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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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利润率(摘要)

TJX Cos. Inc.、利润率(季度数据)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).


以下是对财务数据的分析报告。

毛利率比率
毛利率比率呈现出明显的上升趋势。从2020年5月2日的25.04%开始,经历了一个相对平稳的时期,随后在2021年开始加速增长,至2024年11月2日达到30.6%。在2025年2月1日略有回落至30.48%,但随后在2025年5月3日和8月2日继续上升,最终在2025年11月1日达到30.85%。整体而言,毛利率比率在观察期内显著提高,表明成本控制或定价策略的有效性可能有所改善。
营业利润率
营业利润率的变化趋势较为复杂。在2020年,该比率从5.86%大幅下降至1.81%。2021年则出现强劲反弹,从1.81%增至9.55%。此后,营业利润率持续增长,并在2024年11月2日达到11.07%的峰值。2025年,该比率略有波动,在2025年2月1日达到11.18%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到11.31%。总体而言,营业利润率在经历了初期下降后,呈现出显著的上升趋势,表明运营效率和盈利能力的提升。
净利率比率
净利率比率与营业利润率的趋势相似,但幅度更大。从2020年5月2日的4.57%开始,净利率比率在2021年之前表现不佳,最低点为2021年1月30日的0.28%。随后,净利率比率迅速增长,并在2024年11月2日达到8.63%的高点。2025年,该比率继续小幅增长,最终在2025年11月1日达到8.68%。净利率比率的显著提升表明公司在控制成本、提高运营效率以及优化财务结构方面取得了显著成效。
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益比率回报率(ROE)波动较大。2020年,ROE从35.54%大幅下降至13.47%。2021年出现显著反弹,从13.47%增至41.4%。此后,ROE持续增长,并在2022年1月29日达到54.69%的峰值。2022年之后,ROE有所回落,但仍保持在相对较高的水平。在2025年11月1日,ROE为54.7%,表明公司利用股东权益创造利润的能力较强,但近期的波动值得关注。
资产收益率 (ROA)
资产收益率(ROA)呈现出持续上升的趋势。从2020年5月2日的6.63%开始,ROA在2021年之前表现平稳。随后,ROA开始加速增长,并在2024年11月2日达到15.01%的高点。2025年,ROA略有波动,在2025年2月1日达到15.32%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到14.55%。整体而言,ROA的持续增长表明公司有效地利用其资产创造利润。

总体而言,数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势,表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著进展。ROE和ROA的提升则表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面表现出色。尽管部分比率在后期出现小幅波动,但整体趋势仍然积极。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

TJX Cos. Inc.、毛利率比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
总收入(亏损)
净销售额
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 计算
毛利率比率 = 100 × (总收入(亏损)Q3 2026 + 总收入(亏损)Q2 2026 + 总收入(亏损)Q1 2026 + 总收入(亏损)Q4 2025) ÷ (净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026 + 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

总收入(亏损)
数据显示,总收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现亏损,随后在2020年8月1日大幅增长。此后,总收入保持增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初出现下降,但随后又恢复增长,并在2024年2月3日达到较高水平。2024年5月4日之后,总收入出现明显下降,并在2025年11月1日趋于稳定。整体而言,总收入呈现周期性变化,受季节性因素或宏观经济环境影响的可能性较高。
净销售额
净销售额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。虽然期间内存在季度波动,但整体增长趋势较为明显。2022年和2023年的增长速度相对较快,表明销售策略或市场需求可能发生了积极变化。2025年5月3日和2025年8月2日的数据显示,增长速度有所放缓,但仍保持正向增长。
毛利率比率
毛利率比率在整个期间内保持相对稳定,并在2020年至2025年期间呈现上升趋势。从2020年5月2日的25.04%上升到2025年11月1日的30.85%。毛利率比率的持续提升表明成本控制有效,或者产品/服务的定价策略有所优化。2021年5月1日开始,毛利率比率的增长速度加快,可能与规模经济效应或产品组合的变化有关。2024年和2025年的数据表明,毛利率比率的增长速度趋于平稳,但仍保持在较高水平。

