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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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Dell Technologies Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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产品
服务业
净收入
产品
服务业
净收入成本
毛利率
销售、一般和行政
研究与开发
运营费用
营业收入
利息和其他,净额
所得税前收入(亏损)
所得税(费用)福利
来自持续经营业务的净利润
非持续经营业务收入,扣除所得税
净收入
归属于非控制性权益的净(收入)亏损
归属于 Dell Technologies Inc. 的净利润。

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-08-01), 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).


以下是对财务数据的分析总结。

产品与服务收入占比
产品收入在净收入中占据主要地位,占比在71.87%到80.38%之间波动。服务收入的占比则相对稳定,在19.62%到28.13%之间。近期的趋势显示,产品收入占比略有上升,而服务收入占比相应下降。这可能表明公司战略重心有所调整。
产品收入成本
产品收入成本长期保持在净收入的较高比例,大约在-58.25%到-68.82%之间。在2023年第二季度,该比例显著下降至-59.15%,随后又有所回升。这可能与产品定价策略、原材料成本或生产效率的变化有关。
服务收入成本
服务收入成本也长期保持在净收入的较高比例,大约在-9.22%到-16.87%之间。服务收入成本的比例呈现上升趋势,表明提供服务所需的成本正在增加。
毛利率
毛利率在20.07%到31.97%之间波动。在2021年第二季度至2022年第二季度期间,毛利率显著下降,随后有所回升。这可能受到产品组合、成本控制和定价策略的影响。
运营费用
运营费用(包括销售、一般和行政以及研发费用)占净收入的比例在-12.14%到-29.13%之间。运营费用在2020年第二季度达到相对较低水平,随后逐渐增加。研发费用占比相对稳定,在-2.18%到-5.78%之间。
营业收入
营业收入占净收入的比例在2.22%到9.02%之间波动。2021年第二季度和2022年第二季度营业收入占比显著增加,表明公司盈利能力有所提升。但随后又有所下降。
净利润
净利润占净收入的比例在0%到18.11%之间波动。2019年第二季度净利润占比达到峰值,随后有所下降。2021年第二季度净利润占比再次显著增加,但之后又有所回落。净利润的波动可能受到多种因素的影响,包括收入增长、成本控制和税收政策。
利息和其他,净额
利息和其他,净额占净收入的比例波动较大,从-5.92%到13.25%不等。这表明公司的财务活动和投资收益对净利润有一定影响。
所得税
所得税(费用)福利占净收入的比例波动较大,从-3.27%到18.58%不等。这可能与税收政策变化和公司盈利状况有关。
归属于 Dell Technologies Inc. 的净利润
归属于公司净利润占净收入的比例在0.65%到14.62%之间波动。与净利润的趋势相似,该比例在2019年第二季度和2021年第二季度达到峰值,随后有所下降。

总体而言,数据显示公司收入结构中产品收入占据主导地位,服务收入作为补充。毛利率和净利润的波动表明公司面临着成本控制和市场竞争的挑战。运营费用和研发投入对盈利能力有重要影响。利息和其他,净额以及所得税对净利润也有一定的影响。