获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的上升趋势。从2020年5月2日的25.04%开始,经历了一个相对平稳的时期,随后在2021年开始加速增长,至2024年11月2日达到30.6%。在2025年2月1日略有回落至30.48%,但随后在2025年5月3日和8月2日继续上升,最终在2025年11月1日达到30.85%。整体而言,毛利率比率在观察期内显著提高,表明成本控制或定价策略的有效性可能有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势较为复杂。在2020年,该比率从5.86%大幅下降至1.81%。2021年则出现强劲反弹,从1.81%增至9.55%。此后,营业利润率持续增长,并在2024年11月2日达到11.07%的峰值。2025年,该比率略有波动,在2025年2月1日达到11.18%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到11.31%。总体而言,营业利润率在经历了初期下降后,呈现出显著的上升趋势,表明运营效率和盈利能力的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似,但幅度更大。从2020年5月2日的4.57%开始,净利率比率在2021年之前表现不佳,最低点为2021年1月30日的0.28%。随后,净利率比率迅速增长,并在2024年11月2日达到8.63%的高点。2025年,该比率继续小幅增长,最终在2025年11月1日达到8.68%。净利率比率的显著提升表明公司在控制成本、提高运营效率以及优化财务结构方面取得了显著成效。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率(ROE)波动较大。2020年,ROE从35.54%大幅下降至13.47%。2021年出现显著反弹,从13.47%增至41.4%。此后,ROE持续增长,并在2022年1月29日达到54.69%的峰值。2022年之后,ROE有所回落,但仍保持在相对较高的水平。在2025年11月1日,ROE为54.7%,表明公司利用股东权益创造利润的能力较强,但近期的波动值得关注。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率(ROA)呈现出持续上升的趋势。从2020年5月2日的6.63%开始,ROA在2021年之前表现平稳。随后,ROA开始加速增长,并在2024年11月2日达到15.01%的高点。2025年,ROA略有波动,在2025年2月1日达到15.32%,随后在2025年5月3日和8月2日略有下降,最终在2025年11月1日达到14.55%。整体而言,ROA的持续增长表明公司有效地利用其资产创造利润。
总体而言,数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势,表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著进展。ROE和ROA的提升则表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面表现出色。尽管部分比率在后期出现小幅波动,但整体趋势仍然积极。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入(亏损) | 4,927) | 4,425) | 3,865) | 4,979) | 4,441) | 4,088) | 3,740) | 4,883) | 4,126) | 3,848) | 3,409) | 3,789) | 3,544) | 3,271) | 3,183) | 3,760) | 3,696) | 3,549) | 2,831) | 3,061) | 3,055) | 1,493) | (6) | |||||||
| 净销售额 | 15,117) | 14,401) | 13,111) | 16,350) | 14,063) | 13,468) | 12,479) | 16,411) | 13,265) | 12,758) | 11,783) | 14,520) | 12,166) | 11,843) | 11,406) | 13,854) | 12,532) | 12,077) | 10,087) | 10,943) | 10,117) | 6,668) | 4,409) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 30.85% | 30.57% | 30.48% | 30.60% | 30.40% | 30.27% | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 50.29% | 50.05% | 49.61% | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.36% | 33.35% | 33.34% | 33.42% | 33.50% | 33.60% | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.59% | 33.46% | 33.36% | 33.32% | 33.21% | 33.21% | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (总收入(亏损)Q3 2026
+ 总收入(亏损)Q2 2026
+ 总收入(亏损)Q1 2026
+ 总收入(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (4,927 + 4,425 + 3,865 + 4,979)
÷ (15,117 + 14,401 + 13,111 + 16,350)
= 30.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总收入(亏损)
