息税折旧摊销前利润 (EBITDA)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27).
根据收集的财务数据分析,可以观察到公司在过去六年间的营收和盈利表现呈现一定的波动。整体来看,净收入在2019年至2023年期间呈现较为稳定甚至略有增长的趋势,2023年达到最高点,为12613百万,但在2024年出现明显下降,降至10320百万。这一变化提示公司在2024年可能面临市场需求减缓或其他经营挑战,导致收入减少。
在税前利润方面,数据也显示出类似的波动趋势。税前利润从2019年的14571百万逐步下降到2021年的最低点13262百万,然后在2022年和2023年回升,分别达到14477百万和15318百万,显示公司在2022至2023年期间的盈利能力有所改善。2024年的税前利润则下降至12234百万,表明盈利压力再次增加。
息税前利润(EBIT)表现与税前利润类似,整体趋势相符,逐步下降后在2022至2023年恢复,但在2024年又出现明显下滑。这可能反映出公司核心运营利润在2024年受到一定影响,尽管整体尚能维持较健康的盈利水平,但压力不可忽视。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)在整体上显示出相似的波动。值得注意的是,2024年的EBITDA为15747百万,相对于2023年的17471百万减少了约12.8%,表明在成本控制或收入质量方面可能存在压力,进一步影响公司的现金流和盈利能力。
总的来看,虽然公司在2022至2023年表现出恢复和增长的趋势,但2024年的相关财务指标均出现明显下滑,提示公司在近期面临一定的经营挑战或行业周期的调整。这些趋势需要进一步关注和分析,以判断公司未来的盈利稳定性和财务健康状况。
企业价值与 EBITDA 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值 (EV) | 284,130) |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 15,747) |
估值比率 | |
EV/EBITDA | 18.04 |
基准 | |
EV/EBITDA竞争 对手1 | |
Apple Inc. | 25.66 |
Arista Networks Inc. | 47.85 |
Dell Technologies Inc. | 11.60 |
Super Micro Computer Inc. | 21.33 |
EV/EBITDA扇形 | |
技术硬件和设备 | 24.65 |
EV/EBITDA工业 | |
信息技术 | 36.53 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA,则公司相对被低估了。
否则,如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA,则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
2024年7月27日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2021年7月31日 | 2020年7月25日 | 2019年7月27日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 209,173) | 212,520) | 176,666) | 234,167) | 158,523) | 196,810) | |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)2 | 15,747) | 17,471) | 16,794) | 15,558) | 16,363) | 17,327) | |
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | 13.28 | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | 11.36 | |
基准 | |||||||
EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
Apple Inc. | 25.29 | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | 13.59 | |
Arista Networks Inc. | 36.90 | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | — | |
Dell Technologies Inc. | 11.43 | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | — | |
Super Micro Computer Inc. | 21.57 | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | 7.75 | |
EV/EBITDA扇形 | |||||||
技术硬件和设备 | 23.61 | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | — | |
EV/EBITDA工业 | |||||||
信息技术 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27).
根据提供的财务数据,可以观察到企业价值(EV)在2019年至2024年期间呈现波动趋势。2019年达到最高点196,810百万,随后在2020年出现明显下降至158,523百万,反映出一定的市值调整或市场环境变化。然而,从2020年开始,企业价值表现出一定程度的回升,2021年提升至234,167百万,显示出公司在当期实现了较强的市场估值增长。此后,企业价值在2022年略有下降至176,666百万,但又在2023年回升至212,520百万,2024年略有减少至209,173百万,整体上保持一定的波动,但总体上呈现增长态势,尤其是在2021年的峰值之后。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)在六个时期中整体表现较为平稳。自2019年的17,327百万到2024年的15,747百万,虽然略有波动,但没有出现剧烈变化,显示出公司盈利能力在一定程度上保持稳定。2021年达到最高点15,558百万,表明在该年度公司获得了较强的盈利能力,而此后略有回落,可能受到市场环境变化或企业运营调整的影响。
企业价值与EBITDA的比率(EV/EBITDA)在不同年度表现出较大的变化。2019年为11.36,2020年下降至9.69,表明当时市场对盈利的估值相对较低。2021年暴增至15.05,显示市场对公司盈利能力的预期增强,但也可能意味着估值过高或市场情绪偏热。随后比率在2022年降至10.52,2023年上升至12.16,2024年再次上升至13.28,说明市场对公司未来盈利潜力的预期逐步增强,或者公司市值相对于盈利水平提升。整体来看,EV/EBITDA的变化反映了市场对公司估值的不同阶段的认知和预期,尤以2021年为明显高点,为分析提供了市场情绪变化的线索。
综上所述,该公司在2021年展现出显著的市值和估值高点,伴随着企业价值的增长和EV/EBITDA比率的上升,反映出市场对其盈利能力的预期增强。而在其他年份,企业价值存在较大波动,但整体趋势表现出稳步或阶段性回升。营业利润(EBITDA)保持相对稳定,表明公司盈利能力未出现剧烈波动。未来的财务表现还需结合行业环境和公司战略调整进行深入分析。