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RTX Corp. (NYSE:RTX)

普通股估值比率 
季度数据

Microsoft Excel

历史估值比率(摘要)

RTX Corp.、历史估值比率(季度数据)

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2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
市净收入比 (P/E) 39.61 35.20 32.49 33.04 36.25 35.41 66.73 38.75 38.31 35.32 22.79 26.67 27.59 29.12 29.83 35.16
营业收入价格比 (P/OP) 28.67 26.32 24.00 22.67 26.47 26.63 52.96 35.67 34.37 35.06 20.81 24.68 26.48 24.82 26.15 29.36
市盈率 (P/S) 3.01 2.70 2.39 1.86 2.14 2.11 2.08 1.90 1.78 1.68 1.80 2.15 2.14 1.97 2.04 2.27
市净率 (P/BV) 4.09 3.60 3.20 2.47 2.88 2.73 2.56 2.23 2.05 1.62 1.75 2.03 1.97 1.85 1.89 2.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-03), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).


以下是对一系列财务比率数据的分析报告。

市净收入比 (P/E)
该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势,从35.16降至27.59。2023年,该比率有所波动,并在2023年9月30日达到35.32。随后,该比率在2024年6月30日显著上升至66.73,随后回落至35.41。2025年,该比率再次呈现上升趋势,从35.20增至39.61。整体而言,该比率波动较大,但2025年的数值高于2022年的初始水平。
营业收入价格比 (P/OP)
该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现先下降后略微上升的趋势,从29.36降至26.48。2023年,该比率经历了显著的增长,在2023年9月30日达到35.06。2024年6月30日,该比率达到峰值52.96,随后有所回落。2025年,该比率持续增长,从26.32增至28.67。该比率的波动性与市净收入比相似,且2025年的数值也高于2022年的初始水平。
市盈率 (P/S)
该比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间小幅下降,从2.27降至1.97。随后,该比率在2023年6月30日达到最低点1.80,并在2023年12月31日回升至1.78。2024年,该比率呈现上升趋势,在2024年6月30日达到2.08。2025年,该比率持续增长,从2.39增至3.01。该比率的增长速度相对稳定,且2025年的数值显著高于2022年的初始水平。
市净率 (P/BV)
该比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间小幅下降,从2.04降至1.85。随后,该比率在2023年6月30日达到最低点1.75,并在2023年12月31日回升至2.05。2024年,该比率持续上升,在2024年12月31日达到2.88。2025年,该比率进一步增长,从3.20增至4.09。该比率的增长趋势最为明显,且2025年的数值远高于2022年的初始水平。

总体而言,这些财务比率在观察期内呈现出不同的趋势。市净收入比和营业收入价格比波动较大,而市盈率和市净率则呈现出更为稳定的增长趋势。值得注意的是,所有比率在2025年的数值均高于2022年的初始水平,表明在观察期内,市场对该公司的估值有所提升。


市净收入比 (P/E)

RTX Corp.、 P/E、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
流通在外的普通股数量1 1,342,287,676 1,340,771,942 1,338,541,827 1,335,953,770 1,332,122,758 1,331,016,397 1,330,239,366 1,329,506,013 1,326,826,896 1,437,901,284 1,455,514,944 1,461,142,016 1,464,954,584 1,470,060,775 1,476,514,046 1,487,215,106
部分财务数据 (美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损) (以百万计) 1,622 1,918 1,657 1,535 1,482 1,472 111 1,709 1,426 (984) 1,327 1,426 1,422 1,387 1,304 1,084
每股收益 (EPS)2 5.02 4.92 4.59 3.44 3.58 3.54 1.70 2.62 2.41 2.22 3.82 3.79 3.55 3.03 3.03 2.82
股价1, 3 198.66 173.04 149.17 113.75 129.92 125.53 113.47 101.38 92.24 78.38 87.10 101.09 97.87 88.36 90.24 99.19
估值比率
P/E4 39.61 35.20 32.49 33.04 36.25 35.41 66.73 38.75 38.31 35.32 22.79 26.67 27.59 29.12 29.83 35.16
基准
P/E竞争 对手5
Boeing Co. 97.12
Caterpillar Inc. 40.55 28.80 21.23 15.18 15.65 18.85 14.35 14.40 15.55 12.95 17.55 15.65 19.15 15.15 14.29 18.28
Eaton Corp. plc 37.36 35.35 29.79 30.00 34.78 32.49 37.41 35.88 27.72 32.23 26.89 27.93 26.32 25.21 26.37
GE Aerospace 36.01 40.12 35.93 28.84 33.42 30.60 40.07 52.90 16.18 12.72 13.82 12.78
Honeywell International Inc. 22.86 24.93 23.88 23.10 23.93 22.74 21.95 22.73 21.44 23.92 25.30 26.97 24.58 25.26 25.10
Lockheed Martin Corp. 28.55 26.97 22.81 19.67 20.18 20.49 17.74 16.29 15.35 15.71 16.11 22.32 20.48 19.28 22.00 19.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-03), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 Q4 2025 计算
EPS = (归属于普通股股东的净收益(亏损)Q4 2025 + 归属于普通股股东的净收益(亏损)Q3 2025 + 归属于普通股股东的净收益(亏损)Q2 2025 + 归属于普通股股东的净收益(亏损)Q1 2025) ÷ 流通在外的普通股数量
= (1,622,000,000 + 1,918,000,000 + 1,657,000,000 + 1,535,000,000) ÷ 1,342,287,676 = 5.02