- 数据显示,总收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现亏损,随后在2020年8月1日大幅增长。此后,总收入保持增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初出现下降,但随后又恢复增长,并在2024年2月3日达到较高水平。2024年5月4日之后,总收入出现明显下降,并在2025年11月1日趋于稳定。整体而言,总收入呈现周期性变化,受季节性因素或宏观经济环境影响的可能性较高。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。虽然期间内存在季度波动,但整体增长趋势较为明显。2022年和2023年的增长速度相对较快,表明销售策略或市场需求可能发生了积极变化。2025年5月3日和2025年8月2日的数据显示,增长速度有所放缓,但仍保持正向增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持相对稳定,并在2020年至2025年期间呈现上升趋势。从2020年5月2日的25.04%上升到2025年11月1日的30.85%。毛利率比率的持续提升表明成本控制有效,或者产品/服务的定价策略有所优化。2021年5月1日开始,毛利率比率的增长速度加快,可能与规模经济效应或产品组合的变化有关。2024年和2025年的数据表明,毛利率比率的增长速度趋于平稳,但仍保持在较高水平。
综合来看,数据显示该公司在净销售额方面表现出强劲的增长势头,同时毛利率比率的提升也表明盈利能力不断增强。总收入(亏损)的波动性需要进一步分析,以确定其背后的驱动因素。未来的财务分析应关注这些趋势的持续性,以及可能影响公司业绩的潜在风险和机遇。
营业利润率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 1,888) | 1,620) | 1,316) | 1,847) | 1,693) | 1,422) | 1,340) | 1,789) | 1,548) | 1,289) | 1,171) | 1,316) | 1,359) | 1,097) | 1,089) | 1,264) | 1,400) | 1,325) | 766) | 868) | 1,069) | (35) | (1,319) | |||||||
| 净销售额 | 15,117) | 14,401) | 13,111) | 16,350) | 14,063) | 13,468) | 12,479) | 16,411) | 13,265) | 12,758) | 11,783) | 14,520) | 12,166) | 11,843) | 11,406) | 13,854) | 12,532) | 12,077) | 10,087) | 10,943) | 10,117) | 6,668) | 4,409) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 11.31% | 11.18% | 11.02% | 11.18% | 11.07% | 10.96% | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 11.16% | 11.02% | 11.37% | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 12.96% | 13.09% | 13.24% | 13.49% | 13.70% | 13.91% | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.19% | 12.35% | 12.38% | 12.51% | 12.33% | 12.48% | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入(亏损)Q3 2026
+ 营业收入(亏损)Q2 2026
+ 营业收入(亏损)Q1 2026
+ 营业收入(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (1,888 + 1,620 + 1,316 + 1,847)
÷ (15,117 + 14,401 + 13,111 + 16,350)
= 11.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入(亏损)
- 数据显示,营业收入(亏损)在早期阶段经历了显著波动。2020年5月2日出现大幅亏损,随后在2020年8月1日有所改善,并在2020年10月31日转为盈利。此后,营业收入(亏损)呈现出整体增长趋势,并在2021年7月31日达到一个峰值。2022年初略有下降,但随后又恢复增长,并在2023年达到更高水平。2024年和2025年,该指标继续保持增长态势,但增速有所放缓。整体而言,该指标从最初的亏损状态转变为持续盈利,并呈现出长期增长的趋势。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内表现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4409百万到2025年11月1日的15117百万,净销售额显著增加。增长速度在不同时期有所差异,例如2020年8月1日至2020年10月31日期间增长迅速,而2022年4月30日至2022年7月30日期间增长相对平缓。尽管存在季度性波动,但整体趋势表明销售额持续扩大。2024年和2025年的数据表明,净销售额的增长仍在继续,但增速略有减缓。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内呈现出显著的上升趋势。从2020年5月2日的5.86%开始,利润率经历了波动,但在2021年5月1日之后开始持续提高。2021年5月1日至2025年11月1日期间,营业利润率从7.05%逐步增长至11.31%。这种增长表明企业在控制成本和提高运营效率方面取得了成功。虽然在某些季度存在小幅波动,但整体趋势表明盈利能力不断增强。2024年和2025年的数据表明,营业利润率的增长仍在继续,并接近一个相对稳定的高水平。
总体而言,数据显示企业在财务表现方面取得了显著的进步。从最初的亏损状态转变为持续盈利,净销售额持续增长,营业利润率不断提高,这些都表明企业运营状况良好,并具有良好的发展前景。需要注意的是,虽然整体趋势积极,但仍需关注季度性波动,并持续优化运营策略以维持增长势头。
净利率比率
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | 1,442) | 1,243) | 1,036) | 1,398) | 1,297) | 1,099) | 1,070) | 1,403) | 1,191) | 989) | 891) | 1,038) | 1,063) | 809) | 587) | 940) | 1,023) | 786) | 534) | 326) | 867) | (214) | (887) | |||||||
