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截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
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产品销售 | |||||||||||
销售成本 | |||||||||||
产品销售毛利 | |||||||||||
其他收入 | |||||||||||
研究与开发 | |||||||||||
获得正在进行的研究和开发 | |||||||||||
销售、一般和行政 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
营业收入 | |||||||||||
利息支出,净额 | |||||||||||
其他收入(支出),净额 | |||||||||||
所得税前利润 | |||||||||||
所得税准备金 | |||||||||||
净收入 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
从2020年至2024年的财务数据分析显示,该公司在产品销售中的毛利率保持稳定,尽管略有波动。2020年至2022年,毛利率大致维持在74%,显示出较强的盈利能力。然而,到了2023年,毛利率明显下降至约68.6%,再到2024年进一步降低至59.85%,反映出在产品销售方面的利润空间有所收窄。
销售成本呈逐年上升趋势,特别是在2023年和2024年,分别达到31.4%和40.15%,远高于前几年的水平。这或许暗示原材料成本、生产效率下降或市场竞争压力增加,导致成本控制不如以前。此外,同时观察到产品销售毛利的比例同步下降,进一步 подтвержает上述推测。
其他收入占比在2021年达到最高,为6.92%,随后逐步减少,至2024年降至4.37%。研究与开发支出占比维持在较高的水平,略有波动,但整体保持在17%至20%的区间,表明公司在创新与新产品开发方面持续投入,投资比例较高,可能影响短期盈利表现。
销售、管理和行政费用占比略有变动,整体保持在22%-23%的范围内,显示成本控制较为稳定。其他支出(如利息和非主营项目)方面,利息支出持续增长,特别是在2023年达到约10.68%,反映公司债务水平提升或借款成本增加。其他收入的波动也影响了纯利润最终表现,其中2023年出现较大正值,可能受一次性收益或资产处置影响,之后又回落。
总体来看,税前利润及净利润率均有明显下降。2020年税前利润率约33.55%,到2024年降至14.39%,净收入率也由29.97%大幅下降至12.77%。此趋势可能由成本上升、营业利润压缩以及财务费用增加共同作用引起,显示盈利能力有所减弱。此外,所得税负担持续增加,进一步挤压净利润空间。
总的来说,期间公司面临多方面挑战:毛利率下降、成本压力加大、财务费用提高和净利润缩减。未来需要关注成本管理的改善与高利润项目的开发,以提升整体盈利能力和财务表现的稳定性。