利能力方面,净利润率持续改善,表明其盈利效率有明显提升。收入虽经历先减后涨的过程,但从2020年之后的恢复和增长是显著的。毛利率的波动反映出成本和价格策略的挑战,需要引起关注,以确保盈利质量的稳定。未来,注意成本控制和收入结构优化将是持续提高财务绩效的关键。

营业利润率

ONEOK Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
营业收入
收入
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
营业利润率扇形
石油、天然气和消耗性燃料
营业利润率工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从年度财务数据中可以观察到,公司的营业收入整体呈现增长趋势。2018年至2022年,营业收入从约1,839,464千美元逐步上升至2,807,419千美元,尤其是在2021年和2022年,增长幅度显著,反映出公司在销售或经营规模方面取得了显著的扩展。

相较之下,收入指标在不同年份的变化显示出一定的波动性。2018年时,收入为约12,593,196千美元,而经过几年的调整后,2022年跃升至约22,386,892千美元,年复合增长趋势明显。这可能意味着公司在主要业务或市场份额方面得到了增强,或者通过多元化的经营策略实现了收入的显著增长。

然而,营业利润率的走势则显示出一定的波动性。2018年为14.58%,在2019年略升至18.83%,但随后在2020年略降至15.94%,2021年维持较稳定的水平为15.7%,之后在2022年降至12.54%。这一变化或许暗示公司在扩张过程中面临一定的利润压力,或者所得利润相对增加的速度未能完全跟上收入的增长。因此,即使收入持续增长,利润率的下降提示着利润的相对压力可能在增加,也反映出成本或运营效率方面存在需要关注的变化。

总体而言,公司在收入规模方面表现出持续的扩展势头,但利润率的波动提醒管理层注意盈利质量和成本控制的潜在挑战。未来的财务表现还需密切关注成本管理策略和市场环境的变化,以确保收入增长带来稳健的利润改善。


净利率比率

ONEOK Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 ONEOK 的净利润
收入
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
净利率比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料
净利率比率工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 归属于 ONEOK 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个关键趋势和变化:

净利润的变化
归属于公司的净利润呈现整体增长态势,从2018年的1,151,703千美元增加到2022年的1,722,221千美元。尽管在2020年出现了较大幅度的下滑(至612,809千美元),但随后又回升并明显高于2018年的水平,显示公司在经历了短暂的盈利压力后实现了恢复和增长。
收入的趋势
公司的收入从2018年的1,259亿美元逐步下降至2020年的8,542亿美元,但在2021年大幅反弹至1,654亿美元,并在2022年继续增长至2,238亿亿美元。这表明公司在2021年和2022年实现了显著的收入增长,可能得益于市场份额的扩大或业务调整。
净利率的变动
净利率整体呈现波动趋势。2018年为9.15%,2019年升至12.58%,显示盈利效率提升,但在2020年下降至7.17%,可能受到市场条件或成本上涨的影响。随后虽有所回升,但至2022年降低到7.69%。这表明公司盈利能力受到一定的压力,尽管收入和净利润均有所提升,但盈利效率未能同步改善,反映出成本控制或运营效率方面的挑战。

综上所述,公司在2018年至2022年期间经历了盈利和收入的波动。2020年受到一定的冲击,但在后续两年中实现了强劲的收入增长和净利润反弹。然而,净利率的下降提示了盈利能力的压力,未来公司需要关注成本管理和运营效率,以巩固盈利基础并持续实现增长。


股东权益比率回报率 (ROE)

ONEOK Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 ONEOK 的净利润
ONEOK 股东权益合计
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
ROE扇形
石油、天然气和消耗性燃料
ROE工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
ROE = 100 × 归属于 ONEOK 的净利润 ÷ ONEOK 股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从财务数据中可以观察到几项关键指标的明显变化和趋势,反映了公司整体盈利能力和股东权益的波动特征。

净利润变化趋势
2018年至2022年期间,归属于公司的净利润呈现总体增长态势。2018年净利润为1,151,703千美元,经过2019年的小幅增长至1,278,577千美元后,2020年出现较大幅度的下降至612,809千美元,随后逐步回升,2021年和2022年的净利润达到1,499,706千美元和1,722,221千美元。这一趋势显示公司在2020年可能面临一定的经营压力或特殊事项影响,但整体盈利能力在2021年和2022年得以恢复并显著提升。
股东权益变化
股东权益在五年时间内表现出一定的波动,其值由2018年的6,579,543千美元下降到2020年的约6,042,398千美元,在2021年和2022年有所反弹,分别达到6,015,163千美元和6,493,885千美元。这表明公司在财务结构上经历了压力,但逐渐趋于稳定甚至改善,可能得益于盈利增长带来的权益积累或资本管理措施的调整。
ROE(股东权益回报率)
ROE指标在分析期间表现出显著的波动。2018年ROE为17.5%,2019年上升至20.54%,说明在该年度公司盈利效率有所提升。然而,2020年ROE骤降至10.14%,反映利润下降及股东权益的变动对回报率产生了较大影响。2021年ROE再次显著提升至24.93%,并在2022年达到26.52%,显示公司盈利能力在重拾并增强,相比之前的高点继续保持一定优势。整体来看,尽管2020年出现明显下滑,但公司在后续年份通过提升盈利能力成功实现了ROE的恢复与增长。

综上所述,该公司的财务表现经历了从稳步增长到一定压力再到恢复的变化周期。盈利能力在2022年达到了相对较高水平,股东权益方面表现出一定的稳定性和改善迹象。未来,持续关注其利润波动与资本战略将有助于更全面理解其财务状况的持续发展。


资产收益率 (ROA)

ONEOK Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 ONEOK 的净利润
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
ROA扇形
石油、天然气和消耗性燃料
ROA工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
ROA = 100 × 归属于 ONEOK 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据,可以观察到公司在2018年至2022年期间的财务表现和相关指标的变化趋势。整体来看,公司实现了收入和利润的稳步增长,反映出较强的经营能力和财务状况的改善。

具体分析如下:

归属于公司的净利润
从2018年的约1,151,703千美元逐步增加至2022年的1,722,221千美元,显示出公司盈利能力持续增强。尽管在2020年出现了短暂的大幅下降(612,809千美元),但随后又显著反弹至更高的水平,表明公司在面对市场波动后能够有效调整,恢复盈利。
总资产
总资产从2018年的18,231,671千美元不断扩大到2022年的24,379,094千美元,表明公司规模逐年扩大,资产基础得以加强。这种增长可能关联于公司扩张或资产积累策略,进一步支撑利润增长和财务稳定性。
资产回报率(ROA)
ROA在2018年为6.32%,2019年略降至5.86%,2020年下降至2.66%,显示短期盈利能力受到影响或资产效率有所下降。然而,从2021年开始,ROA显著回升至6.35%,2022年进一步提升到7.06%,表明公司在资产利用方面的效率得到了改善,盈利水平逐步恢复并超越之前的水平。

综上所述,该公司在分析期间表现出盈利能力增强、资产基础扩大以及资产利用效率逐渐提高的迹象。尽管在2020年出现短暂的财务压力,但整体趋势向好,未来有望在稳步扩张的基础上,提高盈利能力和资本回报率。