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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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Qualcomm Inc.、合并损益表(季度数据)

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设备与服务
发 牌
收入
收入成本
毛利
研究与开发
销售、一般和行政
其他
营业收入
利息支出
投资和其他收入(支出)净额
税前持续经营业务所得
所得税(费用)福利
持续经营业务收入
非持续经营业务,扣除所得税
净收入

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-29), 10-Q (报告日期: 2025-03-30), 10-Q (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2024-09-29), 10-Q (报告日期: 2024-06-23), 10-Q (报告日期: 2024-03-24), 10-Q (报告日期: 2023-12-24), 10-K (报告日期: 2023-09-24), 10-Q (报告日期: 2023-06-25), 10-Q (报告日期: 2023-03-26), 10-Q (报告日期: 2022-12-25), 10-K (报告日期: 2022-09-25), 10-Q (报告日期: 2022-06-26), 10-Q (报告日期: 2022-03-27), 10-Q (报告日期: 2021-12-26), 10-K (报告日期: 2021-09-26), 10-Q (报告日期: 2021-06-27), 10-Q (报告日期: 2021-03-28), 10-Q (报告日期: 2020-12-27), 10-K (报告日期: 2020-09-27), 10-Q (报告日期: 2020-06-28), 10-Q (报告日期: 2020-03-29), 10-Q (报告日期: 2019-12-29), 10-K (报告日期: 2019-09-29), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-30).


从季度财务数据显示,该企业的设备与服务收入在整个观察期间经历了明显的波动。尤其是在2020年和2021年期间,收入出现了较大幅度的增长,显示出公司在此时期的业务扩展或者市场需求的增加。然而,2022年后,设备与服务收入整体呈现出一定的波动性,虽然仍保持一定的增长趋势,但增长速率有所放缓,甚至部分季度表现出现下滑,揭示出行业竞争加剧或市场饱和的潜在压力。

在收入方面,企业整体表现具有一定的增长潜力,但总收入的波动较为明显。尤其是在2022年和2023年,收入逐渐趋于稳定或略有波动,反映出公司的市场环境可能趋于成熟或竞争格局变化。此外,2024年和2025年前的财务数据虽未显示完整,但已有迹象显示企业正试图通过优化产品线或市场策略以应对变化,伊始步入平稳发展阶段。

收入成本方面,呈现出与收入同步的趋势,随收入上升而增加,但在某些季度其增幅明显高于收入的增长,导致毛利率在部分时期受到挤压。尤其是在2020年至2022年期间,收入成本的增长对毛利造成了压力,反映出企业在成本控制方面面临一定挑战。此外,一些季度的收入成本变动可能由供应链成本波动或原材料价格变动驱动。

毛利的整体趋势显示在2019年第二季度之前增长较快,随后在2020年及后续年度的某些季度出现波动。特别是在2020年第三季度,毛利达到较高水平,但随后出现了一定的下滑,体现出市场环境或成本结构的变化。尽管如此,整体毛利水平在观察期间保持在较高的区间,表明企业具有一定的盈利能力,且在财务优化方面仍有提升空间。

企业在研究与开发方面的支出持续增加,从2018年逐步上升,显示出公司在创新和技术投入方面持续发力。研究与开发支出与收入的增长幅度基本保持同步,表明公司在新技术或产品的研发方面维持投入,以支持未来的竞争力。然而,这一投入对短期盈利能力可能存在一定压力,但有助于企业在长远受益。

销售、一般和行政费用在整体上保持相对稳定,但在某些季度略有增长,可能反映出扩张策略或管理成本的变化。此类成本的增长如果未能同步带来收入的相应增长,可能会影响企业利润率,需持续优化管理效率以提升财务表现。

其他收入净额在部分季度出现高波动,包括一些季度出现了明显的负值,揭示出企业在非核心业务或投资方面的成果不稳定。这类波动可能由资产处置、投资收益变化等多种因素造成。投资和其他收入净额的提升在某些季度对企业整体盈利起到一定的支撑作用,但其波动性提示企业应谨慎管理相关资产和投资项目,以避免财务风险。

税前持续经营业务所得在整体上显示出较强的增长潜力,尤其是在2020年和2021年期间,税前利润显著提升。然而,所得税费用的波动较大,甚至在某些季度为负,反映公司可能利用税收策略进行税负管理或享受税收优惠。净收入也表现出一定的季节性变化,但总体呈增长趋势,表明企业在盈利能力方面逐步改善,具备一定的稳健性。

总体来看,该企业在过去数个年度内经历了由快速增长到相对平稳的转变。虽然面临成本控制压力和市场波动,但其盈利能力、研发投入和盈利水平均显示出良好的发展态势。未来若能持续优化成本结构和增强市场竞争力,有望实现更稳健的增长。财务表现的波动强调了对风险管理和策略调整的必要性,以确保持续的财务健康和盈利能力。