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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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T-Mobile US Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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截至 3 个月 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
后付费收入
预付费收入
批发和其他服务收入
服务收入
设备收入
其他收入
收入
服务成本,不包括折旧和摊销
设备销售成本,不包括折旧和摊销
收入成本
毛利
销售、一般和行政
减值费用
持有待售出售的处置集团的收益(亏损)
折旧和摊销
营业收入
利息支出,净额
其他收入(支出),净额
其他费用,净额
持续经营业务所得税前收入(亏损)
所得税(费用)福利
净利润(亏损)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).


以下是对财务数据的分析总结。

收入结构
服务收入是主要的收入来源,占比在71.83%到83.09%之间,呈现出整体上升的趋势。后付费收入占比也持续增加,从2021年3月的52.14%增长到2025年12月的67.78%。预付费收入占比相对稳定,但2024年12月出现下降,降至10.63%。设备收入占比则呈现波动下降的趋势,从2021年3月的27.06%下降到2025年12月的22.04%。批发和其他服务收入占比持续下降,从2021年3月的7.78%下降到2025年12月的3.03%。
盈利能力
毛利率在分析期间内呈现波动。从2021年3月的56.85%下降到2021年12月的49.71%,随后逐渐回升,并在2024年6月达到65.85%的高点,但2025年12月回落至57.79%。营业收入占比从2021年3月的10.83%波动上升至2025年12月的15.35%。净利润占比也呈现类似趋势,从2021年3月的4.72%上升到2025年12月的8.64%。
成本控制
服务成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比在分析期间内呈现下降趋势,从2021年3月的-17.13%下降到2025年12月的-13.58%。设备销售成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比波动较大,但总体上呈现下降趋势,从2021年3月的-26.02%下降到2025年12月的-28.63%。总收入成本占比也呈现下降趋势,从2021年3月的-43.15%下降到2025年12月的-42.21%。
费用控制
销售、一般和行政费用占收入的百分比相对稳定,在-24.18%到-27.71%之间波动。折旧和摊销费用占收入的百分比呈现下降趋势,从2021年3月的-21.71%下降到2025年12月的-15.44%。其他费用,净额占比也呈现下降趋势,从2021年3月的-4.86%下降到2025年12月的-4.52%。
税收影响
所得税(费用)福利对净利润有显著影响,在某些时期为正值,在其他时期为负值。所得税费用/福利占收入的百分比波动较大,从-3.74%到4.26%不等。
整体趋势
整体来看,收入结构持续优化,后付费收入占比不断提升。盈利能力呈现波动上升的趋势,毛利率和净利润率均有所改善。成本控制方面,各项成本占比均呈现下降趋势,表明公司在成本控制方面取得了一定的成效。费用控制相对稳定。所得税的影响较为显著,需要进一步分析其原因。