3 截至RTX Corp.的季度报告或年度报告提交日的收市价

4 Q4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对相关财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年经历了一定程度的波动,从2022年3月的99.19美元下降至9月的88.36美元,随后在年底回升至97.87美元。2023年上半年股价持续下跌,至6月的87.1美元达到低点,下半年有所反弹,但年末仅为92.24美元。进入2024年,股价呈现显著上涨趋势,从年初的101.38美元一路攀升至2024年12月的129.92美元。2025年上半年继续保持增长势头,并在2025年9月达到173.04美元的高点,年末进一步上涨至198.66美元。总体而言,股价呈现长期上升趋势,但期间存在短期波动。
每股收益 (EPS)
每股收益在2022年保持相对稳定,从2022年3月的2.82美元逐步增长至2022年12月的3.55美元。2023年上半年继续小幅增长,但2023年9月出现明显下降,为2.22美元,随后在年底回升至2.41美元。进入2024年,每股收益有所下降,2024年6月降至1.7美元。然而,2024年下半年开始显著改善,并在2025年持续增长,从2025年3月的4.59美元增长至2025年12月的5.02美元。这表明盈利能力在经历短暂的下滑后,呈现出强劲的复苏态势。
P/E
市盈率(P/E)与股价和每股收益的变化趋势相关联。2022年,市盈率从35.16逐渐下降至27.59。2023年上半年市盈率进一步下降,并在2023年9月达到35.32的高点,随后在年底回落至38.31。2024年6月市盈率达到峰值66.73,随后在下半年逐渐下降,至2024年12月的33.04。2025年市盈率呈现波动,在2025年9月达到35.2,年末上升至39.61。市盈率的波动反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。高市盈率可能表明投资者对公司未来增长抱有较高期望,但也可能意味着股价被高估。

综合来看,数据显示公司股价和每股收益在经历了一段时间的波动后,呈现出积极的增长趋势。市盈率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估。需要注意的是,这些数据仅代表过去一段时间的表现,未来业绩可能受到多种因素的影响。


营业收入价格比 (P/OP)

RTX Corp.、 P/OP、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
流通在外的普通股数量1 1,342,287,676 1,340,771,942 1,338,541,827 1,335,953,770 1,332,122,758 1,331,016,397 1,330,239,366 1,329,506,013 1,326,826,896 1,437,901,284 1,455,514,944 1,461,142,016 1,464,954,584 1,470,060,775 1,476,514,046 1,487,215,106
部分财务数据 (美元)
营业利润(亏损) (以百万计) 2,596 2,523 2,146 2,035 2,111 2,028 529 1,870 1,847 (1,396) 1,458 1,652 1,501 1,480 1,353 1,080
每股营业利润2 6.93 6.57 6.22 5.02 4.91 4.71 2.14 2.84 2.68 2.24 4.18 4.10 3.70 3.56 3.45 3.38
股价1, 3 198.66 173.04 149.17 113.75 129.92 125.53 113.47 101.38 92.24 78.38 87.10 101.09 97.87 88.36 90.24 99.19
估值比率
P/OP4 28.67 26.32 24.00 22.67 26.47 26.63 52.96 35.67 34.37 35.06 20.81 24.68 26.48 24.82 26.15 29.36
基准
P/OP竞争 对手5
Boeing Co. 42.88
Caterpillar Inc. 32.30 23.39 17.41 12.44 12.92 15.15 11.63 11.78 12.40 10.25 13.99 12.67 16.25 14.25 13.65 17.16
Eaton Corp. plc 29.06 28.37 24.29 24.57 29.21 27.36 31.13 29.72 22.55 25.61 21.74 22.78 21.52 18.06 18.52
GE Aerospace 28.45 30.56 28.71 21.98 26.78 25.88 26.34 28.91 27.11 22.82 26.69 20.39 19.88 15.70 13.51 17.08
Honeywell International Inc. 18.48 18.54 18.00 17.71 18.68 17.90 17.33 18.15 15.87 18.29 19.31 20.84 21.54 21.51 22.09
Lockheed Martin Corp. 18.53 18.58 16.10 14.72 15.35 15.88 14.04 12.99 12.49 12.87 13.18 15.02 14.06 13.30 11.97 13.61

