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根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从整体趋势来看,该公司的收入结构在分析期间表现出一定的变化,尤其是在产品与服务的收入比例方面。产品收入所占比例总体上保持一定的波动,略有增强的倾向,尤其是在2022年及2023年,产品收入比例明显上升,达到了39.67%和42.1%。这表明公司在扩大产品销售方面取得了进展,可能通过新产品推广或市场份额扩大实现。相反,服务收入比例则相应下降,从2021年末的61.13%逐步下降至2023年第一季度的60.33%,反映出公司在服务收入方面的比重略有减少,但整体比例依然较高,显示服务业务仍然是收入的重要组成部分。
在收入层面,整体收入持续增长,从2018年首季度的基础逐步提升至2023年同期的较高水平,特别是2022年第三季度(2022年9月30日)和2023年第一季度(2023年3月31日)均达到最高点,分别为27.89%和21.67%。这显示公司在市场拓展和客户基础方面具有一定的成功,收入规模持续扩大。
毛利率方面,数据显示出稳中有升的趋势,从2018年整体的75.64%提升至2021年和2022年的高点,最高达78.62%,随后出现一定的回落,2022年第三季度降至75.62%。这可能反映销售结构的调整、成本控制措施的变化或产品组合策略的变动。整体而言,毛利水平保持在较高水平,显示出公司具有较强的盈利能力。
在研发和销售营销支出中,比例保持一定的稳定性。研发投入占比逐步向低位收敛,从2018年的14.81%下降至近年大约11%的水平,显示公司在创新投入上趋于稳定或优化。销售与营销支出比例在逐年下降,从2018年最高的46.44%逐渐降至2023年第一季度的37.89%,意味着公司在推广成本方面的相对降低或运营效率提升。
运营费用占比明显下降,从2018年的67.52%逐渐降低至2023年第一季度的52.28%,反映出公司在运营和管理方面实现了成本优化,从而增强了利润空间。
营业收入表现出持续增长,从2018年的8.12%逐步提升至2022年第四季度的27.89%,尤其在2021年和2022年间呈现稳健的扩张态势。这表明公司在核心业务的市场竞争中获得了明显的份额提升。
净利润方面,整体呈现逐步上升的趋势,尤其从2020年开始明显放大。2020年和2021年公司的净利润利润率明显提高,2022年达到最高的24.46%,随后在2023年第一季度略有回落但仍维持较高水平,19.62%。这一趋势表明公司盈利能力持续增强,部分受益于成本控制和收入增长。
关于其他财务指标,如利息收入逐年增长,反映出公司的财务资产管理或投资收益改善。利息支出基本保持在较低水平,负担较轻。所得税前利润逐渐增加,显示公司整体盈利能力持续增强。
总的来看,该公司在分析期内展现出稳定的收入增长、盈利能力增强以及成本效率的改善。产品收入比重逐步上升,表明其在市场中产品竞争力增强。同时,成本结构的优化推动利润率提升,财务表现逐步改善。未来若能持续优化产品策略并控制成本,有望在激烈的市场竞争中保持稳健增长态势。