综合来看,数据显示该公司在净销售额方面表现出强劲的增长势头,同时毛利率比率的提升也表明盈利能力不断增强。总收入(亏损)的波动性需要进一步分析,以确定其背后的驱动因素。未来的财务分析应关注这些趋势的持续性,以及可能影响公司业绩的潜在风险和机遇。


营业利润率

TJX Cos. Inc.、营业利润率、计算(季度数据)

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2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入(亏损)
净销售额
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 计算
营业利润率 = 100 × (营业收入(亏损)Q3 2026 + 营业收入(亏损)Q2 2026 + 营业收入(亏损)Q1 2026 + 营业收入(亏损)Q4 2025) ÷ (净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026 + 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

营业收入(亏损)
数据显示,营业收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现大幅亏损,随后在2020年8月1日有所改善,并在2020年10月31日转为盈利。此后,营业收入(亏损)呈现出整体增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初略有下降,但随后又恢复增长,并在2023年达到更高水平。2024年和2025年,该指标继续保持增长态势,但增速有所放缓。整体而言,该指标从最初的亏损状态转变为持续盈利,并呈现出长期增长的趋势。
净销售额
净销售额在整个期间内表现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。增长速度在不同时期有所差异,例如2020年8月1日至2020年10月31日期间增长迅速,而2022年4月30日至2022年7月30日期间增长相对平缓。尽管存在季度性波动,但整体趋势表明销售额持续扩大。2024年和2025年的数据表明,净销售额的增长仍在继续,但增速略有减缓。
营业利润率
营业利润率在所观察的期间内呈现出显著的上升趋势。从2020年5月2日的5.86%开始,利润率经历了波动,但在2021年5月1日之后开始持续提高。2021年5月1日至2025年11月1日期间,营业利润率从7.05%逐步增长至11.31%。这种增长表明企业在控制成本和提高运营效率方面取得了成功。虽然在某些季度存在小幅波动,但整体趋势表明盈利能力不断增强。2024年和2025年的数据表明,营业利润率的增长仍在继续,并接近一个相对稳定的高水平。

总体而言,数据显示企业在财务表现方面取得了显著的进步。从最初的亏损状态转变为持续盈利,净销售额持续增长,营业利润率不断提高,这些都表明企业运营状况良好,并具有良好的发展前景。需要注意的是,虽然整体趋势积极,但仍需关注季度性波动,并持续优化运营策略以维持增长势头。


净利率比率

TJX Cos. Inc.、净利率比、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损)
净销售额
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 计算
净利率比率 = 100 × (净利润(亏损)Q3 2026 + 净利润(亏损)Q2 2026 + 净利润(亏损)Q1 2026 + 净利润(亏损)Q4 2025) ÷ (净销售额Q3 2026 + 净销售额Q2 2026 + 净销售额Q1 2026 + 净销售额Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年初略有下降,但随后在2022年10月29日再次达到1063百万。2023年,净利润呈现稳定增长趋势,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现小幅下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日持续增长,最终在2024年11月2日达到1297百万。2025年2月1日略有回落,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的上升趋势,尤其是在2020年末至2025年末期间。
净销售额
净销售额在2020年8月1日出现显著增长,从2020年5月2日的4409百万增加到6668百万。此后,净销售额持续增长,并在2021年7月31日达到12077百万。2021年10月30日略有增长至12532百万。2022年1月29日达到13854百万的高点,随后在2022年4月30日下降至11406百万。2022年7月30日和2022年10月29日呈现增长趋势,分别为12166百万和14520百万。2023年,净销售额继续增长,并在2023年10月28日达到16411百万。2024年2月3日出现大幅下降至12479百万,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日迅速反弹,并在2024年11月2日达到16350百万。2025年2月1日略有下降,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到15117百万。整体来看,净销售额呈现出波动上升的趋势,尤其是在2023年和2024年期间。
净利率比率
净利率比率在2020年波动较大,从5月2日的4.57%下降至8月1日的2.11%,随后在10月31日回升至2.24%。2021年,净利率比率显著提高,从1月30日的0.28%增长至5月1日的4%,并在2021年10月30日达到5.85%。2022年,净利率比率持续增长,并在2022年10月29日达到6.9%。2023年,净利率比率继续保持增长趋势,并在2023年10月28日达到7.85%。2024年,净利率比率进一步提高,并在2024年11月2日达到8.63%。2025年,净利率比率继续增长,并在2025年11月1日达到8.68%。总体而言,净利率比率呈现出持续上升的趋势,表明盈利能力不断增强。