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-03), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 Q4 2025 计算
每股营业利润 = (营业利润(亏损)Q4 2025 + 营业利润(亏损)Q3 2025 + 营业利润(亏损)Q2 2025 + 营业利润(亏损)Q1 2025) ÷ 流通在外的普通股数量
= (2,596,000,000 + 2,523,000,000 + 2,146,000,000 + 2,035,000,000) ÷ 1,342,287,676 = 6.93

3 截至RTX Corp.的季度报告或年度报告提交日的收市价

4 Q4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对相关财务数据的分析报告。

股价趋势
数据显示,股价在2022年呈现波动下降的趋势,从2022年3月的99.19美元降至2022年9月的88.36美元,随后在2022年12月回升至97.87美元。2023年上半年股价继续下跌,至6月30日的87.1美元,并在下半年逐步回升,至2023年12月的92.24美元。进入2024年,股价呈现显著上涨趋势,从2024年3月的101.38美元持续攀升至2024年12月的129.92美元。2025年上半年,股价继续保持增长势头,至2025年6月的149.17美元,并在2025年9月和12月进一步上涨,分别达到173.04美元和198.66美元。总体而言,股价呈现长期上升趋势,但期间存在短期波动。
每股营业利润趋势
每股营业利润在2022年呈现稳定增长的态势,从2022年3月的3.38美元增长至2022年12月的3.7美元。2023年上半年,每股营业利润继续小幅增长,至4.18美元,但在2023年9月出现显著下降,降至2.24美元,随后在2023年12月回升至2.68美元。2024年上半年,每股营业利润有所下降,至2.14美元,但在下半年开始回升,并在2024年12月达到4.91美元。2025年,每股营业利润持续增长,从2025年3月的5.02美元增长至2025年12月的6.93美元。整体来看,每股营业利润呈现波动上升的趋势。
P/OP 财务比率趋势
P/OP比率在2022年上半年呈现下降趋势,从2022年3月的29.36降至2022年6月的26.15,随后在下半年小幅波动。2023年上半年,P/OP比率继续下降,至2023年6月的20.81,但在下半年显著回升,至2023年12月的34.37。2024年上半年,P/OP比率进一步上涨,至2024年6月的52.96,随后在下半年有所回落,至2024年12月的26.63。2025年,P/OP比率呈现持续上升趋势,从2025年3月的24上升至2025年12月的28.67。P/OP比率的波动与股价和每股营业利润的变化密切相关,反映了市场对公司盈利能力的评估。
综合观察
股价的显著上涨与每股营业利润的增长存在一定的相关性,但P/OP比率的波动表明市场对公司盈利能力的预期可能存在变化。2023年9月每股营业利润的下降导致P/OP比率的显著上升,可能反映了市场对未来盈利能力的担忧。2024年下半年和2025年,每股营业利润的回升和持续增长,以及P/OP比率的稳定上升,可能表明市场对公司未来的盈利能力持乐观态度。需要进一步分析其他财务指标和市场因素,以更全面地评估公司的财务状况和发展前景。

市盈率 (P/S)

