获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
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利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的上升趋势。从2020年5月2日的25.04%开始,经历了一个相对平稳的时期,随后在2021年开始加速增长,至2024年11月2日达到30.6%。在2025年2月1日略有回落至30.48%,但随后在2025年5月3日和8月2日继续上升,最终在2025年11月1日达到30.85%。整体而言,毛利率比率在观察期内显著提高,表明成本控制或定价策略的有效性可能有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势较为复杂。在2020年,该比率从5.86%大幅下降至1.81%。2021年则出现强劲反弹,从1.81%增至9.55%。此后,营业利润率持续增长,并在2024年11月2日达到11.07%的峰值。2025年,该比率略有波动,在2025年2月1日达到11.18%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到11.31%。总体而言,营业利润率在经历了初期下降后,呈现出显著的上升趋势,表明运营效率和盈利能力的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似,但幅度更大。从2020年5月2日的4.57%开始,净利率比率在2021年之前表现不佳,最低点为2021年1月30日的0.28%。随后,净利率比率迅速增长,并在2024年11月2日达到8.63%的高点。2025年,该比率继续小幅增长,最终在2025年11月1日达到8.68%。净利率比率的显著提升表明公司在控制成本、提高运营效率以及优化财务结构方面取得了显著成效。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率(ROE)波动较大。2020年,ROE从35.54%大幅下降至13.47%。2021年出现显著反弹,从13.47%增至41.4%。此后,ROE持续增长,并在2022年1月29日达到54.69%的峰值。2022年之后,ROE有所回落,但仍保持在相对较高的水平。在2025年11月1日,ROE为54.7%,表明公司利用股东权益创造利润的能力较强,但近期的波动值得关注。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率(ROA)呈现出持续上升的趋势。从2020年5月2日的6.63%开始,ROA在2021年之前表现平稳。随后,ROA开始加速增长,并在2024年11月2日达到15.01%的高点。2025年,ROA略有波动,在2025年2月1日达到15.32%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到14.55%。整体而言,ROA的持续增长表明公司有效地利用其资产创造利润。
总体而言,数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势,表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著进展。ROE和ROA的提升则表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面表现出色。尽管部分比率在后期出现小幅波动,但整体趋势仍然积极。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (总收入(亏损)Q3 2026
+ 总收入(亏损)Q2 2026
+ 总收入(亏损)Q1 2026
+ 总收入(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总收入(亏损)
- 数据显示,总收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现亏损,随后在2020年8月1日大幅增长。此后,总收入保持增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初出现下降,但随后又恢复增长,并在2024年2月3日达到较高水平。2024年5月4日之后,总收入出现明显下降,并在2025年11月1日趋于稳定。整体而言,总收入呈现周期性变化,受季节性因素或宏观经济环境影响的可能性较高。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。虽然期间内存在季度波动,但整体增长趋势较为明显。2022年和2023年的增长速度相对较快,表明销售策略或市场需求可能发生了积极变化。2025年5月3日和2025年8月2日的数据显示,增长速度有所放缓,但仍保持正向增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持相对稳定,并在2020年至2025年期间呈现上升趋势。从2020年5月2日的25.04%上升到2025年11月1日的30.85%。毛利率比率的持续提升表明成本控制有效,或者产品/服务的定价策略有所优化。2021年5月1日开始,毛利率比率的增长速度加快,可能与规模经济效应或产品组合的变化有关。2024年和2025年的数据表明,毛利率比率的增长速度趋于平稳,但仍保持在较高水平。
综合来看,数据显示该公司在净销售额方面表现出强劲的增长势头,同时毛利率比率的提升也表明盈利能力不断增强。总收入(亏损)的波动性需要进一步分析,以确定其背后的驱动因素。未来的财务分析应关注这些趋势的持续性,以及可能影响公司业绩的潜在风险和机遇。
营业利润率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入(亏损)Q3 2026
+ 营业收入(亏损)Q2 2026
+ 营业收入(亏损)Q1 2026
+ 营业收入(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入(亏损)
- 数据显示,营业收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现大幅亏损,随后在2020年8月1日有所改善,并在2020年10月31日转为盈利。此后,营业收入(亏损)呈现出整体增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初略有下降,但随后又恢复增长,并在2023年达到更高水平。2024年和2025年,该指标继续保持增长态势,但增速有所放缓。整体而言,该指标从最初的亏损状态转变为持续盈利,并呈现出长期增长的趋势。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内表现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。增长速度在不同时期有所差异,例如2020年8月1日至2020年10月31日期间增长迅速,而2022年4月30日至2022年7月30日期间增长相对平缓。尽管存在季度性波动,但整体趋势表明销售额持续扩大。2024年和2025年的数据表明,净销售额的增长仍在继续,但增速略有减缓。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内呈现出显著的上升趋势。从2020年5月2日的5.86%开始,利润率经历了波动,但在2021年5月1日之后开始持续提高。2021年5月1日至2025年11月1日期间,营业利润率从7.05%逐步增长至11.31%。这种增长表明企业在控制成本和提高运营效率方面取得了成功。虽然在某些季度存在小幅波动,但整体趋势表明盈利能力不断增强。2024年和2025年的数据表明,营业利润率的增长仍在继续,并接近一个相对稳定的高水平。
