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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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这家公司已移至 档案馆 自 2022 年 11 月 22 日以来,财务数据未更新。

利润率分析
季度数据

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利润率(摘要)

Dollar Tree Inc.、利润率(季度数据)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

毛利率比率
毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2017年4月29日的30.91%逐渐上升至2021年10月30日的31.34%,随后略有回落至2022年10月29日的31.34%。整体而言,毛利率比率保持在相对稳定的高位,表明公司在控制生产成本和定价方面具有一定的能力。在2022年7月30日出现一个小的下降,但之后又恢复到较高水平。
营业利润率
营业利润率的变化较为显著。在2019年2月2日之前,营业利润率呈现上升趋势,从2017年4月29日的8.01%增长至2018年11月3日的8.59%。然而,2019年2月2日开始,营业利润率出现大幅下降,并在2019年11月2日达到最低点-4.83%。此后,营业利润率迅速反弹,并在2021年10月30日达到最高点8.03%。2022年,营业利润率略有下降,但仍保持在正值范围内。这种波动可能与公司运营策略、市场竞争以及外部经济环境的变化有关。
净利率比率
净利率比率的趋势与营业利润率相似,也经历了先上升后大幅下降再反弹的过程。从2017年4月29日的4.13%上升至2018年11月3日的7.64%,随后在2019年2月2日跌至-6.97%。之后,净利率比率逐渐恢复并持续上升,至2021年10月30日达到5.78%。2022年,净利率比率保持稳定,并在2022年10月29日达到5.84%。净利率比率的波动幅度较大,表明公司的盈利能力受到多种因素的影响。
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益比率回报率(ROE)在2019年2月2日之前呈现增长趋势,从2017年4月29日的15.4%增长至2018年11月3日的22.11%。随后,ROE出现大幅下降,并在2019年11月2日达到-26.19%。此后,ROE逐渐恢复并持续上升,至2021年10月30日达到21.25%。2022年,ROE略有下降,但仍保持在较高水平。ROE的波动反映了公司利用股东权益创造利润的能力的变化。
资产收益率 (ROA)
资产收益率(ROA)的趋势与ROE相似,也经历了先上升后大幅下降再反弹的过程。从2017年4月29日的5.4%上升至2018年11月3日的10.55%,随后在2019年2月2日跌至-11.78%。之后,ROA逐渐恢复并持续上升,至2021年10月30日达到7.29%。2022年,ROA略有下降,但仍保持在正值范围内。ROA的波动表明公司利用其资产创造利润的能力的变化。

总体而言,数据显示公司在2019年经历了一段较为困难的时期,各项盈利能力指标均出现大幅下降。然而,在2020年之后,各项指标均呈现出恢复和增长的趋势。尽管如此,各项比率的波动性仍然值得关注,需要进一步分析其背后的原因。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

Dollar Tree Inc.、毛利率比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
部分财务数据 (以千美元计)
毛利
净销售额
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q3 2023 + 毛利Q2 2023 + 毛利Q1 2023 + 毛利Q4 2022) ÷ (净销售额Q3 2023 + 净销售额Q2 2023 + 净销售额Q1 2023 + 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

毛利趋势
数据显示,毛利在2017年第二季度和第三季度基本持平,随后在2018年第一季度显著增长。此后,毛利在2018年第二季度至第四季度呈现波动,但总体保持在较高水平。2019年,毛利出现小幅下降,但在2020年再次回升,并在2021年达到峰值。2022年,毛利略有下降,但仍高于2019年的水平。整体而言,毛利呈现增长趋势,但期间存在季节性和周期性波动。
净销售额趋势
净销售额在2017年各季度之间变化不大。2018年第一季度净销售额大幅增长,随后在2018年第二季度至第四季度保持相对稳定。2019年,净销售额略有下降,并在2020年保持稳定。2021年,净销售额显著增长,并在2022年继续增长,但增速放缓。整体而言,净销售额呈现增长趋势,与毛利趋势相似。
毛利率比率趋势
毛利率比率在2017年各季度之间波动较小,维持在30.91%至31.26%之间。2018年第一季度毛利率比率略有上升,随后在2018年第二季度至第四季度呈现下降趋势。2019年,毛利率比率持续下降,并在2020年出现小幅回升。2021年,毛利率比率显著上升,并在2022年继续上升,达到31.34%。整体而言,毛利率比率呈现波动上升的趋势,表明成本控制或定价策略可能有所改善。
整体观察
数据显示,毛利和净销售额均呈现增长趋势,但期间存在波动。毛利率比率的上升表明盈利能力有所提高。2018年第一季度和2021年期间的显著增长可能与特定的市场环境或公司战略有关。需要进一步分析这些增长背后的驱动因素。值得注意的是,2022年毛利和净销售额的增长速度有所放缓,这可能需要进一步关注。

