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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

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本地和 SaaS 软件
专业服务
分数
收入
收入成本
毛利
研究与开发
销售、一般和行政
无形资产摊销
重组费用
产品线资产出售收益
营业收入
利息支出,净额
其他收入(支出),净额
所得税前利润
所得税准备金
净收入

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-30), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30).


根据所提供的财务数据,可以观察到公司整体呈现出逐年增长的趋势,反映出其业务规模不断扩大和盈利能力的增强。在收入方面,从2019年的1,160,083千美元逐步增长至2024年的1,717,526千美元,显示出公司销售收入稳定提升,尤其是在2021年及以后年度增长加速,可能受益于产品线拓展或市场需求增加的驱动。营业收入的增长幅度亦与总收入高度一致,表明主营业务贡献持续增强。

在毛利方面,数值不断上升,从2019年的823,238千美元增加到2024年的1,369,320千美元,显示公司通过规模效应或成本控制实现了盈利水平的提升。尽管营业成本和收入成本有所波动,但总体毛利的增长说明公司在收入提升的同时,保持了较好的盈利能力。

研发支出方面,虽然绝对额度不断增加,从149,478千美元到171,940千美元,但其在总收入中的比例有所下降,反映出公司可能在研发投入上趋于理性或研发效率有所提升。销售、行政管理费用以及无形资产摊销的变化也体现出公司持续优化运营管理,但整体销售、行政和研发支出仍占较大比例,显示持续投入对未来增长潜力的支撑作用。

作为重要指标之一,所得税前利润逐年增长,从2019年的216,072千美元到2024年的642,025千美元,利润规模显著扩大。净收入方面,从192,124千美元增长至512,811千美元,表明公司盈利质量持续改善,净利润的增长速率略高于税前利润,可能得益于税负调整或其他税务优化措施。

公司负债压力方面,利息支出虽逐年增加,从39,752千美元到105,638千美元,显示债务水平在上升,需关注财务杠杆的变化对未来财务稳定性的影响。此外,其他净收入逐步增加,也为公司整体盈利提供了支持,占总利润的贡献逐渐显著。

总的来说,该公司在过去数年内实现了收入和利润的稳步增长,得益于核心业务的拓展和成本管理的改善。未来持续的研发投入和业务扩展或将成为推动公司持续盈利增长的重要因素,但也应关注债务负担加重带来的潜在财务风险。