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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 5 月 3 日以来一直没有更新。

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利润率(摘要)

Trane Technologies plc、利润率(季度数据)

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2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).


总体而言,数据显示在所观察的时期内,各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势。从2019年到2023年,各项比率均经历了不同程度的增长,但期间也存在短期下降。

毛利率比率
毛利率比率在2019年保持相对稳定,在30.91%到31.01%之间波动。2020年略有下降,但从2021年开始显著提升,并在2023年达到31.4%,为观察期内的最高值。这表明公司在控制生产成本和定价方面可能取得了积极进展。
营业利润率
营业利润率在2019年和2020年呈现下降趋势,从12.56%降至11.39%。然而,从2020年下半年开始,营业利润率显著回升,并在2023年达到15.26%,表明公司在运营效率和成本控制方面有所改善,或者受益于销售额的增长。
净利率比率
净利率比率的波动幅度相对较大。在2019年,该比率从8.94%下降至8.38%,随后在2020年进一步下降至6.76%。但从2021年开始,净利率比率显著提升,并在2023年达到11.06%,表明公司在控制各项费用,提高盈利能力方面取得了显著成效。
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益比率回报率(ROE)在2019年和2020年经历了一定程度的波动,并在2020年达到相对较低的水平。从2021年开始,ROE呈现出强劲的增长趋势,并在2023年达到29.88%,表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。
资产收益率 (ROA)
资产收益率(ROA)与ROE类似,在2020年达到相对较低的水平。从2021年开始,ROA也呈现出持续增长的趋势,并在2023年达到10.08%,表明公司更有效地利用其资产来产生利润。

值得注意的是,从2021年开始,各项盈利能力比率均呈现出加速增长的趋势,这可能与宏观经济环境的改善、公司战略的调整或市场需求的增加有关。整体而言,这些数据表明公司在财务表现方面持续改善,盈利能力不断增强。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

Trane Technologies plc、毛利率比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
毛利
净收入
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q1 2023 + 毛利Q4 2022 + 毛利Q3 2022 + 毛利Q2 2022) ÷ (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

毛利趋势
数据显示,毛利在2019年呈现波动增长的趋势,从2019年3月31日的1058600千美元增长到2019年6月30日的1433700千美元,随后略有下降,并在年末回落至1246600千美元。2020年上半年受到明显影响,毛利大幅下降,但在下半年逐步恢复,并在2020年9月30日达到1134700千美元。2021年毛利保持相对稳定,并在2021年6月30日达到峰值1270700千美元。2022年毛利再次呈现波动,并在年末降至1143500千美元。2023年3月31日,毛利为1143500千美元,与2022年同期基本持平。
净收入趋势
净收入在2019年同样呈现增长趋势,从2019年3月31日的3575900千美元增长到2019年6月30日的4527800千美元,随后略有下降,并在年末降至4150900千美元。2020年上半年净收入大幅下降,与毛利趋势一致,但在下半年逐步恢复,并在2020年9月30日达到3495500千美元。2021年净收入呈现增长趋势,并在2021年6月30日达到3829700千美元。2022年净收入进一步增长,并在2022年6月30日达到4371900千美元的峰值。2023年3月31日,净收入为3665800千美元,相较于2022年同期有所下降。
毛利率比率趋势
毛利率比率在整个期间内保持在相对稳定的范围内,大致在30%到32%之间波动。2019年毛利率比率在30.99%到31.01%之间波动。2020年毛利率比率略有下降,但仍保持在30.54%到30.84%之间。2021年毛利率比率略有上升,并在2021年6月30日达到31.85%的峰值。2022年毛利率比率呈现波动,并在年末达到31.05%。2023年3月31日,毛利率比率为31.4%,略高于2022年同期。
整体观察
数据显示,毛利和净收入的趋势基本一致,都受到2020年上半年外部环境的显著影响。在2020年下半年,随着环境的改善,毛利和净收入都呈现恢复性增长。2021年和2022年,毛利和净收入继续增长,但增长速度有所放缓。毛利率比率在整个期间内保持相对稳定,表明成本控制和定价策略的有效性。2023年3月31日的数据显示,毛利和净收入略有下降,但毛利率比率略有上升,这可能表明成本控制有所改善。

