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地理区域分析

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地理区域资产周转率

RTX Corp.,按地理区域划分的资产周转率

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
美国
欧洲
亚太
中东和北非
其他地区

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

资产周转率总体趋势
数据显示,在所考察的时期内,各地理区域的资产周转率普遍呈现上升趋势。从2021年到2025年,多个区域的资产周转率均有显著增长,表明资产的使用效率有所提高。
美国区域分析
美国区域的资产周转率在2021年和2022年保持稳定,为4.76。随后,在2023年略有下降至4.55,但在2024年和2025年迅速反弹,分别达到5.19和5.42。这表明该区域的资产利用效率在后期得到了有效改善。
欧洲区域分析
欧洲区域的资产周转率增长最为明显。从2021年的2.89逐步上升至2025年的4.79,表明该区域在提升资产利用效率方面取得了显著进展。这种增长可能得益于运营优化或市场扩张。
亚太区域分析
亚太区域的资产周转率也呈现持续增长的态势,从2021年的2.05增长到2025年的3.19。虽然增长幅度不如欧洲区域显著,但仍然表明该区域的资产利用效率在逐步提高。
中东和北非区域分析
中东和北非区域的资产周转率波动较大。从2021年的1.05大幅增长至2023年的4.78,随后在2025年下降至3.45。这种波动可能与该区域的特定市场环境或项目周期有关。需要进一步分析以确定波动的原因。
其他地区分析
其他地区的资产周转率也呈现增长趋势,从2021年的3.03增长到2025年的5.49。该区域的增长速度与美国区域相似,表明资产利用效率得到了有效提升。

总体而言,数据表明各区域在提升资产周转率方面均取得了不同程度的进展。然而,中东和北非区域的波动性值得关注,需要进一步调查以了解其潜在原因。


地理区域资产周转率:美国

RTX Corp.;美国;区域资产周转率计算

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
外部净销售额
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 2025 计算
地理区域资产周转率 = 外部净销售额 ÷ 长期资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

外部净销售额
数据显示,外部净销售额在2021年至2023年期间相对稳定,在55837百万到57869百万之间波动。2024年出现显著增长,达到67701百万,并在2025年进一步增长至74778百万。这表明在2024年及2025年,销售额增长势头强劲。
长期资产
长期资产在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2021年的11731百万增长到2025年的13791百万。虽然增长幅度相对稳定,但表明公司持续投资于长期资产,可能为了支持未来的增长。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率在2021年和2022年保持在4.76的水平。2023年略有下降至4.55,随后在2024年回升至5.19,并在2025年进一步提高至5.42。资产周转率的上升表明公司更有效地利用其资产产生销售额,尤其是在2024年和2025年,与销售额的增长相符。2023年的下降可能需要进一步调查,以确定其原因。

总体而言,数据显示公司在2024年和2025年经历了显著的销售额增长,同时资产周转率也得到了改善。长期资产的持续增长表明公司正在为未来的发展进行投资。需要注意的是,2023年资产周转率的短暂下降,可能需要进一步分析以了解其潜在影响。


地理区域资产周转率:欧洲

RTX Corp.;欧洲;区域资产周转率计算

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
外部净销售额
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 2025 计算
地理区域资产周转率 = 外部净销售额 ÷ 长期资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

外部净销售额
数据显示,外部净销售额在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的3630百万增长到2023年的4849百万,增长率较为可观。然而,2024年增长速度放缓,达到5493百万,并在2025年略有下降至5438百万。这表明销售额增长可能正在趋于稳定,或受到某些因素的影响导致增长停滞。
长期资产
长期资产的数值在观察期内波动较小。2022年出现下降,从2021年的1255百万降至1132百万。随后,在2023年略有回升至1207百万,但在2024年和2025年再次呈现下降趋势,分别降至1189百万和1135百万。整体而言,长期资产规模保持相对稳定,但存在轻微的下降趋势。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率在整个观察期内持续上升。从2021年的2.89逐步增长至2025年的4.79。这种持续的增长表明公司利用其资产产生销售额的能力不断提高。2024年和2025年的增长幅度有所减缓,但整体趋势仍然是积极的。资产周转率的提高可能得益于销售额的增长,以及对资产的更有效管理。

