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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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Honeywell International Inc.、 合并损益表 结构

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
产品销售
服务销售
净销售额
销售产品成本
销售服务的成本
销售的产品和服务的成本
毛利
研发费用
销售、一般和行政费用
持有待售资产减值
营业收入
利息收入
养老金:持续收入,非服务性
其他退休后收入,非服务性
关联公司的股权收益
出售非战略性业务和资产的收益(损失)
汇兑损益
与UOP事项相关的费用
与俄乌冲突有关的(费用)福利
应收账款报销费用
与 NARCO 收购和 HWI 出售相关的净费用
其他,净
其他收入(支出)
利息和其他财务费用
税前利润
税费费用
净收入
归属于非控制性权益的净利润
归属于霍尼韦尔的净利润

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


从提供的数据可以观察到,年度净销售额持续保持100%的基准比例,没有变化,体现出公司在不同年度的销售结构稳定,没有出现销售额的波动或调整的迹象。

在销售结构方面,产品销售占比逐年递减,从75.79%下降至68.26%,而服务销售占比逐步上升,从24.21%增长至31.74%。这表明公司正在逐步转向以服务为主的业务模式,增加了服务收入在总体收入中的比重,可能提升了客户粘性与长期收益的稳定性。

销售产品的成本率呈持续下降趋势,由54.04%降低到44.75%,显示产品利润率有所改善。而销售服务的成本率则逐年增加,从13.88%升至17.17%,说明服务相关成本逐渐上升,可能由于服务复杂性的提升或成本管理的变化。

整体毛利率表现为逐年上升趋势,从32.07%提升至38.09%,反映出公司在销售结构调整和成本控制方面取得了较好的成绩,增强了盈利能力。

期间研发费用的占比在2021年前未显示,之后略有波动,平均控制在4%左右,显示公司持续投入研发以推动创新,技术投入保持一定水平。

销售、一般和行政费用的占比大致稳定在13.95%至14.7%之间,保持相对控制,不存在显著的增长或降低趋势,有助于维护整体盈利水平。

其他收入和支出方面,净收入表现较为稳定,虽有略微波动,但总体没有出现极端变化。利息收入逐年少许增加,显示公司财务状况稳健,财务相关收益逐步提升,但利息和其他财务费用的占比逐步加大,反映财务成本的增加。

财务费用的占比从1.1%逐步扩大至2.75%,可能源于债务水平的增加或融资成本上升,需关注未来财务结构调整的影响。

税前利润率在各年度之间保持波动,最高达21.04%,最低为17.99%,整体表现显示盈利能力波动较小,没有出现大幅下降,但也未持续增长,说明公司盈利的稳定性较好,受业务结构调整和成本控制的共同影响。

净收入占比在2021年达到最高16.31%后,呈现略微下降趋势至14.91%,但仍保持在较高水平,反映整体盈利水平基本稳定。归属于非控制性权益的净利润占比较为小幅波动,表明少数股东权益的贡献稳定。归属于公司的净利润占比也在14%至16%间浮动,整体表现出良好的盈利质量和稳定性。