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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

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Fair Isaac Corp.、合并损益表(季度数据)

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本地和 SaaS 软件
专业服务
分数
收入
收入成本
毛利
研究与开发
销售、一般和行政
无形资产摊销
重组费用
产品线资产出售收益
营业收入
利息支出,净额
其他收入(支出),净额
所得税前利润
(准备)从所得税中获益
净收入

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-Q (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31).


从所观察的季度财务数据中,可以看出公司整体表现具有一定的季度波动和逐步改善的趋势。以下是具体的分析要点:

收入与营业收入的趋势
公司每季度的收入总额显示出逐步增长的趋势,特别是在2021年之后,收入呈现出较为显著的上升。如2018年末的收入为262,256千美元,经过几年的持续增长,到2024年期间已超过536,415千美元,显示公司市场活动持续扩大,业务规模不断扩大。此外,从营业收入指标来看,也呈现类似的增长趋势,尤其是从2021年起显示出加速增长的态势,反映其主营业务的市场需求不断增强。
毛利及净利润的变化
毛利在整个周期显示出随收入增长而增加的趋势,从186,190千美元逐步提升至448,844千美元,体现出良好的成本控制能力以及销售利润率的改善。同时,尽管在某些季度出现毛利的波动,但整体趋势向好。此外,净收入亦显示出显著增长,从40,007千美元逐步上升至181,789千美元,显示公司在提升盈利能力方面取得了积极成果。尤其在2021年及之后,净利润的增长尤为明显,反映出整体盈利水平的改善以及经营效率的提升。
成本控制(收入成本、研究与开发、销售与行政费用)
收入成本呈现缓慢上升的趋势,但相较收入增长保持一定的比例,显示出公司在成本控制方面仍具有一定的优势。研究与开发费用方面整体保持较为稳定,未出现明显的剧烈变化,说明公司持续投入创新研发,同时对成本的控管较为合理。而销售、行政费用虽有所波动,但总体维持在较为稳定的水平,尤其在2024年之后,成本与收入的比例趋于合理,有助于盈利水平的持续提升。
无形资产摊销及重组费用
无形资产摊销逐步减少,特别是在2024年后,摊销成本显著降低,表明公司可能已完成部分资产摊销或资产结构有所优化。重组费用虽在部分季度出现,但总体波动较大,偶有出现大额支出,反映出公司可能在进行结构性调整或战略转型,这些费用对短期利润造成一定影响,但可能为中长期盈利能力的增强铺平道路。
其他收入与支出
公司在某些季度显示出正向的其他收入(支出),特别是在2020至2021年期间,其他收入的增加有助于提升整体盈利水平。这部分收入的波动或许反映非主营业务的变化,例如资产出售或投资收益,对于公司整体财务状况的支持具有一定的积极影响。
利息支出与税前利润
利息支出总额呈逐年增加的趋势,反映随着公司规模扩大,融资成本亦在上升。而税前利润则表现出较强的波动性,其中2021年和2023年出现高峰,显示公司在不同季度的盈利能力存在一定差异。尽管利息支出逐步增加,但整体利润水平依然保持增长,这表明公司在应对融资成本方面具有较好的竞争力和盈利能力。
净收入的整体表现
净收入整体呈现持续增长的态势,从较低的水平逐步上升到较高的水平,特别是在2021年之后,净收入有显著提升。2024年和2025年前的预期收入增长稳定,展现出公司盈利基础的不断巩固。值得注意的是,净收入增长虽有一定波动,但总体而言,公司财务表现趋于稳健、持续改善。

总结而言,该公司在2023年前后经历了一段明显的业务增长期,主营收入、毛利润及净利润均表现出持续的扩张态势,显示其在市场中的竞争力增强。同时,成本控制得当,研发和行政支出保持稳定,有助于盈利水平的提升。未来若能维护成本管理,同时优化资产结构和财务策略,有望继续巩固其财务表现及市场地位。