营业利润率

Dollar Tree Inc.、营业利润率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
部分财务数据 (以千美元计)
营业收入(亏损)
净销售额
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100 × (营业收入(亏损)Q3 2023 + 营业收入(亏损)Q2 2023 + 营业收入(亏损)Q1 2023 + 营业收入(亏损)Q4 2022) ÷ (净销售额Q3 2023 + 净销售额Q2 2023 + 净销售额Q1 2023 + 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

营业收入(亏损)
在观察期内,营业收入(亏损)呈现显著波动。从2017年到2018年初,该项目数值持续增长,但在2018年后期出现大幅下降,甚至出现亏损。随后,该项目数值在2019年有所回升,但整体仍低于前期水平。2020年,该项目数值再次呈现增长趋势,并在2021年达到峰值。然而,2022年,该项目数值出现回落,但仍保持在相对较高的水平。这种波动可能反映了市场环境的变化、公司战略的调整或特定事件的影响。
净销售额
净销售额在观察期内总体呈现增长趋势,但增长速度并不稳定。从2017年到2018年,净销售额显著增长。此后,增长速度放缓,并在2019年出现小幅波动。2020年,净销售额再次加速增长,并在2021年达到最高点。2022年,净销售额略有下降,但仍高于2019年和2020年的水平。这种增长趋势可能与整体经济环境、消费者需求以及公司市场份额的变化有关。
营业利润率
营业利润率在观察期内波动较大。从2017年到2018年初,营业利润率持续上升,达到较高水平。然而,2018年后期,营业利润率大幅下降,甚至出现负值,这与营业收入(亏损)的下降相对应。2019年,营业利润率持续为负值。2020年开始,营业利润率逐渐回升,并在2021年达到峰值。2022年,营业利润率略有下降,但仍保持在相对较高的水平。营业利润率的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响,包括销售额、成本控制以及运营效率等。

总体而言,数据显示公司在观察期内经历了显著的变化。虽然净销售额总体呈现增长趋势,但营业收入(亏损)和营业利润率的波动表明公司面临着一定的经营风险和挑战。2020年和2021年的表现表明公司具备一定的适应能力和增长潜力,但2022年的数据提示需要关注潜在的下行风险。进一步分析需要结合行业趋势、竞争格局以及公司具体运营情况。


净利率比率

Dollar Tree Inc.、净利率比、计算(季度数据)

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2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
部分财务数据 (以千美元计)
净利润(亏损)
净销售额
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100 × (净利润(亏损)Q3 2023 + 净利润(亏损)Q2 2023 + 净利润(亏损)Q1 2023 + 净利润(亏损)Q4 2022) ÷ (净销售额Q3 2023 + 净销售额Q2 2023 + 净销售额Q1 2023 + 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


数据显示,在观察期内,净利润(亏损)和净销售额呈现出波动趋势。净利润(亏损)在早期几个季度表现出增长,随后在2019年2月出现显著的负值,并在后续季度内恢复正向,并在2021年和2022年初达到峰值,之后略有下降。

净利润(亏损)
从2017年4月到2018年2月,净利润(亏损)从200500千美元增长到1040100千美元,增长显著。随后,在2018年5月至2019年2月期间,净利润(亏损)有所波动,但在2019年2月出现大幅亏损,达到-2307000千美元。此后,净利润(亏损)逐步回升,并在2021年1月达到最高点502800千美元。2021年5月至2022年10月期间,净利润(亏损)呈现出先升后降的趋势,但整体保持在正值范围内。
净销售额
净销售额在2017年4月至2018年2月期间相对稳定,在5281200千美元至6360600千美元之间波动。2018年5月至2019年11月期间,净销售额呈现出小幅波动,但整体保持在5525600千美元至6315300千美元之间。2020年2月至2022年10月期间,净销售额呈现出增长趋势,从6176700千美元增长到6936600千美元,并在2021年7月达到峰值7077400千美元。
净利率比率
净利率比率与净利润(亏损)的变化趋势基本一致。在2017年4月至2018年2月期间,净利率比率从4.13%增长到7.71%。2019年2月出现负值,为-6.97%。此后,净利率比率逐步回升,并在2021年1月达到最高点5.26%。2021年5月至2022年10月期间,净利率比率呈现出波动,但整体保持在5.05%至5.84%之间。净利率比率的波动幅度相对较小,表明公司盈利能力受到销售额和成本控制的综合影响。

总体而言,数据显示公司在特定时期内经历了显著的财务波动,尤其是在2019年2月。尽管如此,公司在后续季度内表现出恢复能力,并在2021年和2022年初实现了盈利增长。净销售额的持续增长为盈利能力的恢复提供了支持。需要进一步分析导致2019年2月亏损的原因,以及影响净利率比率波动的因素。


