Stock Analysis on Net

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

普通股估值比率 

Microsoft Excel

估价比率衡量与特定债权(例如,企业所有权份额)相关的资产或缺陷(例如,收益)的数量。


当前估值比率

Sherwin-Williams Co.、当前估值比率

Microsoft Excel
Sherwin-Williams Co. Linde plc 化学药品 材料
部分财务数据
当前股价 (P) $321.61
流通在外的普通股数量 246,635,621
增长率 (g) 46.99%
 
每股收益 (EPS) $10.41
明年预期每股收益 $15.31
每股营业利润 $15.46
每股销售额 $95.58
每股账面价值 (BVPS) $18.64
估值比率
市净收入比 (P/E) 30.88 33.67 32.91 33.81
价格与明年预期收益比率 21.01 31.37 29.79 30.46
市盈率增速 (PEG) 0.66 4.60 3.14 3.08
营业收入价格比 (P/OP) 20.80 26.03 24.46 20.49
市盈率 (P/S) 3.36 6.83 5.41 4.73
市净率 (P/BV) 17.25 6.07 7.27 6.39

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).

如果公司的估值比率低于基准的估值比率,那么公司股票就相对被低估了。
否则,如果公司的估值比率高于基准的估值比率,那么公司股票就相对高估了。


历史估值比率(摘要)

Sherwin-Williams Co.、历史估值比率

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
市净收入比 (P/E) 34.50 32.81 33.16 28.48 37.32
营业收入价格比 (P/OP) 23.24 23.08 22.20 19.16 27.19
市盈率 (P/S) 3.76 3.81 3.44 2.60 3.49
市净率 (P/BV) 19.27 21.72 21.32 18.55 28.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组财务比率数据的分析报告。

市净收入比 (P/E)
该比率在2021年末为37.32,随后在2022年末显著下降至28.48。2023年出现回升,达到33.16,并在2024年和2025年保持相对稳定,分别为32.81和34.5。整体趋势显示,该比率经历了先下降后趋于稳定的过程,表明市场对公司盈利能力的评估在不同时期有所波动,但近期趋于平稳。
营业收入价格比 (P/OP)
该比率在2021年末为27.19,2022年末大幅下降至19.16。随后,该比率在2023年和2024年呈现上升趋势,分别为22.2和23.08。至2025年末,该比率略有上升至23.24。该比率的变化趋势与市净收入比类似,表明市场对公司运营盈利能力的评估也经历了先下降后回升的过程。
市盈率 (P/S)
该比率在2021年末为3.49,2022年末降至2.6。2023年该比率回升至3.44,随后在2024年进一步上升至3.81,并在2025年末略有回落至3.76。该比率的波动表明市场对公司销售额的估值存在变化,2024年的峰值可能反映了市场对公司销售增长的积极预期。
市净率 (P/BV)
该比率在2021年末为28.55,2022年末大幅下降至18.55。2023年和2024年,该比率呈现小幅上升趋势,分别为21.32和21.72。2025年末,该比率略有下降至19.27。该比率的下降可能反映了市场对公司净资产价值的重新评估,而后续的上升则可能表明投资者对公司资产的信心有所恢复。2025年的回落可能与市场情绪或特定事件有关。

总体而言,这些财务比率在观察期内呈现出一定的波动性。2022年,各项比率普遍下降,可能反映了宏观经济环境或公司特定因素的影响。随后,各项比率在2023年和2024年有所回升,表明市场对公司的信心有所恢复。2025年的数据则显示,部分比率出现小幅回落,需要进一步分析以确定其原因。


市净收入比 (P/E)

Sherwin-Williams Co.、 P/E计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1 247,774,767 251,364,135 254,464,522 258,442,281 260,373,774
部分财务数据 (美元)
净收入 (以千计) 2,568,500 2,681,400 2,388,800 2,020,100 1,864,400
每股收益 (EPS)2 10.37 10.67 9.39 7.82 7.16
股价1, 3 357.61 350.02 311.26 222.63 267.22
估值比率
P/E4 34.50 32.81 33.16 28.48 37.32
基准
P/E竞争 对手5
Linde plc 34.14 33.25 35.05 41.34 38.92
P/E扇形
化学药品 34.24 33.12 34.52 37.13 38.39
P/E工业
材料 35.51 32.60 33.75 30.05 28.21