营业利润率

Trane Technologies plc、营业利润率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
营业收入
净收入
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100 × (营业收入Q1 2023 + 营业收入Q4 2022 + 营业收入Q3 2022 + 营业收入Q2 2022) ÷ (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供数据的分析报告。

营业收入
数据显示,营业收入在观察期内呈现出明显的季节性波动。通常在第二季度达到峰值,随后在第三季度略有下降,并在第四季度显著回落。2019年和2021年的模式较为一致。2020年由于特殊情况,第二季度收入大幅下降,但随后迅速恢复,并在第三季度达到较高水平。2022年第二季度收入达到最高点,随后各季度均有所下降。2023年第一季度收入相较于前几个季度有所降低,但仍高于2019年同期水平。
净收入
净收入的趋势与营业收入相似,也表现出季节性特征,但波动幅度相对较小。2019年和2020年,净收入在各季度之间存在显著差异。2021年和2022年,净收入的季度波动相对平稳。2022年第二季度净收入达到最高点,随后各季度均有所下降。2023年第一季度净收入相较于前几个季度有所降低,但仍高于2019年同期水平。
营业利润率
营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年的12.56%到2023年的15.26%,利润率持续提高。尽管各季度之间存在小幅波动,但整体趋势较为稳定。2020年利润率相对较低,可能受到特殊情况的影响。2021年和2022年,利润率显著提升,并在2023年第一季度达到最高水平。这表明企业在控制成本和提高运营效率方面取得了积极进展。

总体而言,数据显示企业在营业收入和净收入方面存在季节性波动,但营业利润率持续提升,表明企业盈利能力不断增强。需要注意的是,2020年的数据可能受到特殊因素的影响,在进行长期趋势分析时应予以考虑。


净利率比率

Trane Technologies plc、净利率比、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
特灵科技公司应占净收益(亏损)
净收入
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100 × (特灵科技公司应占净收益(亏损)Q1 2023 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q4 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q3 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q2 2022) ÷ (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

净收入趋势
数据显示,净收入在2019年呈现波动,从2019年3月31日的3575900千美元到2019年12月31日的4150900千美元,期间经历过上升和下降。2020年,净收入受到显著影响,在2020年3月31日降至2641300千美元,随后在下半年逐步回升。2021年,净收入继续增长,并在2021年6月30日达到3829700千美元的高点。2022年,净收入进一步提升,并在2022年6月30日达到4371900千美元的峰值。2023年3月31日,净收入为3665800千美元,相较于2022年同期有所下降。
净利润趋势
特灵科技公司应占净收益(亏损)在2019年表现出季度性波动,从199900千美元到296100千美元不等。2020年,净收益在第一季度出现亏损(-29200千美元),随后在下半年显著改善。2021年,净收益持续增长,并在2021年6月30日达到464700千美元的高点。2022年,净收益进一步提升,并在2022年6月30日达到547900千美元的峰值。2023年3月31日,净收益为307100千美元,相较于2022年同期有所下降。整体而言,净收益的波动性相对较大,且与净收入的趋势基本一致。
净利率比率趋势
净利率比率在2019年保持在8.38%到8.94%之间,波动较小。2020年,净利率比率下降至7.54%到6.76%之间,反映了净收入的下降和盈利能力的降低。2021年,净利率比率显著提升,从8.72%增长到10.07%,表明盈利能力得到改善。2022年,净利率比率继续上升,并在2022年9月30日达到10.98%的峰值。2023年3月31日,净利率比率为11.06%,保持在较高水平。总体而言,净利率比率呈现上升趋势,表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。

综合来看,数据显示公司在2020年受到一定冲击,但随后迅速恢复并持续增长。净收入和净利润均呈现增长趋势,净利率比率也持续提升,表明公司整体经营状况良好。然而,2023年3月31日的数据显示,净收入和净利润均有所下降,需要进一步分析以确定是否为短期波动或长期趋势。


股东权益比率回报率 (ROE)

Trane Technologies plc、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
特灵科技公司应占净收益(亏损)
特灵科技有限公司股东权益总额
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 计算
ROE = 100 × (特灵科技公司应占净收益(亏损)Q1 2023 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q4 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q3 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q2 2022) ÷ 特灵科技有限公司股东权益总额
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供财务数据的分析报告。

