Stock Analysis on Net

Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

US$24.99

损益表结构

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 Pfizer Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Pfizer Inc.、 合并损益表 结构

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
产品收入
联盟收入
特许权使用费收入
收入
销售成本
毛利
销售、信息和管理费用
研发费用
取得正在进行的研发费用
无形资产摊销
重组费用和某些与收购相关的成本
营业收入
完成消费者保健合资企业交易的收益
利息收入
利息支出
净利息支出
资产处置净收益(亏损)
期内确认的股本证券净收益(亏损)
来自合作、对外许可安排和化合物/产品权利销售的收入
除服务成本以外的净定期福利积分(成本)
某些法律事务,净额
某些资产减值
Haleon 权益法收益
其他,净
其他收入(扣除),净额
不计入所得税预备金的持续经营收入
(规定)收入税福利
持续经营业务收入
已终止经营业务(不含税)
分配给非控制性权益前的净利润
归属于非控制性权益的净利润
归属于辉瑞公司普通股股东的净利润

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


从分析中可以观察到,公司核心产品收入在五个年度中占据了较高比例,并且总体趋于稳定,2022年达到最高水平(90.73%),随后略有下降,但仍保持在较高的水平(84.58%)。这表明公司主要依赖核心产品的收入来源,且其市场地位较稳固,存在一定的市场集中风险,但整体贡献依然显著。

联盟收入和特许权使用费收入在收入结构中的占比相对较小,但两者呈现出逐年增长的趋势。联盟收入由2021年的9.32%上升至2024年的13.18%,而特许权使用费收入从2021年的1.04%逐步提升至2024年的2.24%。这种变化暗示公司在合作伙伴关系和特许权的获得方面有所加强,可能带来未来的多元化盈利渠道。

收入总额由年度数据推断呈现一定波动,特别是在2021年到2023年期间,收入结构出现调整。销售成本的比例在2020年显著增加,达到了37.52%,之后逐步下降,到2024年降低至28.06%,同时毛利率在2020年达到最大(79.63%)后有明显下降,随后在2024年回升(71.94%)。这种变化表明公司在成本控制方面取得一定改善,尽管某些成本结构波动仍然存在。

经营费用方面,销售、信息和管理费用以及研发费用整体呈现出逐年降低的趋势比例,说明公司在管理效率和创新投入方面或有所优化。然而,在2023年和2024年,研发费用仍占较大比例,显示公司持续在产品开发上保持投入,确保未来竞争力。

营业收入的波动较大:2022年达到峰值(35.37%),而2023年大幅下降至2.15%,随后在2024年回升至19.51%。这种大幅波动可能反映出特殊事项或一次性交易的影响,也提示公司在某些年份面临盈利压力或市场变化。利息方面,利息收入逐步增加至2023年达到最高,之后减少,显示公司在资金运作上经历一定变动,但整体负债成本有所控制,利息支出占比也有所变化。

净利润方面,归属于普通股股东的净利润比例在2020年和2021年较高(22.53%和26.76%),但自2022年起明显降低,到2024年降至12.62%。同时,持续经营收入的比例也显示出类似的趋势,2022年达到最高(34.33%),之后大幅减少,进一步反映公司盈利能力受到一定压力。终止经营业务贡献较小,变化不大,显示非核心业务的影响较有限。

总体来看,该公司在2022年展现出较强的盈利趋势,之后受市场或经营环境变化的影响出现波动。尽管如此,公司依然保持了良好的核心业务收入比例,持续投入研发以支撑未来。财务结构方面略有优化,但短期盈利能力存在一定的波动风险,需要持续关注其市场策略和成本管理措施的实施效果,以确保长期稳定增长。