综合来看,数据显示公司在销售额方面经历了显著增长,但增长速度在后期有所放缓。资产规模相对稳定,但长期资产略有下降。资产周转率的持续提高表明公司在资产利用效率方面表现良好。需要进一步分析导致销售额增长放缓的原因,以及长期资产下降的潜在影响。


地理区域资产周转率:亚太

RTX Corp.;亚太;区域资产周转率计算

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
外部净销售额
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 2025 计算
地理区域资产周转率 = 外部净销售额 ÷ 长期资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

外部净销售额
数据显示,外部净销售额在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的1748百万单位增长到2025年的2864百万单位,增长幅度显著。2023年和2024年的增长速度较快,表明销售额增长势头强劲。整体而言,销售额的增长表明市场需求良好或公司在市场营销和销售策略方面取得了成功。
长期资产
长期资产的数值在观察期内相对稳定,波动较小。从2021年的854百万单位到2025年的899百万单位,增长幅度有限。2022年出现小幅下降,随后在2023年基本持平,并在2024年和2025年小幅增长。这可能表明公司在长期资产投资方面较为谨慎,或者现有资产的利用效率较高。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率在观察期内呈现显著上升的趋势。从2021年的2.05提高到2025年的3.19,表明公司利用资产产生销售额的能力不断增强。2022年和2023年的增长速度较快,而2024年和2025年的增长速度放缓,但仍保持增长态势。资产周转率的提高可能得益于销售额的增长,以及对资产的更有效管理。

综合来看,数据显示公司销售额持续增长,资产周转率不断提高,而长期资产保持相对稳定。这些指标共同表明公司运营状况良好,资产利用效率不断提升,并具备持续增长的潜力。


地理区域资产周转率: 中东和北非

RTX Corp.;中东和北非;区域资产周转率计算

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
外部净销售额
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 2025 计算
地理区域资产周转率 = 外部净销售额 ÷ 长期资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

外部净销售额
数据显示,外部净销售额在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的136百万增长到2023年的492百万,增幅巨大。然而,2024年销售额出现小幅下降至486百万,随后在2025年进一步下降至348百万。整体而言,虽然初期表现强劲,但近两年销售额呈现下滑趋势。
长期资产
长期资产的数值在观察期内相对稳定,但呈现缓慢下降的趋势。从2021年的129百万下降到2025年的101百万。虽然下降幅度不大,但值得关注,可能需要进一步分析以确定其原因。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率在观察期内波动较大。2021年为1.05,2022年显著提升至1.53。2023年和2024年则大幅增长,分别达到4.78和4.96,表明资产利用效率显著提高。然而,2025年该比率回落至3.45,虽然仍高于2021年和2022年的水平,但表明资产利用效率有所下降。资产周转率的波动可能与销售额的变化以及资产结构的调整有关。

综合来看,数据显示该公司在初期实现了销售额的快速增长,并有效提高了资产利用效率。然而,近期的销售额下降以及资产周转率的回落,提示需要关注未来的经营状况,并采取相应措施以应对潜在的挑战。长期资产的缓慢下降也需要进一步分析,以评估其对公司财务状况的影响。


地理区域资产周转率: 其他地区

RTX Corp.;其他地区;区域资产周转率计算

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
外部净销售额
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 2025 计算
地理区域资产周转率 = 外部净销售额 ÷ 长期资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

外部净销售额
数据显示,外部净销售额在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的3037百万单位增长到2025年的5175百万单位,增长幅度显著。年均增长率约为16.8%,表明销售额增长势头强劲。这种增长可能源于市场需求增加、产品竞争力提升或销售策略的有效实施。
长期资产
长期资产的数值在观察期内波动较小。从2021年的1003百万单位,先下降至2022年的962百万单位,随后在2023年略有回升至984百万单位,之后又下降到2024年的927百万单位,最后在2025年回升至942百万单位。整体而言,长期资产规模保持相对稳定,未呈现显著的增长或下降趋势。这可能表明公司在固定资产投资方面较为谨慎。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率在观察期内持续上升。从2021年的3.03提高到2025年的5.49,表明公司利用其资产产生销售额的能力不断增强。这种提升可能与销售额的增长以及对资产的更有效管理有关。资产周转率的提高通常被视为财务表现改善的积极信号。年均增长率约为15.6%,显示出资产利用效率的显著提升。