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,568,500,000 ÷ 247,774,767 = 10.37

3 截至Sherwin-Williams Co.年报备案日的收盘价

4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 357.61 ÷ 10.37 = 34.50

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年出现显著下降,从2021年的267.22美元降至222.63美元。然而,随后三年股价呈现上升趋势,2023年达到311.26美元,2024年进一步上涨至350.02美元,并在2025年小幅增长至357.61美元。整体而言,尽管经历过短期波动,但长期来看股价呈现增长态势。
每股收益 (EPS)
每股收益在2021年至2024年期间持续增长,从7.16美元增至10.67美元。然而,2025年每股收益略有下降,降至10.37美元。尽管如此,整体趋势表明盈利能力在过去四年内有所提升,2025年的小幅下降可能需要进一步分析以确定其原因。
市盈率 (P/E)
市盈率在2021年至2022年期间呈现下降趋势,从37.32降至28.48。随后,市盈率在2023年回升至33.16,并在2024年和2025年保持相对稳定,分别为32.81和34.5。市盈率的变化与股价和每股收益的变化相互关联,反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。

综合来看,数据显示公司在过去五年内经历了股价和每股收益的增长,尽管2025年每股收益略有下降。市盈率的变化表明投资者对公司的估值看法在不同时期有所调整。需要注意的是,这些数据仅代表过去表现,未来业绩可能受到多种因素的影响。


营业收入价格比 (P/OP)

Sherwin-Williams Co.、 P/OP计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1 247,774,767 251,364,135 254,464,522 258,442,281 260,373,774
部分财务数据 (美元)
营业收入 (以千计) 3,812,900 3,811,800 3,567,700 3,002,900 2,558,900
每股营业利润2 15.39 15.16 14.02 11.62 9.83
股价1, 3 357.61 350.02 311.26 222.63 267.22
估值比率
P/OP4 23.24 23.08 22.20 19.16 27.19
基准
P/OP竞争 对手5
Linde plc 26.40 25.28 27.08 31.93 29.87
P/OP扇形
化学药品 25.45 24.61 25.58 27.35 28.96
P/OP工业
材料 21.53 18.80 19.77 18.79 17.73

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,812,900,000 ÷ 247,774,767 = 15.39

3 截至Sherwin-Williams Co.年报备案日的收盘价

4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 357.61 ÷ 15.39 = 23.24

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年出现显著下降,从2021年的267.22美元降至222.63美元。然而,从2022年末开始,股价呈现持续上涨趋势,在2023年达到311.26美元,并在2024年和2025年继续小幅增长,分别达到350.02美元和357.61美元。整体而言,尽管经历过短期波动,但长期来看股价呈现增长态势。
每股营业利润
每股营业利润在整个分析期间内持续增长。从2021年的9.83美元增长到2025年的15.39美元。增长速度在不同年份有所差异,2022年和2023年的增长幅度相对较大,而2024年和2025年的增长则较为平缓。这种持续增长表明盈利能力不断提升。
P/OP (股价与每股营业利润的比率)
P/OP比率在2021年为27.19,2022年降至19.16,随后在2023年和2024年逐渐回升至22.2和23.08。2025年略有上升至23.24。P/OP比率的变动与股价和每股营业利润的变化趋势相关。2022年的下降主要受到股价下跌的影响,而后续的上升则受到股价上涨和每股营业利润增长的共同作用。该比率的稳定在23左右,可能反映了市场对公司盈利能力的合理估值。

综合来看,数据显示公司在盈利能力方面表现出积极的趋势,每股营业利润持续增长。股价在经历短期下降后,也呈现出恢复和增长的态势。P/OP比率的变动反映了市场对公司价值的动态评估。需要注意的是,这些分析基于有限的数据,更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。


市盈率 (P/S)