净收益趋势
数据显示,净收益在2019年呈现波动增长的趋势,从第一季度到第二季度显著增加,随后在第三季度保持稳定,并在第四季度有所下降。2020年第一季度出现亏损,随后在第二季度和第三季度恢复正收益,但收益水平低于2019年同期。2020年第四季度收益有所回升。2021年,净收益呈现持续增长的态势,每个季度均高于2020年同期。2022年延续了增长趋势,并在第二季度达到峰值,随后在第三季度和第四季度有所回落,但仍高于2021年同期。2023年第一季度收益较前一季度有所下降。
股东权益总额趋势
股东权益总额在2019年保持相对稳定,并在各季度之间波动较小。2020年第一季度股东权益总额出现显著下降,随后在第二季度和第三季度逐步回升,并在第四季度达到较高水平。2021年股东权益总额保持相对稳定,波动幅度较小。2022年,股东权益总额在第一季度出现下降,随后在第二季度和第三季度有所回升,但在第四季度再次下降。2023年第一季度股东权益总额略有下降。
ROE趋势
ROE(净资产收益率)在2019年呈现波动,但整体保持在18%至20%之间。2020年,ROE受到净收益波动的影响,第一季度出现负值,随后逐步回升,但整体低于2019年水平。2021年,ROE呈现显著增长趋势,每个季度均高于2020年同期,并达到20%以上。2022年,ROE继续增长,并在2022年第二季度达到峰值,随后在第三季度和第四季度有所回落,但仍保持在较高水平。2023年第一季度ROE略有下降。
整体观察
整体来看,净收益和股东权益总额在2021年和2022年呈现较强增长态势,ROE也随之显著提升。2020年受到一定冲击,但随后迅速恢复。2023年第一季度的数据显示,部分指标出现小幅下降,需要持续观察后续发展趋势。ROE的持续提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。

资产收益率 (ROA)

Trane Technologies plc、 ROA、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (以千美元计)
特灵科技公司应占净收益(亏损)
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 计算
ROA = 100 × (特灵科技公司应占净收益(亏损)Q1 2023 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q4 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q3 2022 + 特灵科技公司应占净收益(亏损)Q2 2022) ÷ 总资产
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组财务数据的分析报告。

净收益趋势
数据显示,净收益在2019年呈现波动增长的趋势,从第一季度到第二季度显著增加,随后在第三季度保持稳定,并在第四季度有所下降。2020年第一季度出现亏损,随后在第二季度和第三季度恢复正收益,但第四季度收益低于2019年同期水平。2021年,净收益呈现持续增长的态势,每个季度均高于2020年同期。2022年延续了增长趋势,并在第二季度达到峰值,随后在第三季度和第四季度有所回落。2023年第一季度的数据显示,净收益较2022年同期有所下降。
总资产趋势
总资产在2019年呈现先增长后略微下降的趋势,整体保持稳定。2020年,总资产在第一季度大幅下降,随后在第二季度和第三季度小幅回升,并在第四季度进一步增加,但仍低于2019年同期水平。2021年,总资产保持相对稳定,波动较小。2022年,总资产呈现小幅增长的趋势,并在第四季度达到较高水平。2023年第一季度的数据显示,总资产略有下降。
资产回报率(ROA)趋势
ROA在2019年保持在6.74%到7.16%之间,波动较小。2020年,ROA显著下降,尤其是在第一季度,与净收益的亏损相对应。随后,ROA在2020年下半年逐步回升,但仍低于2019年水平。2021年,ROA呈现显著增长的趋势,每个季度均高于2020年同期,并达到7.32%到7.88%之间。2022年,ROA继续增长,并在2022年第三季度和第四季度达到9.22%和9.71%。2023年第一季度,ROA达到10.08%,为观察期内最高值。ROA的增长趋势表明资产的盈利能力在不断提高。

总体而言,数据显示在观察期内经历了不同的阶段。2020年受到一定冲击,但随后在2021年和2022年实现了强劲复苏和增长。2023年第一季度的数据显示,虽然ROA达到峰值,但净收益有所下降,需要进一步观察后续发展趋势。