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Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 4 月 28 日以来一直没有更新。

利润率分析

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利润率(摘要)

Fiserv Inc.、获利率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
销售比率
毛利率比率
营业利润率
净利率比率
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE)
资产收益率 (ROA)

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


从所提供的财务数据来看,公司的毛利率整体保持较为稳定的水平,2017年至2021年间略有提升,从46.91%增加到49.91%。这表明公司在成本控制和产品定价方面的能力较为稳固,能较好地维持其盈利的基础。然而,毛利率的稳步上升可能受到产品结构变化或成本管理优化的正面影响。

营业利润率经历了明显的波动。从2017年到2018年,营业利润率由26.9%增至30.1%,展示出盈利能力的增强。随后在2019年下降至15.79%,并在2020年进一步下降至12.47%。2021年略有回升至14.1%。该趋势显示公司在面对市场变化、成本压力或营收结构调整时,盈利能力有所波动,尤其是在2019年及以后出现了较大幅度的下降,反映出运营效率或成本管理方面可能面临挑战。

净利率同比表现出较为明显的下行趋势。自2017年的21.88%下降到2019年的8.77%,再到2020年的6.45%,虽2021年略有改善至8.22%,但仍未恢复至早期水平。这表明公司盈利的绝对水平受到压力,可能由运营成本上升或收入结构变化所致,导致净利润率未能同步改善。

股东权益回报率(ROE)呈现剧烈变化,从2017年的45.62%稳步上升至2018年的51.77%,显示股东权益的回报率明显提高。然而,从2019年起ROE急剧下降至2.71%,并在2020年和2021年略有回升,至4.31%。这一波动反映出公司股东权益的盈利能力受到了极大影响,可能由于净利润的下降、资产规模的变化或资本结构调整所致。特别是在2019年,ROE的骤降意味着公司对股东创造价值的能力大幅降低。

资产收益率(ROA)趋势与ROE相似。2017年达到12.11%的较高水平,随后逐年下降,到2019年降至1.15%,2020年略微反弹至1.28%,2021年继续上升至1.75%。这表明公司资产的整体盈利能力逐渐减弱,但在2020年及之后有所改善,可能受到资产管理改善或运营效率提升的影响。

总体而言,该财务指标显示公司近年来面临盈利能力的压力,尤其在盈利效率方面表现出明显波动。虽然毛利率维持相对稳定,但营业利润率和净利率的波动,以及ROE和ROA的剧烈变化,提示公司可能在收入结构、成本控制或资产管理方面经历一定的挑战。未来需关注公司是否能在成本控制、收入增长及资产优化方面实现改善,从而提升整体盈利能力和股东价值。


销售回报率


投资回报率


毛利率比率

Fiserv Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利
收入
利润率
毛利率比率1
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从数据中可以观察到,公司的毛利在五个年度中总体呈现稳步增长的趋势,从2017年的约2,672百万增加到2021年的约8,098百万,增长幅度明显,显示出公司规模和盈利能力的持续扩大。同期的收入也经历了显著的提升,从约5,696百万增长至约16,226百万,说明公司销售额持续增长,市场份额可能也在扩大。

毛利率方面,数据显示公司利润水平较为稳定,整体维持在47%左右的区间内。从2017年的46.91%逐步提升到2021年的49.91%,反映出公司在成本控制和定价策略上不断优化,提高了毛利率,增强了盈利能力。这一趋势表明公司在运营效率方面具有一定的改善空间,同时也表现出其产品或服务具有较高的盈利空间。

综述来看,公司的财务指标显示出良好的增长态势,收入和毛利均实现了显著提升,且毛利率逐年改善,彰显公司经营效率的提升以及市场竞争力的增强。然而,具体的未来Trend还需结合其他财务指标和行业环境进行更深入的分析,以得出更加全面的结论。


营业利润率

Fiserv Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入
收入
利润率
营业利润率1
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
营业利润率扇形
软件与服务
营业利润率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个趋势和特征:

营业收入逐年增长
从2017年的15.32亿美元增加到2021年的22.88亿美元,呈现持续增长的态势,特别是在2018年至2019年间,有明显的提升,显示公司整体营业规模不断扩大。这一趋势表明公司在市场拓展或客户基础方面取得了积极进展。
收入的持续增长
“收入”项目显示财务表现的整体改善,从2017年的5,696百万逐步上升至2021年的16,226百万,增长幅度显著。尤其是在2020年和2021年,增长速度加快,反映出公司运营效率或市场份额的提升。
营业利润率的波动
营业利润率在2017年和2018年保持较高水平,分别为26.9%和30.1%,说明公司在这两年盈利效率较好。然而,自2019年起,比例显著下降,至2020年降至12.47%,2021年略有回升至14.1%。此波动可能反映成本结构变化、竞争压力加大或其他经营调整影响利润的波动性。
整体盈利能力的变化
尽管营业收入增长,但营业利润率的下降可能暗示利润空间受到挤压,或成本上升影响盈利效率。2020年利润率的低点特别值得关注,可能与行业环境或公司内部成本控制有关。
总结
整体而言,该公司财务表现表现出持续的营收增长和市场扩展,但盈利效率存在一定波动,特别是在2019至2020年间表现出盈利能力的压力。未来,若能改善成本管理或提升运营效率,可能进一步增强其盈利水平。此外,持续增长的收入为公司提供了良好的发展基础,若能同步优化利润率,将有助于实现更加稳健的财务表现。