Sherwin-Williams Co.、 P/S计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1 247,774,767 251,364,135 254,464,522 258,442,281 260,373,774
部分财务数据 (美元)
净销售额 (以千计) 23,574,300 23,098,500 23,051,900 22,148,900 19,944,600
每股销售额2 95.14 91.89 90.59 85.70 76.60
股价1, 3 357.61 350.02 311.26 222.63 267.22
估值比率
P/S4 3.76 3.81 3.44 2.60 3.49
基准
P/S竞争 对手5
Linde plc 6.93 6.61 6.61 5.14 4.84
P/S扇形
化学药品 5.63 5.46 5.30 4.13 4.31
P/S工业
材料 4.96 4.45 4.47 3.70 3.83

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 23,574,300,000 ÷ 247,774,767 = 95.14

3 截至Sherwin-Williams Co.年报备案日的收盘价

4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 357.61 ÷ 95.14 = 3.76

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年出现显著下降,从2021年的267.22美元降至222.63美元。然而,随后三年股价呈现上升趋势,2023年达到311.26美元,2024年进一步上涨至350.02美元,并在2025年小幅增长至357.61美元。整体而言,尽管经历过短期波动,但股价在报告期内呈现增长态势。
每股销售额
每股销售额在2021年至2023年期间持续增长,从76.6美元增至90.59美元。2024年增长速度放缓,达到91.89美元,但在2025年继续增长,达到95.14美元。这表明公司销售能力在持续提升,尽管增长速度有所波动。
市销率 (P/S)
市销率在2021年为3.49,2022年降至2.6。随后,市销率在2023年回升至3.44,并在2024年进一步上升至3.81。2025年市销率略有下降,为3.76。市销率的波动可能反映了投资者对公司未来增长潜力的预期变化,以及市场对公司估值的调整。

综合来看,数据显示公司在销售额和股价方面均呈现增长趋势。虽然市销率存在波动,但整体维持在相对较高的水平。这些数据表明公司经营状况良好,并受到市场一定的认可。需要注意的是,这些分析仅基于提供的数据,更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。


市净率 (P/BV)

Sherwin-Williams Co.、 P/BV计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流通在外的普通股数量1 247,774,767 251,364,135 254,464,522 258,442,281 260,373,774
部分财务数据 (美元)
股东权益 (以千计) 4,598,300 4,051,200 3,715,800 3,102,100 2,437,200
每股账面价值 (BVPS)2 18.56 16.12 14.60 12.00 9.36
股价1, 3 357.61 350.02 311.26 222.63 267.22
估值比率
P/BV4 19.27 21.72 21.32 18.55 28.55
基准
P/BV竞争 对手5
Linde plc 6.16 5.73 5.47 4.28 3.38
P/BV扇形
化学药品 7.57 7.27 6.83 5.31 4.70
P/BV工业
材料 6.71 6.08 5.86 4.93 4.66

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,598,300,000 ÷ 247,774,767 = 18.56

3 截至Sherwin-Williams Co.年报备案日的收盘价

4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 357.61 ÷ 18.56 = 19.27

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年出现显著下降,从2021年的267.22美元降至222.63美元。随后,股价在2023年和2024年呈现持续上涨趋势,分别达到311.26美元和350.02美元。2025年,股价增幅放缓,达到357.61美元。总体而言,股价呈现先降后升的趋势,并在后期趋于稳定。
每股账面价值 (BVPS)
每股账面价值在整个分析期间持续增长。从2021年的9.36美元增长到2025年的18.56美元,表明公司的净资产在逐年增加。增长速度相对稳定,但2024年和2025年的增幅略有加快。
P/BV
市净率(P/BV)在2022年显著下降,从2021年的28.55降至18.55,这与股价的下降相对应。随后,市净率在2023年和2024年小幅回升,分别达到21.32和21.72。2025年,市净率略有下降,降至19.27。市净率的变化趋势与股价的变化趋势基本一致,表明市场对公司资产价值的评估受到股价的影响。尽管如此,市净率始终保持在相对较高的水平,可能表明市场对公司的未来增长潜力抱有一定期望。

综合来看,数据显示公司账面价值持续增长,而股价经历了先降后升的波动。市净率的变化反映了市场对公司价值的动态评估。需要注意的是,这些数据仅代表过去几年的表现,未来的表现可能受到多种因素的影响。