股东权益比率回报率 (ROE)

Dollar Tree Inc.、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
部分财务数据 (以千美元计)
净利润(亏损)
股东权益
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

1 Q3 2023 计算
ROE = 100 × (净利润(亏损)Q3 2023 + 净利润(亏损)Q2 2023 + 净利润(亏损)Q1 2023 + 净利润(亏损)Q4 2022) ÷ 股东权益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对财务数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,净利润在2017年呈现增长趋势,从第一季度到第四季度逐步提升。2018年第二季度达到峰值,随后有所回落,但仍保持在较高水平。然而,2019年第一季度出现大幅亏损,对全年业绩造成显著影响。此后,净利润在2019年剩余季度逐步恢复,并在2020年持续增长,尤其是在2020年第四季度达到较高水平。2021年,净利润继续保持增长势头,并在2021年第三季度达到较高水平,但随后有所下降。2022年,净利润呈现波动,在各季度之间有所起伏,但整体水平低于2021年同期。
股东权益
股东权益在2017年至2018年期间持续增长,表明公司资本积累能力较强。2019年第一季度,股东权益出现显著下降,与净利润的亏损情况相对应。此后,股东权益逐步恢复并持续增长,直至2022年。2022年各季度股东权益呈现小幅波动,但整体保持稳定。股东权益的增长趋势表明公司财务状况相对稳健。
ROE
ROE(净资产收益率)与净利润的变化趋势基本一致。在2017年至2018年期间,ROE呈现上升趋势,反映了公司盈利能力的提升。2019年第一季度,ROE出现大幅下降,甚至为负值,与净利润的亏损相呼应。此后,ROE逐步恢复并持续增长,并在2021年达到较高水平。2022年,ROE呈现波动,但整体保持在相对较高的水平。ROE的波动表明公司盈利能力受到外部环境和内部经营因素的影响。值得注意的是,2019年第一季度的负ROE表明公司在该季度未能有效利用股东权益创造利润。

总体而言,数据显示公司在特定时期内经历了盈利能力和股东权益的波动。2019年第一季度是关键转折点,对后续的财务表现产生了显著影响。尽管如此,公司在大多数时期内都表现出较强的盈利能力和资本积累能力。需要进一步分析导致2019年第一季度亏损的具体原因,以及公司采取的应对措施。


资产收益率 (ROA)

Dollar Tree Inc.、 ROA、计算(季度数据)

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2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
部分财务数据 (以千美元计)
净利润(亏损)
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

1 Q3 2023 计算
ROA = 100 × (净利润(亏损)Q3 2023 + 净利润(亏损)Q2 2023 + 净利润(亏损)Q1 2023 + 净利润(亏损)Q4 2022) ÷ 总资产
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供数据的分析报告。

净利润(亏损)
数据显示,净利润在2017年呈现增长趋势,从第一季度到第三季度有所提升,并在第四季度达到峰值。2018年上半年延续了增长态势,但随后在2018年第三季度和2019年第一季度出现显著下降,其中2019年第一季度出现巨额亏损。此后,净利润在2019年第二季度至2020年第四季度呈现波动恢复,并在2020年第四季度达到较高水平。2021年和2022年,净利润继续波动,但整体保持在相对较高的水平,2022年各季度之间波动较大,但年末仍高于2017年同期水平。
总资产
总资产在2017年至2019年期间总体呈现增长趋势,但增长速度逐渐放缓。2019年第一季度出现显著下降,与净利润的下降趋势相符。此后,总资产在2019年第二季度至2022年期间持续增长,但增长幅度相对稳定。2022年各季度总资产的增长幅度较小,表明资产扩张速度放缓。
ROA(资产回报率)
ROA在2017年至2018年期间呈现上升趋势,表明资产的盈利能力不断提高。2019年第一季度ROA出现大幅下降,并为负值,这与净利润的巨额亏损相对应。此后,ROA在2019年第二季度至2020年期间逐步恢复,并在2020年第四季度达到较高水平。2021年和2022年,ROA继续保持在相对较高的水平,并呈现小幅波动,整体趋势较为稳定。2022年ROA略有下降,但仍高于2017年同期水平。

总体而言,数据显示该公司在2019年第一季度面临重大挑战,导致净利润大幅下降,ROA转为负值。此后,公司通过调整经营策略,逐步恢复盈利能力,并保持了相对稳定的资产规模和ROA水平。尽管净利润和ROA在各季度之间存在波动,但整体趋势表明公司具备一定的盈利能力和资产管理能力。需要注意的是,2022年各季度的数据波动性增加,可能需要进一步分析以确定潜在风险或机遇。