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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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Costco Wholesale Corp.、 合并损益表 结构

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截至12个月 2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
净销售额
商品成本
毛利率
会费
销售、一般和行政
营业收入
利息支出
利息收入
外币交易收益 净额
其他,净
利息收入及其他净额
其他收入(支出)
所得税前利润
所得税准备金
包括非控制性权益在内的净收入
归属于非控制性权益的净利润
归属于Costco的净利润

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01).


从2019年至2024年的财务数据中,可以观察到公司整体保持稳健的运营状态,并呈现出一些具有代表性的趋势与变化。以下是对各项财务指标的详细分析:

净销售额
数据中没有显示具体百分比变化,但假设该指标为100%,意味着后续的百分比指标都是相对比例,反映公司在总收入中的结构。整体而言,净销售额占比保持稳定,显示公司销售规模基本稳定。
商品成本
商品成本占比持续接近88.8%左右,略有上升趋势至89.52%后回落至89.08%。这表明成本控制面临一定压力,但总体变动幅度不大,说明采购及供应链管理具有一定的稳定性,但成本压力或有略微增加的迹象。
毛利率
毛利率在11.02%到11.2%之间,整体趋势稍有波动。2022年毛利率出现明显下降至10.48%,随后逐步回升至10.92%,表明公司在毛利水平上经历了一段压力,但整体保持在较为稳定的水平。这可能受商品结构、价格策略或采购成本变动影响。
销售、一般与行政费用
该项比例呈现出降低的趋势,从2019年的-10.1%逐步减至2024年的-9.14%,显示公司在运营效率提升或成本控制方面持续努力,有助于改善盈利能力。
经营利润
经营利润率逐步提升,从2019年的3.17%增长至2024年的3.72%。这意味着公司在核心业务创造利润方面有所改善,盈利水平逐渐增强,反映出成本控制和营运效率的提升。
利息支出与收入
利息支出占比极低且保持稳定在约-0.07%,显示债务成本控制良好。利息收入略有增加,从0.08%增至0.21%,反映出公司在投资或金融操作上获得一定收益,从整体上改善财务收益水平。
外币交易收益及其他净收入
外币交易收益及其他净收入保持较低水平且略有起伏,但整体呈正向贡献,表明公司在外币和非主营业务方面均有微小的收入贡献,且逐年略有增长,有利于多元收入结构的稳定。
所得税前利润与所得税
所得税前利润比例逐步提升,从3.19%增长至3.9%,显示税前盈利能力增强。所得税支出比例持续扩大,从-0.71%到-0.95%,表明公司利润在税务负担上的增加,可能与利润总额上升相关。
净收入
包括非控制性权益的净收入比例稳步增长,从2.48%至2.95%,而归属于公司的净利润也同步上升至2.95%。这表明公司整体盈利水平和股东权益的盈利能力有所改善,且增长趋势明显。

综上所述,公司在过去几年中在成本控制、运营效率、财务收益等方面表现稳定和逐步改善。虽然商品成本占比略高且毛利率略有波动,但整体盈利能力呈现增长趋势,体现出管理层在维持业务稳定性和提升盈利水平方面的努力。从未来发展看,继续优化成本结构、提升毛利率将是关键策略方向。同时,财务结构的稳定也为未来潜在的扩张和投资提供了良好的基础。