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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$24.99

损益表
季度数据

损益表提供有关公司在一段时间内业务活动的财务结果的信息。损益表传达了公司在一个时期内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

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Walmart Inc.、合并损益表(季度数据)

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净销售额
销售成本
毛利
会员资格和其他收入
运营、销售、一般和行政费用
营业收入
利息支出、债务和融资租赁
利息收入
利息,净额
清偿债务损失
其他收益和(损失)
所得税前收入(亏损)
所得税准备金
合并净利润(亏损)
归属于非控制性权益的合并净(收入)亏损
归属于沃尔玛的合并净利润(亏损)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).


从该财务数据中可以观察到,净销售额在整个期间呈现出持续增长的趋势,尤其从2022年初到2024年期间,销售额稳步上升,显示公司在市场中的销售规模不断扩大。2023年和2024年,季度销售额保持明显增长,反映出业务扩展和市场份额提升的积极信号。

销售成本与净销售额成正相关,在逐步增加的同时,毛利也沿着增长的轨迹变化。然而,虽一季度毛利有所波动,但整体呈现逐年递增的趋势,说明毛利率总体保持稳定,反映出公司成本控制能力相对较强,但在某些时期仍存在成本压力或销售结构调整的影响。

会员资格和其他收入总体呈现增长态势,尤其在2022年后,会员收入的提升为公司带来额外的收入增长点。尽管波动,但整体增长趋势表明,公司在增强会员黏性和扩大会员基础方面取得了成效。

运营、销售、一般和行政费用总体逐步上升,但其增长速度略低于销售额的增长,表示公司在扩张的同时,保持了相对较好的成本控制能力。2024年部分季度,行政费用的增长可能反映出扩展规模或管理成本上升的压力。

在营业收入方面,数据显示出明显的增长趋势,尤其从2022年开始,季度营业收入大幅提升,但2021年底的某些季度出现的下降表明存在短期波动。整体而言,公司的核心盈利能力持续增强。

利息支出和利息收入之间的差额,即利息净额,整体表现为逐期减轻的财务负担,反映出公司债务水平逐步下降或财务成本得到改善。尽管如此,不同时期的利息成本仍然受到债务规模和融资条件的影响,其变化具有一定的波动性。

在其他收益和损失方面,数据显示出较强的波动性,尤其在2021年后出现多次显著的负值,可能受非经常性事项或特殊项目影响,导致当期利润波动较大。这表明公司部分非核心项目的收益贡献具有不稳定性。

所得税前收入在大部分期间表现为增长,尤其在2022年和2024年前后,出现较大幅度的提升,显示公司盈利能力的增强。相应地,所得税准备金也随着所得税前收入的增加而调整,但在某些季度出现的税款调整反映了税务策略变化或会计政策调整。

合并净利润总体呈现上升趋势,尤其在2022年至2024年期间,利润显著增长,显示公司整体盈利能力得到增强,并在多个季度实现了历史新高。然而,某些季度出现的亏损(如2021年第一季度和2024年第一季度)表明公司在短期内仍面临盈利压力,可能与市场环境、运营调整或特殊事项相关。

归属于非控制性权益的合并净亏损在部分期间有显著波动,尤其在2022年中出现较大盈利,表明子公司或少数股东权益的表现对整体利润影响较大。归属于公司的净利润在大多数季度保持上涨趋势,尤其是2022年后,盈利能力明显增强,显示整体财务表现持续改善。

综合来看,该财务数据显示公司整体销售和盈利能力稳步提升,成本控制较为有效,财务成本逐步降低,盈利质量的提升显著。同时,短期内存在盈利波动和特殊事项影响,提示未来需持续关注主营业务的稳定增长和财务风险的控制。公司在市场扩展和会员收入增长方面表现出良好的发展态势,但也需警惕成本压力和利润波动带来的潜在风险。