| 净销售额 | 15,117) | 14,401) | 13,111) | 16,350) | 14,063) | 13,468) | 12,479) | 16,411) | 13,265) | 12,758) | 11,783) | 14,520) | 12,166) | 11,843) | 11,406) | 13,854) | 12,532) | 12,077) | 10,087) | 10,943) | 10,117) | 6,668) | 4,409) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.68% | 8.59% | 8.47% | 8.63% | 8.63% | 8.56% | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 10.83% | 11.06% | 10.54% | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 8.77% | 8.86% | 8.98% | 9.28% | 9.45% | 9.71% | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.05% | 8.20% | 8.22% | 8.31% | 8.19% | 8.25% | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ (净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025)
= 100 × (1,442 + 1,243 + 1,036 + 1,398)
÷ (15,117 + 14,401 + 13,111 + 16,350)
= 8.68%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年初略有下降,但随后在2022年10月29日再次达到1063百万。2023年,净利润呈现稳定增长趋势,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现小幅下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日持续增长,最终在2024年11月2日达到1297百万。2025年2月1日略有回落,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的上升趋势,尤其是在2020年末至2025年末期间。
- 净销售额
- 净销售额在2020年8月1日出现显著增长,从2020年5月2日的4409百万增加到6668百万。此后,净销售额持续增长,并在2021年7月31日达到12077百万。2021年10月30日略有增长至12532百万。2022年1月29日达到13854百万的高点,随后在2022年4月30日下降至11406百万。2022年7月30日和2022年10月29日呈现增长趋势,分别为12166百万和14520百万。2023年,净销售额继续增长,并在2023年10月28日达到16411百万。2024年2月3日出现大幅下降至12479百万,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日迅速反弹,并在2024年11月2日达到16350百万。2025年2月1日略有下降,但随后在2025年5月3日和2025年8月2日继续增长,并在2025年11月1日达到15117百万。整体来看,净销售额呈现出波动上升的趋势,尤其是在2023年和2024年期间。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年波动较大,从5月2日的4.57%下降至8月1日的2.11%,随后在10月31日回升至2.24%。2021年,净利率比率显著提高,从1月30日的0.28%增长至5月1日的4%,并在2021年10月30日达到5.85%。2022年,净利率比率持续增长,并在2022年10月29日达到6.9%。2023年,净利率比率继续保持增长趋势,并在2023年10月28日达到7.85%。2024年,净利率比率进一步提高,并在2024年11月2日达到8.63%。2025年,净利率比率继续增长,并在2025年11月1日达到8.68%。总体而言,净利率比率呈现出持续上升的趋势,表明盈利能力不断增强。
综合来看,数据显示该公司在所观察的期间内,净利润和净销售额均呈现增长趋势,同时净利率比率也持续提高。这表明该公司在提升盈利能力和扩大市场份额方面表现良好。需要注意的是,2024年2月的数据出现了一次显著的下降,可能需要进一步分析以确定其原因。
股东权益比率回报率 (ROE)
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | 1,442) | 1,243) | 1,036) | 1,398) | 1,297) | 1,099) | 1,070) | 1,403) | 1,191) | 989) | 891) | 1,038) | 1,063) | 809) | 587) | 940) | 1,023) | 786) | 534) | 326) | 867) | (214) | (887) | |||||||
| 股东权益 | 9,359) | 8,866) | 8,503) | 8,393) | 8,173) | 7,782) | 7,502) | 7,302) | 6,833) | 6,608) | 6,422) | 6,364) | 5,665) | 5,397) | 5,595) | 6,003) | 6,445) | 6,406) | 6,139) | 5,833) | 5,567) | 4,661) | 4,739) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 54.70% | 56.10% | 56.80% | 57.95% | 59.57% | 61.21% | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 18.89% | 20.69% | 21.16% | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 120.35% | 137.17% | 184.02% | 222.98% | 252.51% | 334.21% | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
