获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
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利润率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年5月1日的27.61%开始,经历初期波动后,在2023年10月28日达到28.99%。此后,毛利率比率持续攀升,至2024年11月2日达到30.6%,并在2025年11月1日达到30.85%,最终在2026年1月31日略微回落至30.96%。整体而言,毛利率比率表现出稳步增长的态势,表明成本控制或定价策略可能有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率同样呈现出显著的上升趋势。从2021年5月1日的7.05%起,营业利润率逐期增加,并在2024年11月2日达到11.18%。尽管在2025年2月1日略有下降至11.02%,但随后又回升至2025年11月1日的11.31%,最终在2026年1月31日达到11.89%。这一增长趋势表明运营效率的提升或销售额的增长。
- 净利率比率
- 净利率比率也显示出持续增长的趋势。从2021年5月1日的4%开始,净利率比率逐步提高,至2026年1月31日达到9.1%。这种增长表明企业在控制成本和提高盈利能力方面取得了成功。值得注意的是,净利率比率的增长速度略低于毛利率比率和营业利润率,可能暗示着其他费用(如利息支出或税收)的影响。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率(ROE)在观察期内经历了显著的波动和整体增长。从2021年5月1日的24.63%开始,ROE迅速上升至2022年1月29日的54.69%,随后在2022年10月29日回落至60.02%。此后,ROE保持在相对较高的水平,并在2024年2月3日达到61.27%。虽然在2025年8月2日略有下降至56.8%,但最终在2026年1月31日回升至54.7%。ROE的波动可能与盈利能力的变化和股东权益的调整有关。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率(ROA)也呈现出上升趋势,但波动性相对较小。从2021年5月1日的4.99%开始,ROA逐步提高,至2024年2月3日达到15.04%。尽管在2024年8月3日略有下降至15.01%,但随后又回升至2025年11月1日的15.13%,最终在2026年1月31日达到14.55%。ROA的增长表明企业更有效地利用其资产来产生利润。
总体而言,所提供的数据表明,在观察期内,各项盈利能力指标均呈现出积极的增长趋势。这可能反映了企业在运营效率、成本控制和定价策略方面的成功。然而,需要注意的是,ROE的波动性相对较大,可能需要进一步分析以确定其根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (总收入(亏损)Q4 2026
+ 总收入(亏损)Q3 2026
+ 总收入(亏损)Q2 2026
+ 总收入(亏损)Q1 2026)
÷ (净销售额Q4 2026
+ 净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总收入(亏损)
- 数据显示,总收入(亏损)在2021年5月1日至2021年7月31日期间显著增长,随后在2021年10月30日达到一个峰值。2022年初略有下降,但在2022年7月30日和2022年10月29日再次回升。2023年呈现波动性增长,并在2023年10月28日达到较高水平。2024年2月3日出现明显下降,随后在2024年8月3日达到较高水平,并在2024年11月2日略有回落。2025年继续呈现增长趋势,并在2025年11月1日达到较高水平。2026年1月31日的数据显示,该指标继续保持增长态势。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年5月1日的10087百万到2026年1月31日的17743百万,增长显著。虽然期间内存在季度波动,但整体趋势是向上的。2022年4月30日出现一个相对明显的下降,但随后迅速恢复增长。2023年和2024年的增长速度有所加快,表明销售额的扩张。2025年和2026年延续了这一增长势头。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内总体上呈现上升趋势。从2021年5月1日的27.61%逐渐增加到2026年1月31日的30.96%。虽然期间内存在小幅波动,但整体趋势表明盈利能力的提升。2023年和2024年毛利率比率的增长速度加快,表明成本控制或定价策略的有效性。2025年和2026年延续了这一增长趋势,并达到最高水平。
总体而言,数据显示该实体在所观察的期间内实现了收入和盈利能力的持续增长。净销售额的增长是主要的驱动因素,而毛利率比率的提升则表明运营效率的提高。需要注意的是,数据中存在季度波动,这可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。
营业利润率
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入(亏损)Q4 2026
+ 营业收入(亏损)Q3 2026
+ 营业收入(亏损)Q2 2026
+ 营业收入(亏损)Q1 2026)
÷ (净销售额Q4 2026
+ 净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入(亏损)
- 数据显示,营业收入(亏损)在观察期间呈现出显著的波动性。从2021年5月1日到2021年7月31日,该项目数值大幅增长,随后在2021年10月30日达到峰值。之后,数值有所下降,并在2022年经历了一系列起伏。2023年,该项目数值再次呈现增长趋势,并在2023年10月28日达到较高水平。2024年和2025年,该项目数值继续波动,并在2025年11月1日达到最高点。2026年1月31日,该项目数值出现回落。总体而言,该项目数值呈现出周期性变化,且增长趋势较为明显。
- 净销售额
- 净销售额在整个观察期间内总体呈现增长趋势。从2021年5月1日到2022年1月29日,净销售额持续增长。2022年4月30日出现下降,但随后在2022年7月30日和2022年10月29日有所恢复。2023年,净销售额继续增长,并在2023年10月28日达到较高水平。2024年和2025年,净销售额继续呈现增长态势,并在2025年11月1日达到峰值。2026年1月31日,净销售额略有下降。尽管存在短期波动,但整体趋势表明净销售额持续增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内呈现出稳定上升的趋势。从2021年5月1日的7.05%到2026年1月31日的11.89%,营业利润率持续提高。虽然在某些时期内存在小幅波动,但总体趋势表明盈利能力不断增强。2024年和2025年,营业利润率的增长速度有所加快,表明运营效率和成本控制方面可能取得了积极进展。该指标的持续提升,反映了企业在经营管理方面的积极表现。
