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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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Lam Research Corp.、合并损益表(季度数据)

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收入
销售成本
重组费用,净额,销售成本
销售成本
毛利率
研究与开发
销售、一般和行政
重组费用、运营费用净额
运营费用
营业收入
其他收入(支出),净额
所得税前利润
所得税费用
净收入

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-29), 10-Q (报告日期: 2025-03-30), 10-Q (报告日期: 2024-12-29), 10-Q (报告日期: 2024-09-29), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-24), 10-Q (报告日期: 2023-09-24), 10-K (报告日期: 2023-06-25), 10-Q (报告日期: 2023-03-26), 10-Q (报告日期: 2022-12-25), 10-Q (报告日期: 2022-09-25), 10-K (报告日期: 2022-06-26), 10-Q (报告日期: 2022-03-27), 10-Q (报告日期: 2021-12-26), 10-Q (报告日期: 2021-09-26), 10-K (报告日期: 2021-06-27), 10-Q (报告日期: 2021-03-28), 10-Q (报告日期: 2020-12-27), 10-Q (报告日期: 2020-09-27), 10-K (报告日期: 2020-06-28), 10-Q (报告日期: 2020-03-29), 10-Q (报告日期: 2019-12-29), 10-Q (报告日期: 2019-09-29).


从整体趋势来看,该公司的季度财务数据展现出较强的增长态势,尤其是在收入与净利润方面表现突出。2020年第四季度开始,公司收入逐步攀升,从2020年三季度的250万美元上升至2024年第一季度的约4720万美元,年度内呈现明显的上升趋势,显示公司在市场份额和销售收入方面取得了显著进展。此增长趋势在2022年和2023年得以持续,尤其是在2023年第一季度其收入达到了峰值,显示出公司在产品需求和市场占有率方面的改善。 毛利率方面,自2020年第三季度起也展现出稳步的提升,从约11.67亿美元逐渐上升至2024年第二季度的约25.9亿美元,反映出公司成本控制有所改善或产品高端化带来的盈利空间扩大。尽管在某些季度(如2023年)毛利润有所波动,但总体趋势依然向好。 公司在研发投入方面一直保持较高水平,数额自2020年起逐步增加,从每季度约3亿到超过5.8亿美元,显示公司持续加大技术研发力度以巩固技术领先地位。销售、行政以及运营费用也在逐年增长,这表明公司在扩大规模、市场推广和运营管理上的投入不断增加,但相对应的,运营费用的增长未阻碍收入和利润的提升,反而支持了公司整体的盈利能力。 利润方面,所得税前利润整体呈现增长趋势,尤其在2022年和2023年达到峰值,与同期收入和毛利润的升高相辅相成。净收入表现尤为亮眼,自2020年以来持续增长,尤其在2023年度表现强劲,年度净收入从数百万美元跃升至超过17亿美元的水平,显示公司盈利能力显著增强。 此外,公司的税负虽然有所波动,但在2023年之后逐渐得到控制,净利润的持续增长表明公司在盈利质量和财务结构方面不断优化。整体来看,财务数据表明公司在收入增长、盈利能力和成本控制方面实现了良好的平衡,展现出较强的市场竞争力和盈利潜力。未来,若能维持研发投入的同时优化费用结构,预期将继续保持稳定增长。