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Visa Inc. (NYSE:V)

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利润率分析

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利润率(摘要)

Visa Inc.、获利率

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2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日
销售比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30).


从所提供的数据可以观察到,公司的营业利润率在六个年度期间保持相对稳定,波动范围在64%到66%左右,未出现明显的持续上升或下降趋势,显示出其盈利能力的稳定性和经营效率的持续维持。

净利率整体呈现出上升的态势,从2017年的36.49%逐步提高到2022年的51.03%。尽管在2020年略有下降,但整体趋势表现出公司盈利能力的逐步增强,或反映出成本控制和收入增长的改善。

股东权益比率回报率(ROE)在观察期间不断提升,从2017年的20.45%增长至2022年的42.04%。这一表现表明公司在有效利用股东权益增加利润方面取得了显著提升,公司的经营效率和资本回报能力得到了增强。

资产收益率(ROA)也显示出持续增长的趋势,从2017年的9.85%增长到2022年的17.49%。这意味着公司资产的总体利用效率在逐年改善,资产创造利润的能力增强,反映出管理层在资产配置和运营效率方面的积极努力。

总体而言,该公司的财务表现展现出稳健的盈利能力和资本利用效率不断改善的趋势。利润率的稳定和利润率指标的逐步上升,结合ROE和ROA的显著提升,表明公司整体财务状况良好,具备持续增长的潜力。这些趋势值得投资者和管理层持续关注和利用,以进一步推动公司未来的经营业绩。


销售回报率


投资回报率


营业利润率

Visa Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入
净收入
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
营业利润率扇形
软件与服务
营业利润率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


在分析的六个财务指标的年度变动趋势中,观察到以下几个关键点。

首先,营业收入展示了持续增长的趋势。尽管在2020财年出现短暂的下降(从2019年的15001百万下降至14081百万),但整体来看,从2017年的12144百万逐步提升至2022年的18813百万,体现出公司在不断扩大其主营业务规模,市场份额显著增加。2020年的短暂下滑可能与全球经济环境、行业特殊因素或市场波动有关,然而随后的恢复和增长趋势表明公司整体运营状况良好,具备较强的市场竞争力。

其次,净收入的变化趋势也显示出持续改善。净收入从2017年的18358百万逐年递增,至2022年达到29310百万,几乎实现了一倍左右的增长。在某些年份(如2020年),净收入的增速极为显著,显示公司在利润转化方面表现优异。整体来看,净利润的增长与营业收入的增长高度契合,反映公司经营效率的提升和盈利能力的增强。

最后,营业利润率在不同年份保持相对稳定,变动极小,仅在2018年有所下降(从66.15%降至62.86%),随后逐步回升至2021年的65.56%,并在2022年略微降至64.19%。这种趋势表明公司在管理成本和营收结构方面基本保持稳定,具有较强的盈利稳定性。利润率的稳定也暗示公司在市场竞争中保持了较好的利润水平,没有显著的利润压缩问题。

综上所述,该公司在过去六个年度内展示了稳健的增长趋势,营业收入与净收入均实现持续上升,且盈利能力保持相对稳定。尽管面临一些短期波动,但公司整体财务表现呈现出积极的增长态势,反映出其在行业中的竞争优势和良好的财务管理能力。


净利率比率

Visa Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日
部分财务数据 (以百万计)
净收入
净收入
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
净利率比率扇形
软件与服务
净利率比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到公司在2017年至2022年期间的净收入呈现持续增长的趋势。具体而言,2017年的净收入为6,699百万美元,经过五年的发展,到2022年已增长至14,957百万美元。这表明公司在收入规模方面实现了显著的扩张,累计增加了一倍多,显示出较强的市场拓展和业务增长能力。

值得注意的是,公司净收入在2018年(10,301百万美元)到2019年(12,080百万美元)期间,呈现稳步上升的趋势,随后在2020年有所下降(10,866百万美元),但2021年和2022年又恢复并超越之前的水平,达到12,311百万美元和14,957百万美元。这一波动可能反映市场环境、宏观经济或者行业特定因素对公司收入的影响,但整体趋势仍然是逐步增长的。