RTX Corp.、 P/S、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
流通在外的普通股数量1 1,342,287,676 1,340,771,942 1,338,541,827 1,335,953,770 1,332,122,758 1,331,016,397 1,330,239,366 1,329,506,013 1,326,826,896 1,437,901,284 1,455,514,944 1,461,142,016 1,464,954,584 1,470,060,775 1,476,514,046 1,487,215,106
部分财务数据 (美元)
净销售额 (以百万计) 24,238 22,478 21,581 20,306 21,623 20,089 19,721 19,305 19,927 13,464 18,315 17,214 18,093 16,951 16,314 15,716
每股销售额2 66.01 64.13 62.46 61.18 60.61 59.38 54.44 53.41 51.94 46.66 48.49 46.93 45.79 44.91 44.22 43.61
股价1, 3 198.66 173.04 149.17 113.75 129.92 125.53 113.47 101.38 92.24 78.38 87.10 101.09 97.87 88.36 90.24 99.19
估值比率
P/S4 3.01 2.70 2.39 1.86 2.14 2.11 2.08 1.90 1.78 1.68 1.80 2.15 2.14 1.97 2.04 2.27
基准
P/S竞争 对手5
Boeing Co. 2.05 2.01 2.27 1.87 1.98 1.32 1.60 1.32 1.66 1.42 1.91 1.73 1.90 1.30 1.53 1.50
Caterpillar Inc. 5.63 4.37 3.36 2.52 2.75 3.23 2.51 2.54 2.52 1.86 2.37 1.89 2.27 2.08 1.88 2.38
Eaton Corp. plc 5.51 5.34 4.63 4.58 5.33 4.91 5.38 4.98 3.67 3.96 3.23 3.31 2.99 2.95 2.96
GE Aerospace 7.41 8.02 7.34 5.60 6.24 4.37 3.63 3.02 2.30 1.84 1.85 1.51 1.20 1.11 1.10 1.25
Honeywell International Inc. 3.44 3.56 3.47 3.42 3.59 3.52 3.41 3.51 3.19 3.61 3.68 3.78 3.78 3.72 3.84
Lockheed Martin Corp. 1.91 1.54 1.33 1.51 1.52 1.92 1.68 1.59 1.57 1.62 1.69 1.92 1.78 1.75 1.61 1.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-03), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 Q4 2025 计算
每股销售额 = (净销售额Q4 2025 + 净销售额Q3 2025 + 净销售额Q2 2025 + 净销售额Q1 2025) ÷ 流通在外的普通股数量
= (24,238,000,000 + 22,478,000,000 + 21,581,000,000 + 20,306,000,000) ÷ 1,342,287,676 = 66.01

3 截至RTX Corp.的季度报告或年度报告提交日的收市价

4 Q4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对相关财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在2022年经历了一定程度的波动,从2022年3月31日的99.19美元下降至2022年6月30日的90.24美元,随后在2022年9月30日进一步下降至88.36美元。年末(2022年12月31日)出现反弹,达到97.87美元。2023年上半年股价持续承压,在2023年6月30日降至87.1美元,并在2023年9月30日进一步下跌至78.38美元。此后,股价呈现显著上升趋势,到2025年12月31日达到198.66美元,表明市场情绪和投资者信心发生了积极变化。
每股销售额
每股销售额在2022年呈现稳定增长的趋势,从2022年3月31日的43.61美元逐步增长至2022年12月31日的45.79美元。2023年上半年继续增长,达到48.49美元,但在2023年9月30日略有回落至46.66美元。随后,每股销售额再次进入增长通道,并在2025年12月31日达到66.01美元,表明公司销售能力持续提升。
P/S 比率
P/S比率在2022年上半年呈现下降趋势,从2022年3月31日的2.27降至2022年6月30日的2.04,随后在2022年9月30日降至1.97。年末(2022年12月31日)略有回升至2.14。2023年上半年持续下降,在2023年6月30日降至1.8。此后,P/S比率呈现显著上升趋势,到2025年12月31日达到3.01,表明投资者对公司未来盈利能力的预期不断提高,愿意为每一单位销售额支付更高的溢价。P/S比率的上升与股价的上涨趋势相符。

总体而言,数据显示,在经历了2022年和2023年上半年的波动后,各项指标在2023年下半年至2025年呈现积极的增长趋势。股价和每股销售额的增长,以及P/S比率的上升,共同表明公司经营状况和市场前景正在改善。


市净率 (P/BV)