总体而言,数据显示企业在财务表现方面取得了显著的进步。从最初的亏损状态转变为持续盈利,净销售额持续增长,营业利润率不断提高,这些都表明企业运营状况良好,并具有良好的发展前景。需要注意的是,虽然整体趋势积极,但仍需关注季度性波动,并持续优化运营策略以维持增长势头。
净利率比率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年初略有下降,但随后在2022年10月29日再次达到1063百万。2023年,净利润呈现稳定增长趋势,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现小幅下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日持续增长,最终在2024年11月2日达到1297百万。2025年2月1日略有回落,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的上升趋势,尤其是在2020年末至2025年末期间。
- 净销售额
- 净销售额在2020年8月1日出现显著增长,从2020年5月2日的4409百万增加到6668百万。此后,净销售额持续增长,并在2021年7月31日达到12077百万。2021年10月30日略有增长至12532百万。2022年1月29日达到13854百万的高点,随后在2022年4月30日下降至11406百万。2022年7月30日和2022年10月29日呈现增长趋势,分别为12166百万和14520百万。2023年,净销售额继续增长,并在2023年10月28日达到16411百万。2024年2月3日出现大幅下降至12479百万,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日迅速反弹,并在2024年11月2日达到16350百万。2025年2月1日略有下降,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到15117百万。整体来看,净销售额呈现出波动上升的趋势,尤其是在2023年和2024年期间。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年波动较大,从5月2日的4.57%下降至8月1日的2.11%,随后在10月31日回升至2.24%。2021年,净利率比率显著提高,从1月30日的0.28%增长至5月1日的4%,并在2021年10月30日达到5.85%。2022年,净利率比率持续增长,并在2022年10月29日达到6.9%。2023年,净利率比率继续保持增长趋势,并在2023年10月28日达到7.85%。2024年,净利率比率进一步提高,并在2024年11月2日达到8.63%。2025年,净利率比率继续增长,并在2025年11月1日达到8.68%。总体而言,净利率比率呈现出持续上升的趋势,表明盈利能力不断增强。
综合来看,数据显示该公司在所观察的期间内,净利润和净销售额均呈现增长趋势,同时净利率比率也持续提高。这表明该公司在提升盈利能力和扩大市场份额方面表现良好。需要注意的是,2024年2月的数据出现了一次显著的下降,可能需要进一步分析以确定其原因。
股东权益比率回报率 (ROE)
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
ROE = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年1月29日略有下降至940百万,但随后在2022年全年保持相对稳定,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日有所回升。2024年11月2日的数据显示为1297百万,2025年5月3日达到1398百万,随后在2025年8月2日略有下降,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的增长趋势,尽管期间存在一些波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4739百万,逐步增长至2025年11月1日的9359百万。增长速度在不同时期有所差异,但整体趋势较为稳定。2020年5月至2021年1月期间增长较快,随后增长速度放缓,但在2023年及2024年再次加速。这种增长可能反映了公司盈利能力的提升和资本积累。
- ROE
- ROE(净资产收益率)在不同时期波动较大。2020年5月2日的ROE为35.54%,随后在2020年8月1日下降至15.26%,并在2021年1月30日降至1.55%的低点。此后,ROE迅速回升,并在2021年7月31日达到39.21%。2021年10月30日达到41.4%,并在2022年1月29日达到54.69%的高点。ROE在2022年和2023年保持在50%至62%之间,并在2024年和2025年略有下降,但始终保持在相对较高的水平。ROE的波动与净利润的波动密切相关,同时也受到股东权益变动的影响。整体而言,ROE表现出较强的盈利能力。
- 综合分析
- 数据显示,净利润和股东权益均呈现出增长趋势,ROE也保持在相对较高的水平。净利润的增长是推动股东权益增长的主要动力,而ROE的持续提升则表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。虽然期间存在一些波动,但整体趋势表明公司财务状况良好,盈利能力强劲。需要注意的是,ROE的波动可能需要进一步分析,以确定其背后的具体原因。
资产收益率 (ROA)
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
ROA = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润(亏损)经历了显著的波动。在2020年,最初呈现亏损状态,随后逐步转为盈利,并在2021年显著增长。此后,净利润保持在较高水平,并在2023年和2024年进一步提升,达到峰值。2024年末和2025年初,净利润略有回落,但整体仍维持在较高水平。整体趋势表明,盈利能力在过去几年内持续改善。
- 总资产
- 总资产在报告期内呈现增长趋势,但增长速度相对平稳。在2020年期间,总资产有所增加。2021年略有下降,随后在2022年和2023年继续增长。2024年和2025年,总资产的增长速度有所加快。总资产的稳定增长表明公司规模的扩张。
- ROA (资产回报率)
- ROA在报告期内呈现显著上升趋势。在2020年,ROA相对较低,但在2021年开始快速提升,并在2022年和2023年达到更高的水平。ROA在2024年和2025年继续保持在较高水平,并略有波动。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强,资产运营效率显著提高。ROA的增长与净利润的增长趋势相符,进一步证实了公司盈利能力的改善。
综合来看,数据显示公司在过去几年内实现了盈利能力的显著改善,同时保持了稳定的资产增长。ROA的持续提升表明公司在资产运营方面表现出色。虽然净利润在近期略有波动,但整体趋势仍然积极向上。