综合来看,数据显示该公司在所观察的期间内,净利润和净销售额均呈现增长趋势,同时净利率比率也持续提高。这表明该公司在提升盈利能力和扩大市场份额方面表现良好。需要注意的是,2024年2月的数据出现了一次显著的下降,可能需要进一步分析以确定其原因。


股东权益比率回报率 (ROE)

TJX Cos. Inc.、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损)
股东权益
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 计算
ROE = 100 × (净利润(亏损)Q3 2026 + 净利润(亏损)Q2 2026 + 净利润(亏损)Q1 2026 + 净利润(亏损)Q4 2025) ÷ 股东权益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年1月29日略有下降至940百万,但随后在2022年全年保持相对稳定,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日有所回升。2024年11月2日的数据显示为1297百万,2025年5月3日达到1398百万,随后在2025年8月2日略有下降,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的增长趋势,尽管期间存在一些波动。
股东权益
股东权益在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4739百万,逐步增长至2025年11月1日的9359百万。增长速度在不同时期有所差异,但整体趋势较为稳定。2020年5月至2021年1月期间增长较快,随后增长速度放缓,但在2023年及2024年再次加速。这种增长可能反映了公司盈利能力的提升和资本积累。
ROE
ROE(净资产收益率)在不同时期波动较大。2020年5月2日的ROE为35.54%,随后在2020年8月1日下降至15.26%,并在2021年1月30日降至1.55%的低点。此后,ROE迅速回升,并在2021年7月31日达到39.21%。2021年10月30日达到41.4%,并在2022年1月29日达到54.69%的高点。ROE在2022年和2023年保持在50%至62%之间,并在2024年和2025年略有下降,但始终保持在相对较高的水平。ROE的波动与净利润的波动密切相关,同时也受到股东权益变动的影响。整体而言,ROE表现出较强的盈利能力。
综合分析
数据显示,净利润和股东权益均呈现出增长趋势,ROE也保持在相对较高的水平。净利润的增长是推动股东权益增长的主要动力,而ROE的持续提升则表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。虽然期间存在一些波动,但整体趋势表明公司财务状况良好,盈利能力强劲。需要注意的是,ROE的波动可能需要进一步分析,以确定其背后的具体原因。

资产收益率 (ROA)

TJX Cos. Inc.、 ROA、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损)
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 计算
ROA = 100 × (净利润(亏损)Q3 2026 + 净利润(亏损)Q2 2026 + 净利润(亏损)Q1 2026 + 净利润(亏损)Q4 2025) ÷ 总资产
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对相关财务数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,净利润(亏损)经历了显著的波动。在2020年,最初呈现亏损状态,随后逐步转为盈利,并在2021年显著增长。此后,净利润保持在较高水平,并在2023年和2024年进一步提升,达到峰值。2024年末和2025年初,净利润略有回落,但整体仍维持在较高水平。整体趋势表明,盈利能力在过去几年内持续改善。
总资产
总资产在报告期内呈现增长趋势,但增长速度相对平稳。在2020年期间,总资产有所增加。2021年略有下降,随后在2022年和2023年继续增长。2024年和2025年,总资产的增长速度有所加快。总资产的稳定增长表明公司规模的扩张。
ROA (资产回报率)
ROA在报告期内呈现显著上升趋势。在2020年,ROA相对较低,但在2021年开始快速提升,并在2022年和2023年达到更高的水平。ROA在2024年和2025年继续保持在较高水平,并略有波动。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强,资产运营效率显著提高。ROA的增长与净利润的增长趋势相符,进一步证实了公司盈利能力的改善。

综合来看,数据显示公司在过去几年内实现了盈利能力的显著改善,同时保持了稳定的资产增长。ROA的持续提升表明公司在资产运营方面表现出色。虽然净利润在近期略有波动,但整体趋势仍然积极向上。