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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

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Fair Isaac Corp.、 合并损益表 结构

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截至12个月 2024年9月30日 2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日
本地和 SaaS 软件
专业服务
分数
收入
收入成本
毛利
研究与开发
销售、一般和行政
无形资产摊销
重组费用
产品线资产出售收益
营业收入
利息支出,净额
其他收入(支出),净额
所得税前利润
所得税准备金
净收入

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-30), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30).


从财务数据的整体趋势来看,该公司在报告期内表现出收入结构的持续调整和盈利能力的稳步提升。首先,"本地和SaaS软件"的收入百分比经历了一定的波动,但整体维持在40%到45%的区间,显示出该业务领域仍占据较大比重,但其比例有所下降。相较之下,"分数"相关收入比重逐年上升,从36.31%升至53.55%,显示出公司在该核心业务方向上的不断强化与扩展。

专业服务收入比重持续下降,从2019年的15.68%降至2024年的5.04%,可能反映出公司逐渐减少对该传统收入来源的依赖,转而聚焦于软件及分数业务,或对该业务的投资较少。此外,"收入"的整体比例保持稳定,意味着公司整体收入的展开较为平衡,且在收入结构中保持一定稳定性。

关于盈利水平,毛利率稳步上升,从70.96%增加到79.73%,表明公司在成本控制和盈利能力方面有所改善。尽管“研究与开发”和“销售、一般和行政”支出占比都呈现出逐年减少的趋势(尤其是研发支出下降较为显著),这表明公司可能通过效率提升或规模经济实现成本节约,同时也可能在创新方面采取了较为谨慎的策略。无形资产摊销占比持续减小,意味着公司资产的摊销成本有所控制,可能也反映出在无形资产投资上的调整。

利润方面,营业收入比重逐年增长,从21.86%提升到42.71%,显示公司核心业务带动的整体收入贡献显著增强。与此同时,所得税前利润比例也持续上升,最终净收入比例从16.56%逐步增至29.86%,表明盈利能力在改善,利润水平得以提升,或成本结构优化起到了积极作用。

另一方面,利息支出逐步增加,从-3.43%的比重增长到-6.31%,反映公司可能增加了债务融资规模或改善了债务结构,而其他收入(支出)净额的变动较为稳健,整体对利润的影响有限。所得税准备金比重逐年扩大,可能是税负调整或税收策略变化的表现,但在2024年略有缓和,显示税负负担趋于稳定。

综上所述,该公司的收入结构调整趋于以核心软件及分数业务为主导,盈利水平稳步提升,成本管理和利润贡献均表现出积极变化。未来若能在保持成本优势的基础上,进一步优化收入结构,可能将有助于公司实现更持续的盈利增长。