RTX Corp.、 P/BV、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日
流通在外的普通股数量1 1,342,287,676 1,340,771,942 1,338,541,827 1,335,953,770 1,332,122,758 1,331,016,397 1,330,239,366 1,329,506,013 1,326,826,896 1,437,901,284 1,455,514,944 1,461,142,016 1,464,954,584 1,470,060,775 1,476,514,046 1,487,215,106
部分财务数据 (美元)
股东权益 (以百万计) 65,245 64,514 62,398 61,516 60,156 61,114 58,985 60,485 59,798 69,596 72,480 72,795 72,632 70,187 70,441 72,462
每股账面价值 (BVPS)2 48.61 48.12 46.62 46.05 45.16 45.92 44.34 45.49 45.07 48.40 49.80 49.82 49.58 47.74 47.71 48.72
股价1, 3 198.66 173.04 149.17 113.75 129.92 125.53 113.47 101.38 92.24 78.38 87.10 101.09 97.87 88.36 90.24 99.19
估值比率
P/BV4 4.09 3.60 3.20 2.47 2.88 2.73 2.56 2.23 2.05 1.62 1.75 2.03 1.97 1.85 1.89 2.04
基准
P/BV竞争 对手5
Boeing Co. 33.65
Caterpillar Inc. 16.90 12.93 10.74 8.35 8.66 10.38 9.22 9.18 8.25 5.76 8.05 6.13 8.09 7.16 6.14 6.96
Eaton Corp. plc 7.79 7.46 6.34 6.16 6.85 6.17 6.60 6.07 4.52 4.87 3.96 4.04 3.75 3.56 3.52
GE Aerospace 16.78 17.19 14.57 10.48 11.33 10.13 10.03 5.96 5.43 4.31 4.09 3.39 2.43 2.53 2.26 2.27
Honeywell International Inc. 8.35 8.86 7.78 7.08 7.81 7.76 7.64 8.11 6.74 7.54 7.81 8.02 7.46 7.31 7.17
Lockheed Martin Corp. 21.31 18.33 17.98 16.20 17.00 19.00 19.35 16.60 15.54 11.80 12.31 13.16 12.67 9.46 9.05 12.08

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-03), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 Q4 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61

3 截至RTX Corp.的季度报告或年度报告提交日的收市价

4 Q4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09

5 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对所提供数据的分析报告。

股价趋势
数据显示,股价在2022年经历了一定程度的波动,从2022年3月的99.19美元下降至9月的88.36美元,随后在年底回升至97.87美元。2023年上半年股价持续下跌,至6月的87.1美元达到低点,下半年呈现反弹趋势,年底达到92.24美元。进入2024年,股价持续上涨,并在2024年6月达到113.47美元,9月进一步上涨至125.53美元,年末达到129.92美元。2025年,股价继续保持增长势头,在2025年3月达到113.75美元,并在2025年6月大幅上涨至149.17美元,9月达到173.04美元,年末达到198.66美元。总体而言,股价呈现出明显的上升趋势,尤其是在2024年和2025年。
每股账面价值 (BVPS) 趋势
每股账面价值在2022年相对稳定,在47.71美元至49.82美元之间波动。2023年,BVPS呈现下降趋势,从年初的49.82美元下降至年末的45.07美元。2024年,BVPS小幅波动,从年初的45.49美元至年末的46.05美元。2025年,BVPS呈现上升趋势,从年初的46.62美元上涨至年末的48.61美元。虽然有波动,但整体趋势相对平稳,且在2025年呈现增长。
P/BV 比率趋势
P/BV比率与股价和BVPS的变化密切相关。在2022年,P/BV比率在1.85至2.04之间波动。2023年,P/BV比率下降至1.62,随后在年底回升至2.05。2024年,P/BV比率持续上涨,从年初的2.23上涨至年末的2.88。2025年,P/BV比率显著增长,从年初的2.47大幅上涨至年末的4.09。P/BV比率的上升表明投资者对公司价值的评估越来越高,可能反映了市场对公司未来增长的乐观预期。P/BV比率的增长速度在2025年显著加快,与股价的快速上涨相符。
综合观察
数据显示,股价和P/BV比率呈现出强烈的正相关关系。BVPS相对稳定,但股价的快速上涨导致P/BV比率显著提高。这可能表明市场对公司的增长潜力给予了更高的溢价。需要注意的是,P/BV比率的过高可能意味着股价被高估,因此需要结合其他财务指标进行综合分析。整体来看,数据反映了公司在2024年和2025年的表现良好,市场对其前景持乐观态度。