ROE = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (1,442 + 1,243 + 1,036 + 1,398)
÷ 9,359 = 54.70%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润在2020年经历了一个显著的波动,从5月2日的亏损-887百万,到10月31日转为盈利867百万。此后,净利润持续增长,并在2021年10月30日达到1023百万的高点。2022年1月29日略有下降至940百万,但随后在2022年全年保持相对稳定,并在2023年10月28日达到1191百万。2024年2月3日出现下降,但随后在2024年5月4日和2024年8月3日有所回升。2024年11月2日的数据显示为1297百万,2025年5月3日达到1398百万,随后在2025年8月2日略有下降,并在2025年11月1日达到1442百万。总体而言,净利润呈现出明显的增长趋势,尽管期间存在一些波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2020年5月2日的4739百万,逐步增长至2025年11月1日的9359百万。增长速度在不同时期有所差异,但整体趋势较为稳定。2020年5月至2021年1月期间增长较快,随后增长速度放缓,但在2023年及2024年再次加速。这种增长可能反映了公司盈利能力的提升和资本积累。
- ROE
- ROE(净资产收益率)在不同时期波动较大。2020年5月2日的ROE为35.54%,随后在2020年8月1日下降至15.26%,并在2021年1月30日降至1.55%的低点。此后,ROE迅速回升,并在2021年7月31日达到39.21%。2021年10月30日达到41.4%,并在2022年1月29日达到54.69%的高点。ROE在2022年和2023年保持在50%至62%之间,并在2024年和2025年略有下降,但始终保持在相对较高的水平。ROE的波动与净利润的波动密切相关,同时也受到股东权益变动的影响。整体而言,ROE表现出较强的盈利能力。
- 综合分析
- 数据显示,净利润和股东权益均呈现出增长趋势,ROE也保持在相对较高的水平。净利润的增长是推动股东权益增长的主要动力,而ROE的持续提升则表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。虽然期间存在一些波动,但整体趋势表明公司财务状况良好,盈利能力强劲。需要注意的是,ROE的波动可能需要进一步分析,以确定其背后的具体原因。
资产收益率 (ROA)
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | 1,442) | 1,243) | 1,036) | 1,398) | 1,297) | 1,099) | 1,070) | 1,403) | 1,191) | 989) | 891) | 1,038) | 1,063) | 809) | 587) | 940) | 1,023) | 786) | 534) | 326) | 867) | (214) | (887) | |||||||
| 总资产 | 35,188) | 32,885) | 31,858) | 31,749) | 32,436) | 30,555) | 29,679) | 29,747) | 30,351) | 28,922) | 28,681) | 28,349) | 28,428) | 27,091) | 27,710) | 28,461) | 30,071) | 28,783) | 30,301) | 30,814) | 31,566) | 26,568) | 25,415) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.55% | 15.13% | 15.16% | 15.32% | 15.01% | 15.59% | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 9.49% | 10.51% | 10.35% | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.72% | 14.62% | 14.76% | 15.40% | 15.02% | 15.25% | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.68% | 14.71% | 15.08% | 16.14% | 15.32% | 15.42% | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
ROA = 100
× (净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026
+ 净利润(亏损)Q4 2025)
÷ 总资产
= 100 × (1,442 + 1,243 + 1,036 + 1,398)
÷ 35,188 = 14.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润(亏损)经历了显著的波动。在2020年,最初呈现亏损状态,随后逐步转为盈利,并在2021年显著增长。此后,净利润保持在较高水平,并在2023年和2024年进一步提升,达到峰值。2024年末和2025年初,净利润略有回落,但整体仍维持在较高水平。整体趋势表明,盈利能力在过去几年内持续改善。
- 总资产
- 总资产在报告期内呈现增长趋势,但增长速度相对平稳。在2020年期间,总资产有所增加。2021年略有下降,随后在2022年和2023年继续增长。2024年和2025年,总资产的增长速度有所加快。总资产的稳定增长表明公司规模的扩张。
- ROA (资产回报率)
- ROA在报告期内呈现显著上升趋势。在2020年,ROA相对较低,但在2021年开始快速提升,并在2022年和2023年达到更高的水平。ROA在2024年和2025年继续保持在较高水平,并略有波动。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强,资产运营效率显著提高。ROA的增长与净利润的增长趋势相符,进一步证实了公司盈利能力的改善。
综合来看,数据显示公司在过去几年内实现了盈利能力的显著改善,同时保持了稳定的资产增长。ROA的持续提升表明公司在资产运营方面表现出色。虽然净利润在近期略有波动,但整体趋势仍然积极向上。