在净利率方面,从2017年的36.49%逐渐上升至2019年的52.57%,之后略有波动,但基本保持在较高水平。2020年净利率略降至49.74%,但在2021年和2022年再次突破50%,分别为51.07%和51.03%。这表明公司在盈利效率方面表现出一定的稳定性,具备较强的盈利能力,尤其是在高利润率的情况下实现了收入的快速增长。

综上所述,该财务数据反映出公司在过去五年中实现了持续的收入增长和良好的盈利能力,尽管在某些年份遇到短期波动,但整体表现体现了公司具有稳定的扩张战略和较强的市场竞争力。这种盈利模式使公司在行业中具备一定的优势和抗风险能力,未来若能保持持续增长和利润率的稳定,有望继续巩固其市场地位。


股东权益比率回报率 (ROE)

Visa Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日
部分财务数据 (以百万计)
净收入
公平
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROE扇形
软件与服务
ROE工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 公平
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据所提供的财务数据,可以观察到公司在2017年至2022年期间的财务表现存在一定的变化与趋势。首先,净收入表现出稳步增长的态势,除2020年出现一定的波动外,整体呈现上升趋势。具体而言,净收入从2017年的约66.99亿美元逐步提升至2022年的约149.57亿美元,表现出公司在这段期间的盈利能力得到不断增强,可能受益于业务扩展或市场份额的扩大。

在公平这一指标方面,数值整体较为稳定,从2017年的约32.76亿美元增长至2022年的约35.58亿美元,期间虽有波动,但总体趋势趋于平稳,显示公司在调整资产负债结构或权益管理方面保持较好的控制。值得注意的是,公平值在2020年出现了略微的增长,可能反映公司在资产配置或资本结构方面的优化。

ROE(净资产收益率)作为衡量公司盈利能力的重要指标,在所分析期间表现出较强的增长势头。具体而言,从2017年的20.45%逐步提高到2022年的42.04%,显示公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。这一趋势表明公司在提高盈利效率和资本回报方面取得了显著成就,可能归因于成本控制的改善、业务效率的提升或盈利能力的增强。

总体而言,公司的财务数据展现出持续健康的增长态势,特别是在盈利能力和投资回报方面表现突出。未来若能保持此增长轨迹,同时妥善管理资产及权益结构,或将进一步提升公司的整体财务稳健性与市场竞争力。


资产收益率 (ROA)

Visa Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日
部分财务数据 (以百万计)
净收入
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROA扇形
软件与服务
ROA工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


整体来看,该公司从2017年至2022年间的财务状况显示出一定的增长趋势。首先,净收入呈现出持续上升的态势,从2017年的66.99亿逐步增长到2022年的149.57亿,期间整体实现了较为稳健的增长,尤其是在2020年后,净收入增速有所加快,2022年达到近年来最高水平。

而总资产方面,也表现出逐步扩大趋势,从2017年的679.77亿增长到2022年的855.01亿,反映出公司规模逐年扩大,资产积累稳健。不过,资产增长的速率没有显著加快,整体呈现温和增长的状态。

关于盈利能力指标,ROA(资产回报率)在分析期间表现出良好的波动性。2017年ROA为9.85%,之后逐步上升,在2019年达到16.65%的高点,显示出公司资产的盈利效率得到了提升。2020年略有下降至13.43%,但随后在2021年和2022年再次上升,到17.49%的水平,表明公司在近期持续增强资产的盈利能力。

综合来看,该公司的财务表现较为稳健,净收入和总资产均保持增长,且资产回报率也展现出良好的上升趋势。2020年虽出现短暂下滑,但整体盈利效率逐步回升,显示出公司具有较强的盈利能力和资产运用效率。未来若能继续保持这一发展势头,有望实现持续增长和盈利能力的进一步提升。