综合来看,数据显示企业在净销售额和营业利润率方面均表现出积极的增长趋势。营业收入(亏损)的波动性需要进一步分析,以确定其背后的驱动因素。营业利润率的持续提升表明企业盈利能力不断增强,运营效率不断提高。这些趋势表明企业在市场中具有较强的竞争力和发展潜力。
净利率比率
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润(亏损)Q4 2026
+ 净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026)
÷ (净销售额Q4 2026
+ 净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润(亏损)在观察期间呈现出整体上升的趋势。从2021年5月1日的534百万到2025年11月1日的1773百万,净利润显著增长。虽然期间存在季度波动,例如2024年2月3日出现回落至1036百万,但整体趋势保持积极。2025年11月1日的数值为最高点,表明该时期盈利能力达到峰值。后续的2026年1月31日略有下降,但仍处于较高水平。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现出增长趋势,但波动性相对较大。从2021年5月1日的10087百万到2025年11月1日的17743百万,销售额显著增加。2022年1月29日和2023年1月28日的数据显示出明显的季节性或周期性模式,销售额在这些时期有所下降。2024年2月3日的数据也显示出类似的下降趋势。然而,在其他季度,销售额持续增长,尤其是在2024年8月3日和2025年11月1日,达到观察期内的最高值。
- 净利率比率
- 净利率比率在整个观察期间内持续提高。从2021年5月1日的4%逐步上升至2025年11月1日的9.1%。这种增长表明,公司在将销售额转化为利润方面的效率不断提高。虽然增长速度在不同季度有所差异,但整体趋势是积极的。2024年11月2日的数据略有下降,但仍保持在较高水平。净利率比率的持续提升,可能得益于成本控制、定价策略或产品组合的优化。
总体而言,数据显示公司在观察期间表现出强劲的财务表现。净利润和净销售额均呈现增长趋势,同时净利率比率的提高表明盈利能力不断增强。虽然存在季度波动,但整体趋势积极向上。需要注意的是,2022年和2024年初的销售额下降可能需要进一步分析,以确定其根本原因和潜在影响。
股东权益比率回报率 (ROE)
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
ROE = 100
× (净利润(亏损)Q4 2026
+ 净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润(亏损)在观察期内呈现显著的波动增长趋势。从2021年5月1日的534百万到2025年11月1日的1773百万,整体呈现上升态势。期间,2022年1月29日出现相对较低的数值940百万,随后迅速反弹。2024年11月2日和2025年2月1日的数据显示,净利润增长速度有所放缓,但仍保持在较高水平。2025年5月3日和8月2日的数据进一步提升,表明盈利能力持续增强。然而,2025年11月1日的数据达到峰值,随后在2026年1月31日略有回落,但仍远高于早期水平。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长,从2021年5月1日的6139百万增加到2026年1月31日的10190百万。增长并非完全线性,期间存在小幅波动,但总体趋势是积极向上的。2022年1月29日股东权益出现小幅下降,但随后迅速恢复增长。增长速度在不同时期有所差异,但整体保持稳定。2025年5月3日到2026年1月31日期间,股东权益增长速度有所加快。
- ROE
- ROE(净资产收益率)在观察期内经历了显著的变化。从2021年5月1日的24.63%大幅提升至2022年1月29日的54.69%,随后在2022年4月30日达到59.63%的峰值。此后,ROE有所回落,但始终保持在较高水平。2023年期间,ROE在54.97%到62.02%之间波动。2024年和2025年,ROE呈现逐渐下降的趋势,从2024年2月3日的61.27%下降到2026年1月31日的53.92%。尽管ROE有所下降,但整体仍处于相对健康的水平。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关。
- 综合分析
- 整体来看,数据显示公司在观察期内实现了盈利能力的显著提升,净利润持续增长。股东权益的稳定增长为公司的发展提供了坚实的基础。ROE的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响,但整体保持在较高水平。净利润的增长速度在后期有所放缓,ROE也呈现下降趋势,可能需要进一步分析以确定潜在原因。需要注意的是,数据中存在缺失值,可能影响分析的准确性。建议对缺失数据进行补充,并进行更深入的分析,以全面了解公司的财务状况。
资产收益率 (ROA)
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-11-01), 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
ROA = 100
× (净利润(亏损)Q4 2026
+ 净利润(亏损)Q3 2026
+ 净利润(亏损)Q2 2026
+ 净利润(亏损)Q1 2026)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润(亏损)
- 数据显示,净利润(亏损)呈现出显著的增长趋势。从2021年5月1日的534百万到2025年11月1日的1773百万,净利润持续攀升。虽然在2024年11月2日略有回落至1036百万,但随后在2025年5月3日再次反弹至1442百万,并在2025年11月1日达到峰值。这种波动可能与季节性因素或特定业务活动有关。总体而言,净利润的增长表明盈利能力的持续改善。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势,但增速相对稳定。从2021年5月1日的30301百万到2026年1月31日的35767百万,总资产稳步增加。虽然期间存在小幅波动,但整体趋势向上。资产的增长可能反映了业务扩张、投资增加或收购活动。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率(ROA)在整个期间内表现出显著的提升。从2021年5月1日的4.99%上升到2026年1月31日的15.36%。ROA的持续增长表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA的提升与净利润的增长和总资产的稳定增长相辅相成,共同反映了公司运营效率的提高。在2023年10月28日达到13.77%的峰值后,略有下降,但在2024年2月3日又回升至15.04%,随后继续增长。这种波动可能与特定资产的利用效率或盈利能力的变化有关。
综合来看,数据显示公司在观察期内表现出强劲的财务表现。净利润和总资产均呈现增长趋势,而ROA的显著提升表明公司在资产利用效率方面取得了显著进步。虽然期间存在一些波动,但整体趋势积极向上,预示着公司具有良好的盈利能力和增长潜力。