净利率比率

Fiserv Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。
收入
利润率
净利率比率1
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
净利率比率扇形
软件与服务
净利率比率工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
净利率比率 = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


收入总体呈现增长趋势
从2017年至2021年,收入实现了持续的增长,尤其是从2018年到2019年出现显著跃升,从5823百万增长至10187百万,增长幅度超过75%。随后,收入继续稳步上升,到2021年达到16226百万,显示公司在此期间的业务规模不断扩大,市场规模有所扩大,收入增长动力强劲。
净利润波动,整体增长态势不明显
净利润在2017年达到1246百万后,2018年略有下降至1187百万,随后在2019年大幅下降至893百万。2020年净利润回升至958百万,2021年进一步增长至1334百万。虽然2019年出现明显下降,但2020年和2021年实现了恢复,表现出一定的盈利能力增强。然而,整体来看,净利润的波动较大,盈利增长相对不稳定。
净利率逐年下降后部分回升
净利率从2017年的21.88%逐年递减至2020年的6.45%,显示公司在扩大收入的同时,其盈利效率受到一定压力。2021年,净利率略微回升至8.22%,略有改善但仍低于2017年前的水平。净利率的下降可能反映出成本控制压力增加或收入类型结构变化带来的利润率压缩。
分析总结
总体而言,公司收入实现了稳健的增长,显示出较强的市场扩展能力。然而,净利润的波动以及利润率的下降提示公司在利润效率方面面临挑战,可能需要优化成本结构或提升运营效率。未来若能改善盈利能力,将有助于实现更为可持续的增长。数据也显示出收入增长未能完全转化为相应的利润提升,需引起管理层的关注和策略调整。

股东权益比率回报率 (ROE)

Fiserv Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。
Total Fiserv, Inc. 股东权益
利润率
ROE1
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROE扇形
软件与服务
ROE工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。 ÷ Total Fiserv, Inc. 股东权益
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从提供的数据中可以观察到,公司的归属于Fiserv,Inc.的净利润在2017年至2018年之间略有下降,然而在2019年出现显著下滑,至2019年底净利润降至893百万,较前一年减少约24.7%。此后,净利润在2020年略有回升,达到958百万,随后在2021年再次提升至1334百万,显示出一定的盈利复苏趋势,但整体变化相对平稳,未达到近年来前期的高点水平。

关于股东权益方面,2017年至2018年间出现明显下降,从2731百万减少至2293百万,表明在此期间可能存在资本结构的调整或权益的减弱。然而,从2018年起,股东权益在2019年大幅增至32979百万,显示公司在该年度大量增加资本或实现了资产的显著增长。2020年股东权益略有下降,至32330百万,随后在2021年继续略降至30952百万,但总体仍保持在高水平,表明公司在此期间权益规模保持较为稳定且处于较高水平。

关于ROE(股东权益回报率),2017年和2018年表现极佳,分别为45.62%和51.77%,反映公司在盈利能力和资金使用效率方面表现强劲。然而,从2019年起,ROE骤降至2.71%,并在2020年略升至2.96%,2021年进一步上升至4.31%。这一变化显示公司盈利能力在2019年之后出现大幅下滑,可能由于利润减少或权益扩大所致,但在2021年有所改善,表现出盈利能力逐步恢复的态势。

总体而言,该公司在2017年至2018年期间展现出强劲的盈利能力和高股东权益回报率,但在2019年经历了显著的利润和ROE下滑,反映出潜在的经营压力或市场挑战。2020年之后,虽然利润和ROE有所反弹,但整体盈利水平尚未完全恢复到前期高点,股东权益保持在较高水平,为公司未来潜在的增长提供了基础。


资产收益率 (ROA)

Fiserv Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。
总资产
利润率
ROA1
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROA扇形
软件与服务
ROA工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润。 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从财务数据可以观察到公司的净利润呈现出一定的波动。2017年和2018年,净利润维持在较高水平,分别为1246百万和1187百万,但在2019年出现明显下降至893百万,随后在2020年略有回升至958百万,2021年再次上涨至1334百万。总体来看,尽管存在短期波动,但2021年的净利润高于之前多年的平均水平,显示出一定的盈利恢复和增长潜力。

在总资产方面,财务数据显示公司资产规模经历了显著的变化。2017年至2018年,总资产由10289百万增长至11262百万,显示扩张趋势。2019年总资产急剧跃升至77539百万,可能反映发生了重大的资产重组、收购或业务扩展。2020年资产有所回落至74619百万,但2021年再次略微增加至76249百万,显示总资产趋于稳定并维持在一个较高的水平。

资产规模的扩大与净利润的波动相结合,暗示公司在快速增长期可能伴随着较高的业务投入或资产重组,而短期盈利波动可能受到业务结构调整或市场环境变化的影响。

资产回报率(ROA)方面,数据显示公司盈利能力在观察期间存在显著变化。2017年和2018年的ROA分别为12.11%和10.54%,表现出较强的盈利效率。2019年ROA降至1.15%,显示盈利能力显著下降,可能受到成本压力、市场竞争加剧或资产结构调整的影响。2020年ROA略有回升至1.28%,而2021年进一步提升至1.75%,说明公司在最近一年中逐步改善盈利能力,可能通过提升运营效率或优化资产配置实现盈利提升。

整体来看,公司的财务表现呈现出在总资产持续扩大的背景下,盈利能力存在波动但有逐步改善的迹象。未来的财务表现可能依赖于公司是否能够持续优化资产使用效率和市场竞争力,从而实现稳定的盈利增长。