综合来看,数据显示公司销售额持续增长,同时资产周转率也在不断提高。长期资产规模相对稳定。这些指标共同表明公司在经营效率和盈利能力方面表现良好。需要注意的是,这些分析是基于现有数据进行的,更全面的评估需要结合行业背景、竞争态势以及其他财务指标进行综合考量。


外部净销售额

RTX Corp.,按地理区域划分的外部净销售额

以百万计

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
美国
欧洲
亚太
中东和北非
其他地区
国际
合并

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总体销售趋势
数据显示,合并外部净销售额在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的64388百万单位增长到2025年的88603百万单位,增长幅度显著。虽然2022年和2023年的增长速度有所放缓,但2024年和2025年实现了更为强劲的增长。
区域销售表现
美国市场是主要的销售贡献者,其外部净销售额在报告期内持续增长,从2021年的55837百万单位增长到2025年的74778百万单位。该区域的增长是推动整体销售增长的关键因素。
欧洲市场的外部净销售额也呈现增长趋势,从2021年的3630百万单位增长到2025年的5438百万单位。虽然增长幅度小于美国市场,但仍然保持稳定增长。
亚太市场的增长速度相对较快,从2021年的1748百万单位增长到2025年的2864百万单位。这表明该地区具有较大的增长潜力。
中东和北非地区的销售额波动较大,2023年达到峰值492百万单位,但2025年下降至348百万单位。该地区的销售额占总销售额的比例相对较小,因此波动对整体销售额的影响有限。
其他地区的外部净销售额也呈现增长趋势,从2021年的3037百万单位增长到2025年的5175百万单位。该地区的增长有助于分散销售风险。
国际市场整体销售额持续增长,从2021年的8551百万单位增长到2025年的13825百万单位,表明国际化战略的有效性。
区域贡献变化
虽然美国市场仍然是最大的销售贡献者,但其占合并销售额的比例略有下降。与此同时,欧洲、亚太和其他地区的销售额占比均有所上升。这表明销售结构的多元化趋势。
总结
总体而言,数据显示该组织在报告期内实现了持续的销售增长。增长主要得益于美国市场的强劲表现,以及欧洲、亚太和其他地区的稳定增长。销售结构的多元化趋势值得关注,这有助于降低对单一市场的依赖,并提高整体的抗风险能力。中东和北非地区的销售额波动需要进一步分析,以确定其背后的原因。

长期资产

RTX Corp.,按地理区域划分的长期资产

以百万计

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
美国
欧洲
亚太
中东和北非
其他地区
国际
合并

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

长期资产总体趋势
数据显示,合并长期资产在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的14972百万单位增长到2025年的16868百万单位,增长了约12.7%。这种增长表明公司可能在持续投资于其长期运营能力。
区域资产表现
美国地区的长期资产占比最高,并且在整个报告期内保持了显著的增长。从2021年的11731百万单位增长到2025年的13791百万单位,是增长最快的区域之一。这可能反映了公司在美国市场的战略重点。
欧洲地区的长期资产在2021年至2022年间有所下降,随后在2023年略有回升,但在2024年再次下降,并在2025年趋于稳定。这种波动可能与当地市场条件或公司战略调整有关。
亚太地区的长期资产相对稳定,在2021年至2023年间变化不大,2024年略有增长,并在2025年继续增长。这表明该地区可能是一个相对成熟的市场,或者公司在该地区的投资策略较为保守。
中东和北非地区的长期资产在报告期内波动较大,从2021年的129百万单位下降到2024年的98百万单位,然后在2025年略有回升。这种波动可能反映了该地区的地缘政治风险或经济不稳定因素。
其他地区的长期资产也呈现出相对稳定的趋势,在报告期内变化不大。这可能表明该地区是一个规模较小或增长潜力有限的市场。
国际地区的长期资产在2021年和2022年间有所下降,随后在2023年和2025年略有回升。整体变化不大。
区域资产占比变化
虽然美国地区的长期资产持续增长,但其在合并长期资产中的占比略有下降。这可能是由于其他地区资产增长速度更快所致。欧洲和亚太地区的长期资产占比相对稳定,而中东和北非地区的长期资产占比则相对较低且波动较大。

总体而言,数据显示公司长期资产的增长主要集中在美国地区,而其他地区的资产表现则相对稳定或波动较大。这种区域差异可能反映了公司不同的市场战略和投资重点。